О внесении изменений в решение маслихата города Семей от 26 декабря 2022 года № 38/270-VII "О бюджете сельских округов на 2023-2025 годы"

Новый

Решение маслихата города Семей области Абай от 17 ноября 2023 года № 13/76-VIII

      В соответствии со статьями 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат города Семей РЕШИЛ:

      1. "1. Утвердить бюджет Абралинского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 1 в следующих объемах:

      1) доходы – 80 369,5 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 1500,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 78 869,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 80 695,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 326,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 326,0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 326,0 тысяч тенге"

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 49 386,0 тысяч тенге.

      2. "1. Утвердить бюджет Айнабулакского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 2 в следующих объемах:

      1) доходы – 65 861,0 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 908,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 64 953,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 66 574,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -713,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 713,3 тысяч тенге:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 713,3 тысяч тенге"

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 33 277,0 тысяч тенге.

      3. "1. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 3 в следующих объемах:

      1) доходы – 134 148,2 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 1 299,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 132 849,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 135 285,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1137,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –1137,3 тысяч тенге:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1137,3 тысяч тенге"

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 39 033 ,0 тысяч тенге.

      4. "1. Утвердить бюджет Алгабасского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 4 в следующих объемах:

      1) доходы 96 927,4 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 8 072,9 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 33,1 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 88 821,4 тысяч тенге;

      2) затраты – 103 146,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -6 218,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 218,7 тысяч тенге:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 6218,7 тысяч тенге"

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 29 414,0 тысяч тенге.

      5. "1. Утвердить бюджет Достыкского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 5` в следующих объемах:

      1) доходы –122 976,6 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 1514,5 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 656,5 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 120 805,6 тысяч тенге;

      2) затраты – 123 208,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты –0,0тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -232,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 232,1 тысяч тенге:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 232,1 тысяч тенге"

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 51 636,0 тысяч тенге.

      6. "1. Утвердить бюджет Жиеналинского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 6 в следующих объемах:

      1) доходы – 78 661,6 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 2 231,0тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 76 430,6 тысяч тенге;

      2) затраты – 79 891,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1229,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –1229,4 тысяч тенге:

      поступление займов –0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1229,4 тысяч тенге"

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 38 119,0 тысяч тенге.

      7. "1. Утвердить бюджет Иртышского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 7 в следующих объемах:

      1) доходы –89 737,1 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 6 883,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 82 854,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 93 360,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –0,0тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов –0,0тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -3 623,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 623,0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 3 623,0 тысяч тенге"

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 42 396,0 тысяч тенге.

      8. "1. Утвердить бюджет Караоленского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 8 в следующих объемах:

      1) доходы – 155 058,4 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 7 601,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 85,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 147 372,4 тысяч тенге;

      2) затраты – 159 557,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 4 499,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –4 499,5 тысяч тенге:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 4 499,5 тысяч тенге"

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 63 672,0 тысяч тенге.

      9. "1. Утвердить бюджет Кокентауского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 9 в следующих объемах:

      1) доходы 92 022,3 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 9 631,3 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 620,7 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 81 770,3 тысяч тенге;

      2) затраты – 97 927,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -5905,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5905,3 тысяч тенге:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 5905,3 тысяч тенге"

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 51 456,0 тысяч тенге.

      10. "1. Утвердить бюджет Новобаженовского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 10 в следующих объемах:

      1) доходы – 131 520,0 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 5 466,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 126 054,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 132 382,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -862,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 862,2 тысяч тенге:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 862,2 тысяч тенге"

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 64 980,0 тысяч тенге.

      11. "1. Утвердить бюджет Озерского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 11 в следующих объемах:

      1) доходы – 95 701,8 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 4 986,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 90 715,8 тысяч тенге;

      2) затраты –96 673,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты –0,0тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –0,0тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов –0,0тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -972,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 972,0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 972,0 тысяч тенге.

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 44 610,0 тысяч тенге.

      12. "1. Утвердить бюджет Приречного сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 12 в следующих объемах:

      1) доходы – 106 940,5 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 11 358,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 95 582,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 110 801,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -3861,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3861,2 тысяч тенге:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 3861,2 тысяч тенге"

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 46 693,0 тысяч тенге.

