О бюджетах поселка Тобол, сельских округов района Беимбета Майлина на 2024-2026 годы

Обновленный

Решение маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 29 декабря 2023 года № 76.

      В соответствии с пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" маслихат района РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет поселка Тобол на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 114 012,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 56 299,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 750,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 56 963,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 116 320,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 308,2,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 308,2 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.03.2024 № 92 (вводится в действие с 01.01.2024).

      2. Учесть, что в бюджете поселка Тобол предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 30 877,0 тысяч тенге.

      3. Утвердить бюджет Асенкритовского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 59 071,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 13 645,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 45 426,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 60 382,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 311,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 311,4 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 3 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.03.2024 № 92 (вводится в действие с 01.01.2024).

      4. Учесть, что в бюджете Асенкритовского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 30 071,0 тысяч тенге.

      5. Утвердить бюджет Белинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 29 244,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 3 982,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 404,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 24 858,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 29 244,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      6. Учесть, что в бюджете Белинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 24 658,0 тысяч тенге.

      7. Утвердить бюджет Калининского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 65 468,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 22 385,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 125,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 42 958,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 74 791,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 9 323,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 323,1 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 7 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.03.2024 № 92 (вводится в действие с 01.01.2024).

      8. Учесть, что в бюджете Калининского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 17 863,0 тысяч тенге.

      9. Утвердить бюджет Майского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 245 606,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 23 236,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 222 370,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 249 420,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 814,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 814,5 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 9 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.03.2024 № 92 (вводится в действие с 01.01.2024).

      10. Учесть, что в бюджете Майского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 16 896,0 тысяч тенге.

      11. Утвердить бюджет сельского округа Байшуақ на 2024-2026 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 55 356,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 6 775,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 40,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 48 541,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 56 786,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 430,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 430,5 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 11 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.03.2024 № 92 (вводится в действие с 01.01.2024).

      12. Учесть, что в бюджете сельского округа Байшуақ предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 26 186,0 тысяч тенге.

      13. Утвердить бюджет Новоильиновского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 77 895,5 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 17 023,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 165,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 60 707,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 81 176,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 281,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 281,1 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 13 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.03.2024 № 92 (вводится в действие с 01.01.2024).

      14. Учесть, что в бюджете Новоильиновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 27 311,0 тысяч тенге.

      15. Утвердить бюджет Павловского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 30 955,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 3 307,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 27 648,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 31 152,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 197,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 197,3 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 15 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.03.2024 № 92 (вводится в действие с 01.01.2024).

      16. Учесть, что в бюджете Павловского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 25 293,0 тысяч тенге.

      17. Утвердить бюджет сельского округа Әйет на 2024-2026 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 234 097,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 69 192,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 500,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 500,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 163 905,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 250 813,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 16 716,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 16 716,7 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 17 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.03.2024 № 92 (вводится в действие с 01.01.2024).

      18. Учесть, что в бюджете сельского округа Әйет предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 31 013,0 тысяч тенге.

      19. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель маслихата района Д. Мартин

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от "29" декабря 2023 года
  № 76

Бюджет поселка Тобол на 2024 год

      Сноска. Приложение 1 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.03.2024 № 92 (вводится в действие с 01.01.2024).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

114 012,0

1




Налоговые поступления

56 299,0


01



Подоходный налог

35 358,0



2


Индивидуальный подоходный налог

35 358,0


04



Hалоги на собственность

20 518,0



1


Hалоги на имущество

1 394,0



3


Земельный налог

708,0



4


Hалог на транспортные средства

17 980,0



5


Единый земельный налог

436,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

423,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

423,0

3




Поступления от продажи основного капитала

750,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

750,0



2


Продажа нематериальных активов

750,0

4




Поступления трансфертов

56 963,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

56 963,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

56 963,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование





II. Затраты

116 320,2

01




Государственные услуги общего характера

63 680,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

63 680,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63 680,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63 680,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

41 820,0


3



Благоустройство населенных пунктов

41 820,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 820,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

21 530,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

17 290,0

12




Транспорт и коммуникации

10 820,0


1



Автомобильный транспорт

10 820,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 820,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

10 820,0

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2 308,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 308,2

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от "29" декабря 2023 года
  № 76

Бюджет поселка Тобол на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

90 874,0

1




Налоговые поступления

59 083,0


01



Подоходный налог

37 126,0



2


Индивидуальный подоходный налог

37 126,0


04



Hалоги на собственность

21 522,0



1


Hалоги на имущество

1 435,0



3


Земельный налог

730,0



4


Hалог на транспортные средства

18 907,0



5


Единый земельный налог

450,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

435,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

435,0

4




Поступления трансфертов

31 791,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

31 791,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

31 791,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование





II. Затраты

90 874,0

01




Государственные услуги общего характера

65 779,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

65 779,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65 779,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65 779,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

16 334,0


3



Благоустройство населенных пунктов

16 334,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 334,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

9 864,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 105,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 365,0

12




Транспорт и коммуникации

8 761,0


1



Автомобильный транспорт

8 761,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 761,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

8 761,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 3
  к решению маслихата
  от "29" декабря 2023 года
  № 76

Бюджет поселка Тобол на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

92 423,0

1




Налоговые поступления

62 457,0


01



Подоходный налог

39 432,0



2


Индивидуальный подоходный налог

39 432,0


04



Hалоги на собственность

22 575,0



1


Hалоги на имущество

1 480,0



3


Земельный налог

750,0



4


Hалог на транспортные средства

19 885,0



5


Единый земельный налог

460,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

450,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

450,0

4




Поступления трансфертов

29 966,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

29 966,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

29 966,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование





II. Затраты

92 423,0

01




Государственные услуги общего характера

66 450,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

66 450,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

66 450,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

66 450,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

16 906,0


3



Благоустройство населенных пунктов

16 906,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 906,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

10 209,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 214,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 483,0

12




Транспорт и коммуникации

9 067,0


1



Автомобильный транспорт

9 067,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 067,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

9 067,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 4
  к решению маслихата
  от "29" декабря 2023 года
  № 76

Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2024 год

      Сноска. Приложение 4 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.03.2024 № 92 (вводится в действие с 01.01.2024).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

59 071,0

1




Налоговые поступления

13 645,0


01



Подоходный налог

2 527,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2 527,0


04



Hалоги на собственность

10 948,0



1


Hалоги на имущество

165,0



3


Земельный налог

28,0



4


Hалог на транспортные средства

10 277,0



5


Единый земельный налог

478,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

170,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

170,0

4




Поступления трансфертов

45 426,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

45 426,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

45 426,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

60 382,4

01




Государственные услуги общего характера

36 543,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

36 543,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 543,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 543,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

13 418,0


3



Благоустройство населенных пунктов

13 418,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 418,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

12 874,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

544,0

12




Транспорт и коммуникации

5 418,0


1



Автомобильный транспорт

5 418,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 418,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5 418,0

13




Прочие

5 000,0


9



Прочие

5 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 000,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

5 000,0

15




Трансферты

3,4


1



Трансферты

3,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3,4




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

3,4





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 311,4





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 311,4

  Приложение 5
  к решению маслихата
  от "29" декабря 2023 года
  № 76

Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

296 304,0

1




Налоговые поступления

14 448,0


01



Подоходный налог

2 653,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2 653,0


04



Hалоги на собственность

11 617,0



1


Hалоги на имущество

171,0



3


Земельный налог

28,0



4


Hалог на транспортные средства

10 898,0



5


Единый земельный налог

520,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

178,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

178,0

4




Поступления трансфертов

281 856,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

281 856,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

281 856,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

296 304,0

01




Государственные услуги общего характера

37 688,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

37 688,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 688,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 688,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 219,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3 219,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 219,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 975,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

244,0

12




Транспорт и коммуникации

4 205,0


1



Автомобильный транспорт

4 205,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 205,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 205,0

13




Прочие

251 192,0


9



Прочие

251 192,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

251 192,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

251 192,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 6
  к решению маслихата
  от "29" декабря 2023 года
  № 76

Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

45 734,0

1




Налоговые поступления

15 311,0


01



Подоходный налог

2 786,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2 786,0


04



Hалоги на собственность

12 338,0



1


Hалоги на имущество

180,0



3


Земельный налог

30,0



4


Hалог на транспортные средства

11 558,0



5


Единый земельный налог

570,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

187,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

187,0

4




Поступления трансфертов

30 423,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

30 423,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

30 423,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

45 734,0

01




Государственные услуги общего характера

38 050,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

38 050,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 050,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 050,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 332,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3 332,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 332,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 079,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