      13. "1. Утвердить бюджет поселка Чаган 2023-2025 годы согласно приложению 13 в следующих объемах:

      1) доходы – 94 473,4 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 563,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 93 910,4 тысяч тенге;

      2) затраты – 94 544,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 70,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –70,6 тысяч тенге:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 70,6 тысяч тенге"

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 31 067,0 тысяч тенге.

      14. "1. Утвердить бюджет поселка Шульбинск на 2023-2025 годы согласно приложению 14 в следующих объемах:

      1) доходы – 78 789,8 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 10 465,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 68324,8 тысяч тенге;

      2) затраты – 82 404,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 614,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 614,8 тысяч тенге:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 3 614,8 тысяч тенге".

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета на 2023 год в сумме 36 789,0 тысяч тенге.

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Председатель маслихата города Семей Д. Шакаримов

  Приложение 1 к решению
от 17 ноября 2023 года
№ 13/76-VIII
Приложение 1 к решению
от 26 декабря 2022 года
№ 38/270-VII

Бюджет Абралинского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

80 369,5

1



Налоговые поступления

1 500,0


04


Налоги на собственность

1 500,0



1

Налоги на имущество

11,9



4

Налог на транспортные средства

1 475,0



5

Единый земельный налог

13,1

4



Поступления трансфертов

78 869,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

78 869,5



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

78 869,5


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

80 695,5

01




Государственные услуги общего характера

56 633,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

56 633,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 633,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 516,0




022

Капитальные затраты государственного органа

117,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

10 799,1


3



Благоустройство населенных пунктов

10 799,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 799,1




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 650,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 596,5




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6 552,6

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

12 376,0


1



Деятельность в области культуры

12 376,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 376,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

12 376,0

12




Транспорт и коммуникации

884,8


1



Автомобильный транспорт

884,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

884,8




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

884,8

15




Трансферты

2,6


1



Трансферты

2,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2,6




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2,6





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-326,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

326,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

326,0

  Приложение 2 к решению
от 17 ноября 2023 года
№ 13/76-VIII
Приложение 4 к решению
от 26 декабря 2022 года
№ 38/270 –VII

Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

65 861,0

1



Налоговые поступления

908,0


04


Налоги на собственность

908,0



1

Налоги на имущество

2,6



4

Налог на транспортные средства

812,8



5

Единый земельный налог

92,6

4



Поступления трансфертов

64 953


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

64 953



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

64 953


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

66 574,3

01




Государственные услуги общего характера

34 091,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

34 091,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 091,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 091,7

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

23 191,5


3



Благоустройство населенных пунктов

23 191,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 191,5




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 216,8




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

20 974,7

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

8 196,0


1



Деятельность в области культуры

8 196,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 196,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

8 196,0

12




Транспорт и коммуникации

1 095,0


1



Автомобильный транспорт

1 095,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 095,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 095,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-713,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

713,3





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

713,3

  Приложение 3к решению
от 17 ноября 2023 года
№ 13/76-VIII
Приложение 7 к решению
от 26 декабря 2022 года
№ 38/270 –VII

Бюджет Акбулакского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

134 148,2

1



Налоговые поступления

1 299,0


04


Налоги на собственность

1 299,0



1

Налоги на имущество

13,0



4

Налог на транспортные средства

1 047,8



5

Единый земельный налог

238,2

4



Поступления трансфертов

132 849,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

132 849,2



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

132 849,2


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

135 285,5

01




Государственные услуги общего характера

36 486,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

36 486,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 486,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 486,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

86 600,0


3



Благоустройство населенных пунктов

86 600,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

86 600,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 681,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

83 919,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

11 714,0


1



Деятельность в области культуры

11 714,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 714,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

11 714,0

12




Транспорт и коммуникации

484,0


1



Автомобильный транспорт

484,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

484,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

484,0

15




Трансферты

1,0


1



Трансферты

1,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1,0




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,4




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,6





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 137,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 137,3





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

1 137,3

  Приложение 4 к решению
от 17 ноября 2023 года
№ 13/76-VIII
Приложение 10 к решению
от 26 декабря 2022 года
№ 38/270 –VII

Бюджет Алгабасского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

96 927,4

1



Налоговые поступления

8072,9


01


Подоходный налог

25,6



2

Индивидуальный подоходный налог

25,6


04


Налоги на собственность

1351,5



1

Налоги на имущество

46,50



4

Налог на транспортные средства

1305,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

6695,8



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

6695,8

2



Неналоговые поступления

33,1


01


Доходы от государственной собственности

33,1



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

33,1

4



Поступления трансфертов

88 821,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

88 821,4



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

88 821,4


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

103 146,1

01




Государственные услуги общего характера

43 134,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

43 134,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 134,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 134,7