253,0

12




Транспорт и коммуникации

4 352,0


1



Автомобильный транспорт

4 352,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 352,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 352,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 7
  к решению маслихата
  от "29" декабря 2023 года
  № 76

Бюджет Белинского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

29 244,0

1




Налоговые поступления

3 982,0


01



Подоходный налог

612,0



2


Индивидуальный подоходный налог

612,0


04



Hалоги на собственность

3 015,0



1


Hалоги на имущество

93,0



3


Земельный налог

1,0



4


Hалог на транспортные средства

1 955,0



5


Единый земельный налог

966,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

355,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

355,0

2




Неналоговые поступления

404,0


01



Доходы от государственной собственности

404,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

404,0

4




Поступления трансфертов

24 858,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

24 858,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

24 858,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

29 244,0

01




Государственные услуги общего характера

24 135,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

24 135,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 135,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 135,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 652,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 652,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 652,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 453,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

199,0

12




Транспорт и коммуникации

2 457,0


1



Автомобильный транспорт

2 457,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 457,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 457,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 8
  к решению маслихата
  от "29" декабря 2023 года
  № 76

Бюджет Белинского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

30 322,0

1




Налоговые поступления

4 135,0


01



Подоходный налог

640,0



2


Индивидуальный подоходный налог

640,0


04



Hалоги на собственность

3 130,0



1


Hалоги на имущество

97,0



3


Земельный налог

2,0



4


Hалог на транспортные средства

2 031,0



5


Единый земельный налог

1 000,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

365,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

365,0

2




Неналоговые поступления

404,0


01



Доходы от государственной собственности

404,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

404,0

4




Поступления трансфертов

25 783,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25 783,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25 783,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа






Программа



Наименование





II. Затраты

30 322,0

01




Государственные услуги общего характера

25 219,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25 219,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 219,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 219,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 744,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 744,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 744,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 539,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

205,0

12




Транспорт и коммуникации

2 359,0


1



Автомобильный транспорт

2 359,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 359,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 359,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 9
  к решению маслихата
  от "29" декабря 2023 года
  № 76

Бюджет Белинского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

30 676,0

1




Налоговые поступления

4 284,0


01



Подоходный налог

674,0



2


Индивидуальный подоходный налог

674,0


04



Hалоги на собственность

3 234,0



1


Hалоги на имущество

100,0



3


Земельный налог

2,0



4


Hалог на транспортные средства

2 132,0



5


Единый земельный налог

1 000,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

376,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

376,0

2




Неналоговые поступления

404,0


01



Доходы от государственной собственности

404,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

404,0

4




Поступления трансфертов

25 988,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25 988,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25 988,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

30 676,0

01




Государственные услуги общего характера

25 371,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25 371,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 371,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 371,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 840,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 840,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 840,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 627,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

213,0

12




Транспорт и коммуникации

2 465,0


1



Автомобильный транспорт

2 465,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 465,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 465,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 10
  к решению маслихата
  от "29" декабря 2023 года
  № 76

Бюджет Калининского сельского округа на 2024 год

      Сноска. Приложение 10 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.03.2024 № 92 (вводится в действие с 01.01.2024).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

65 468,0

1




Налоговые поступления

22 385,0


01



Подоходный налог

7 352,0



2


Индивидуальный подоходный налог

7 352,0


04



Hалоги на собственность

10 438,0



1


Hалоги на имущество

528,0



3


Земельный налог

57,0



4


Hалог на транспортные средства

9 066,0



5


Единый земельный налог

787,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4 595,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

4 595,0

3




Поступления от продажи основного капитала

125,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

125,0



2


Продажа нематериальных активов

125,0

4




Поступления трансфертов

42 958,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

42 958,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

42 958,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

74 791,1

01




Государственные услуги общего характера

36 797,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

36 797,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 797,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 797,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

28 619,0


3



Благоустройство населенных пунктов

28 619,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 619,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

12 003,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 616,0

12




Транспорт и коммуникации

9 374,0


1



Автомобильный транспорт

9 374,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 374,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

9 374,0

15




Трансферты

1,1


1



Трансферты

1,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

- 9 323,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

9 323,1

  Приложение 11
  к решению маслихата
  от "29" декабря 2023 года
  № 76

Бюджет Калининского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

41 789,0

1




Налоговые поступления

23 488,0


01



Подоходный налог

7 720,0



2


Индивидуальный подоходный налог

7 720,0


04



Hалоги на собственность

11 068,0



1


Hалоги на имущество

546,0



3


Земельный налог

57,0



4


Hалог на транспортные средства

9 607,0



5


Единый земельный налог

858,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4 700,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