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

39 675,3


3



Благоустройство населенных пунктов

39 675,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 675,3




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 845,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

36 830,3

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

13 553,0


1



Деятельность в области культуры

13 553,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 553,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

13 553,0

12




Транспорт и коммуникации

6782,9


1



Автомобильный транспорт

6782,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6782,9




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

6782,9

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-6 218,7





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

6 218,7





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

6 218,7

  Приложение 5 к решению
от 17 ноября 2023 года
№ 13/76-VIII
Приложение 13 к решению
от 26 декабря 2022 года
№ 38/270 –VII

Бюджет Достыкского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

122 976,6

1



Налоговые поступления

1 514,5


01


Подоходный налог

7,5



2

Индивидуальный подоходный налог

7,5


04


Налоги на собственность

1 466,0



1

Налоги на имущество

85,0



3

Земельный налог

12,0



4

Налог на транспортные средства

1 318,0



5

Единый земельный налог

51,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

41,0



3
 

Поступление за использование природных и других ресурсов

41,0

2



Неналоговые поступления

656,5


01


Доходы от государственной собственности

656,5



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

656,5

4



Поступления трансфертов

120 805,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

120 805,6



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

120 805,6


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

123 208,7

01




Государственные услуги общего характера

48 539,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

48 539,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 539,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 539,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

57 758,9


3



Благоустройство населенных пунктов

57 758,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 758,9




008

Освещение улиц в населенных пунктах

11 552,4




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 620,8




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

43 585,7

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

15 306,0


1



Деятельность в области культуры

15 306,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 306,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

15 306,0

12




Транспорт и коммуникации

1 604,2


1



Автомобильный транспорт

1 604,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 604,2




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 604,2

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-232,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

232,1





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

232,1

  Приложение 6 к решению
от 17 ноября 2023 года
№ 13/76-VIII
Приложение 16 к решению
от 26 декабря 2022 года
№ 38/270 –VII

Бюджет Жиеналинского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

78 661,6

1



Налоговые поступления

2 231,0


04


Налоги на собственность

1 038,0



1

Налоги на имущество

68,0



4

Налог на транспортные средства

970,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 193,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 193,0

4



Поступления трансфертов

76 430,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

76 430,6



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

76 430,6


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

79 891,0

01




Государственные услуги общего характера

32 747,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32 747,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 747,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 639,5




022

Капитальные расходы государственного органа

108,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

20 238,0


3



Благоустройство населенных пунктов

20 238,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 238,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 247,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 642,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 349,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пр
остранство

11 932,0


1



Деятельность в области культуры

11 932,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 932,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

11 932,0

12




Транспорт и коммуникации

14 973,0


1



Автомобильный транспорт

14 973,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 973,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

14 973,0

15




Трансферты

0,5


1



Трансферты

0,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,5




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,5





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 229,4





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 229,4





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

1 229,4

  Приложение 7 к решению
от 17 ноября 2023 года
№ 13/76-VIII
Приложение 19 к решению
от 26 декабря 2022 года
№ 38/270-VII

Бюджет Иртышского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

89 737,1

1



Налоговые поступления

6 883,0


01


Подоходный налог

310,3



2

Индивидуальный подоходный налог

310,3


04


Налоги на собственность

4 675,8



1

Налоги на имущество

128,4



3

Земельный налог

23,2



4

Налог на транспортные средства

4 454,2



5

Единый земельный налог

70,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 896,9



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 896,9

4



Поступления трансфертов

82 854,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

82 854,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

82 854,1


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

93 360,1

01




Государственные услуги общего характера

46 724,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

46 724,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 724,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 724,4

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

34 342,1


3



Благоустройство населенных пунктов

34 342,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 342,1




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

960,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

33 382,1

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

10 326,0


1



Деятельность в области культуры

10 326,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 326,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

10 326,0

12




Транспорт и коммуникации

1 965,0


1



Автомобильный транспорт

1 965,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 965,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 965,0

15




Трансферты

2,6


1



Трансферты

2,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2,6




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

2,4



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3 623,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 623,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

3 623,0

  Приложение 8 к решению
от 17 ноября 2023 года
№ 13/76-VIII
Приложение 22 к решению
от 26 декабря 2022 года
№ 38/270 –VII

Бюджет Караоленского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс


Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

155 058,4

1



Налоговые поступления

7 601,0


04


Налоги на собственность

2 939,2



1

Налоги на имущество

61,6



4

Налог на транспортные средства

2 877,6


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4 661,8



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

4 661,8

2



Неналоговые поступления

85,0


01


Доходы от государственной собственности

85,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

85,0

4



Поступления трансфертов

147 372,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

147 372,4



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

147 372,4


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

159 557,9

01




Государственные услуги общего характера

61 086,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

61 086,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

61 086,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 436,7




022

Капитальные расходы государственного органа
 

650,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

24 389,8


3



Благоустройство населенных пунктов

24 389,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 389,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 248,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 490,8




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

21 651,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

72 848,8


1



Деятельность в области культуры

72 848,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

72 848,8




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

72 848,8

12




Транспорт и коммуникации

1 232,0


1



Автомобильный транспорт

1 232,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 232,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 232,0

15




Трансферты

0,6


1



Трансферты

0,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,6




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,6





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-4 499,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

4 499,5





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

4 499,5

  Приложение 9 к решению
от 17 ноября 2023 года
№ 13/76-VIII
Приложение 25 к решению
от 26 декабря2022 года
№ 38/270-VІI

Бюджет Кокентауского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

92 022,3

1



Налоговые поступления

9 631,3


01


Подоходный налог

193,2



2

Индивидуальный подоходный налог

193,2


04


Налоги на собственность

3 063,6



1

Налоги на имущество

66,7



3

Земельный налог

4,9



4

Налог на транспортные средства

2 459,0



5

Единый земельный налог

533,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

6 374,5



3

Поступления за пользование природных и других ресурсов

6 374,5

2



Неналоговые поступления

620,7


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

620,7



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

620,7

4



Поступления трансфертов

81 770,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

81 770,3



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

81 770,3


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

97 927,6

01




Государственные услуги общего характера

51 742,6


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

51 742,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 742,6




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 050,9




022

Капитальные расходы государственного органа

691,7

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

28 240,0


2



Коммунальное хозяйство

3 034,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 034,0




014

Организация водоснабжения населенных пунктов

3 034,0


3



Благоустройство населенных пунктов

25 206,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 206,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 924,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 923,9




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

19 358,1

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

15 789,0


1



Деятельность в области культуры

15 789,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 789,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

15 789,0

12




Транспорт и коммуникации

2 155,0


1



Автомобильный транспорт

2 155,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 155,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 155,0

15




Трансферты

1,0


1



Трансферты

1,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1,0




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,9





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-5 905,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

5 905,3





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

5 905,3

  Приложение 10 к решению
от 17 ноября 2023 года
№ 13/76-VIII
Приложение 28 к решению
от 26 декабря 2022 года
№ 38/270-VІI

Бюджет Новобаженовского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

131 520,0

1



Налоговые поступления

5 466,0


01


Подоходный налог

900,2



2

Индивидуальный подоходный налог

900,2


04


Налоги на собственность

4 468,6



1

Налоги на имущество

253,4



4

Налог на транспортные средства

4 215,2


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

97,2



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

97,2

4



Поступления трансфертов

126 054,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

126 054,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

126 054,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

132 382,2

01




Государственные услуги общего характера

54 470,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

54 470,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 470,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 470,4

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

46 211,8


3



Благоустройство населенных пунктов

46 211,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 211,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 196,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 644,7




011

Благоустройство и озеленение

35 371,1

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

22 857,0


1



Деятельность в области культуры

22 857,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 857,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

22 857,0

12




Транспорт и коммуникации

8 843,0


1



Автомобильный транспорт

8 843,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 843,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

8 843,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-862,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

862,2





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

862,2

  Приложение 11 к решению
от 17 ноября 2023 года
№ 13/76-VIII
Приложение 31 к решению
от 26 декабря 2022 года
№ 38/270-VII

Бюджет Озерского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

95 701,8

1



Налоговые поступления

4 986,0


01


Подоходный налог

340,0



2

Индивидуальный подоходный налог

340,0


04


Налоги на собственность

3 049,0



1

Налоги на имущество

162,0



3

Земельный налог

26,0



4

Налог на транспортные средства

2 521,0



5

Единый земельный налог

340,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 597,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 597,0