4 700,0

4




Поступления трансфертов

18 301,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18 301,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

18 301,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

41 789,0

01




Государственные услуги общего характера

36 327,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

36 327,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 327,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 327,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 308,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 308,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 308,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 074,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

234,0

12




Транспорт и коммуникации

3 154,0


1



Автомобильный транспорт

3 154,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 154,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 154,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 12
  к решению маслихата
  от "29" декабря 2023 года
  № 76

Бюджет Калининского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

42 323,0

1




Налоговые поступления

25 064,0


01



Подоходный налог

8 105,0



2


Индивидуальный подоходный налог

8 105,0


04



Hалоги на собственность

11 805,0



1


Hалоги на имущество

573,0



3


Земельный налог

57,0



4


Hалог на транспортные средства

10 230,0



5


Единый земельный налог

945,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

5 154,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

5 154,0

4




Поступления трансфертов

17 259,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

17 259,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

17 259,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

42 323,0

01




Государственные услуги общего характера

36 670,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

36 670,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 670,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 670,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 388,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 388,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 388,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 146,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

242,0

12




Транспорт и коммуникации

3 265,0


1



Автомобильный транспорт

3 265,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 265,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 265,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 13
  к решению маслихата
  от "29" декабря 2023 года
  № 76

Бюджет Майского сельского округа на 2024 год

      Сноска. Приложение 13 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.03.2024 № 92 (вводится в действие с 01.01.2024).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

245 606,0

1




Налоговые поступления

23 236,0


01



Подоходный налог

15 809,0



2


Индивидуальный подоходный налог

15 809,0


04



Hалоги на собственность

6 877,0



1


Hалоги на имущество

272,0



3


Земельный налог

9,0



4


Hалог на транспортные средства

6 596,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

550,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

550,0

4




Поступления трансфертов

222 370,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

222 370,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

222 370,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

249 420,5

01




Государственные услуги общего характера

34 935,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

34 935,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 935,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 935,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

16 646,0


3



Благоустройство населенных пунктов

16 646,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 646,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

13 160,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 486,0

12




Транспорт и коммуникации

195 398,0


1



Автомобильный транспорт

195 398,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

195 398,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 451,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

190 947,0

14




Обслуживание долга

2 432,0


1



Обслуживание долга

2 432,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 432,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

2 432,0

15




Трансферты

9,5


1



Трансферты

9,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9,5




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

9,5





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3 814,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 814,5

  Приложение 14
  к решению маслихата
  от "29" декабря 2023 года
  № 76

Бюджет Майского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

44 003,0

1




Налоговые поступления

24 426,0


01



Подоходный налог

16 600,0



2


Индивидуальный подоходный налог

16 600,0


04



Hалоги на собственность

7 248,0



1


Hалоги на имущество

295,0



3


Земельный налог

10,0



4


Hалог на транспортные средства

6 943,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

578,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

578,0

4




Поступления трансфертов

19 577,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19 577,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

19 577,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

44 003,0

01




Государственные услуги общего характера

36 192,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

36 192,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 192,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 192,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 692,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 692,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 692,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 236,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

456,0

12




Транспорт и коммуникации

2 687,0


1



Автомобильный транспорт

2 687,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 687,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 687,0

14




Обслуживание долга

2 432,0


1



Обслуживание долга

2 432,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 432,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

2 432,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 15
  к решению маслихата
  от "29" декабря 2023 года
  № 76

Бюджет Майского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

44 460,0

1




Налоговые поступления

25 661,0


01



Подоходный налог

17 430,0



2


Индивидуальный подоходный налог

17 430,0


04



Hалоги на собственность

7 625,0



1


Hалоги на имущество

308,0



3


Земельный налог

11,0



4


Hалог на транспортные средства

7 306,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

606,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

606,0

4




Поступления трансфертов

18 799,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18 799,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

18 799,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

44 460,0

01




Государственные услуги общего характера

36 461,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

36 461,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 461,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 461,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 786,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 786,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 786,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 314,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

472,0

12




Транспорт и коммуникации

2 781,0


1



Автомобильный транспорт

2 781,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 781,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 781,0

14




Обслуживание долга

2 432,0


1



Обслуживание долга

2 432,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 432,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