4



Поступления трансфертов

90 715,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

90 715,8



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

90 715,8


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2

3

4

5

6





II. Затраты

96 673,8

01




Государственные услуги общего характера

34 279,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

34 279,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 279,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 279,7

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

37 625,6


3



Благоустройство населенных пунктов

37 625,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 625,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

11 266,5




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

11 541,1




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

14 818,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

18 154,0


1



Деятельность в области культуры

18 154,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 154,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

18 154,0

12




Транспорт и коммуникации

6 613,9


1



Автомобильный транспорт

6 613,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 613,9




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

6 613,9

15




Трансферты

0,6


1



Трансферты

0,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,6




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,5




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


5



V. Дефицит (профицит) бюджета

-972,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

972,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

972,0

  Приложение 12 к решению
от 17 ноября 2023 года
№ 13/76-VIII
Приложение 34 к решению
от 26 декабря 2022 года
№ 38/270-VІI

Бюджет Приречного сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

106 940,5

1



Налоговые поступления

11 358,0


01


Подоходный налог

4 097,8



2

Индивидуальный подоходный налог

4 097,8


04


Налоги на собственность

4 704,5



1

Налоги на имущество

95,2



3

Земельный налог

859,8



4

Налог на транспортные средства

3 669,3



5

Единый земельный налог

80,2


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 555,7



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 555,7

4



Поступления трансфертов

95 582,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

95 582,5



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

95 582,5


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

110801,7

01




Государственные услуги общего характера

45 398,6


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

45 398,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 398,6




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 366,2




022

Капитальные расходы государственного органа

1032,4

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

20 704,8


3



Благоустройство населенных пунктов

20 704,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 704,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

8 996,3




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 934,5




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9 774

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

35 164


1



Деятельность в области культуры

35 164



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35164




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

35 164

12




Транспорт и коммуникации

9 534,3


1



Автомобильный транспорт

9 534,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 534,3




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

9 534,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0


5



Погашение бюджетных кредитов

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3 861,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 861,2





Поступление займов

0





Погашение займов

0





Используемые остатки бюджетных средств

3 861,2

  Приложение 13 к решению
от 17 ноября 2023 года
№ 13/76-VIII
Приложение 37 к решению
от 26 декабря 2022 года
№ 38/270 –VII

Бюджет поселка Чаган на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

94 473,4

1



Налоговые поступления

563,0


04


Налоги на собственность

563,0



1

Налоги на имущество

13,0



4

Налог на транспортные средства

550,0

4



Поступления трансфертов

93 910,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

93 910,4



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

93 910,4


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

94 544,0

01




Государственные услуги общего характера

41 909,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

41 909,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 909,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 237,4




022

Капитальные расходы государственного органа

672,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

51 648,7


3



Благоустройство населенных пунктов

51 648,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 648,7




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 982,8




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

48 665,9

12




Транспорт и коммуникации

985,6


1



Автомобильный транспорт

985,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

985,6




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

985,6

15




Трансферты

0,3


1



Трансферты

0,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-70,6





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

70,6





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

70,6

  Приложение 14 к решению
от 17 ноября 2023 года
№ 13/76-VIII
Приложение 40 к решению
от 26 декабря 2022 года
№ 38/270 –VII

Бюджет поселка Шульбинск на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

78 789,8

1



Налоговые поступления

10 465,0


01


Подоходный налог

1 904,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 904,0


04


Налоги на собственность

8 494,0



1

Налоги на имущество

236,0



3

Земельный налог

1 606,0



4

Налог на транспортные средства

6 652,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

67,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

67,0

4



Поступления трансфертов

68 324,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

68 324,8



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

68 324,8


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

82 404,6

01




Государственные услуги общего характера

44 345,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

44 345,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 345,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 345,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

18 318,0


3



Благоустройство населенных пунктов

18 318,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 318,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 517,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 801,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

14 826,8


1



Деятельность в области культуры

14 826,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 826,8




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

14 826,8

12




Транспорт и коммуникации

4 911,0


1



Автомобильный транспорт

4 911,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 911,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 911,0

15




Трансферты

3,8


1



Трансферты

3,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3,8




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

3,7





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3 614,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 614,8





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

3 614,8


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.