2 432,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 16
  к решению маслихата
  от "29" декабря 2023 года
  № 76

Бюджет сельского округа Байшуақ на 2024 год

      Сноска. Приложение 16 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.03.2024 № 92 (вводится в действие с 01.01.2024).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

55 356,0

1




Налоговые поступления

6 775,0


01



Подоходный налог

2 801,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2 801,0


04



Hалоги на собственность

3 081,0



1


Hалоги на имущество

110,0



3


Земельный налог

4,0



4


Hалог на транспортные средства

2 258,0



5


Единый земельный налог

709,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

893,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

893,0

2




Неналоговые поступления

40,0


01



Доходы от государственной собственности

40,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

40,0

4




Поступления трансфертов

48 541,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

48 541,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

48 541,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

56 786,5

01




Государственные услуги общего характера

29 779,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29 779,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 779,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 779,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

23 896,0


3



Благоустройство населенных пунктов

23 896,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 896,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

8 146,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

15 750,0

12




Транспорт и коммуникации

3 111,0


1



Автомобильный транспорт

3 111,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 111,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 111,0

15




Трансферты

0,5


1



Трансферты

0,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,5




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,5





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

- 1 430,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 430,5

  Приложение 17
  к решению маслихата
  от "29" декабря 2023 года
  № 76

Бюджет сельского округа Байшуақ на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

34 108,0

1




Налоговые поступления

6 948,0


01



Подоходный налог

2 830,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2 830,0


04



Hалоги на собственность

3 188,0



1


Hалоги на имущество

107,0



3


Земельный налог

5,0



4


Hалог на транспортные средства

2 367,0



5


Единый земельный налог

709,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

930,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

930,0

2




Неналоговые поступления

40,0


01



Доходы от государственной собственности

40,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

40,0

4




Поступления трансфертов

27 120,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

27 120,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

27 120,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

34 108,0

01




Государственные услуги общего характера

30 773,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

30 773,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 773,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 773,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 466,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1 466,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 466,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 187,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

279,0

12




Транспорт и коммуникации

1 869,0


1



Автомобильный транспорт

1 869,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 869,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 869,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 18
  к решению маслихата
  от "29" декабря 2023 года
  № 76

Бюджет сельского округа Байшуақ на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

34 480,0

1




Налоговые поступления

6 740,0


01



Подоходный налог

2 451,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2 451,0


04



Hалоги на собственность

3 309,0



1


Hалоги на имущество

107,0



3


Земельный налог

5,0



4


Hалог на транспортные средства

2 488,0



5


Единый земельный налог

709,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

980,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

980,0

2




Неналоговые поступления

40,0


01



Доходы от государственной собственности

40,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

40,0

4




Поступления трансфертов

27 700,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

27 700,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

27 700,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

34 480,0

01




Государственные услуги общего характера

31 029,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31 029,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 029,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 029,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 517,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1 517,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 517,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 228,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

289,0

12




Транспорт и коммуникации

1 934,0


1



Автомобильный транспорт

1 934,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 934,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 934,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 19
  к решению маслихата
  от "29" декабря 2023 года
  № 76

Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2024 год

      Сноска. Приложение 19 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.03.2024 № 92 (вводится в действие с 01.01.2024).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

77 895,5

1




Налоговые поступления

17 023,0


01



Подоходный налог

5 234,0



2


Индивидуальный подоходный налог

5 234,0


04



Hалоги на собственность

9 676,0



1


Hалоги на имущество

464,0



3


Земельный налог

363,0



4


Hалог на транспортные средства

6 749,0



5


Единый земельный налог

2 100,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 113,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

2 113,0

3




Поступления от продажи основного капитала

165,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

165,0



2


Продажа нематериальных активов

165,0

4




Поступления трансфертов

60 707,5


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

60 707,5



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

60 707,5

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

81 176,6

01




Государственные услуги общего характера

46 218,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

46 218,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 218,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 718,0




022

Капитальные расходы государственного органа

8 500,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

18 143,0


3



Благоустройство населенных пунктов

18 143,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 143,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

6 793,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11 350,0

12




Транспорт и коммуникации

16 814,5


1



Автомобильный транспорт

16 814,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 814,5




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

7 013,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

9 801,5

15




Трансферты

1,1


1



Трансферты

1,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3 281,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 281,1

  Приложение 20
  к решению маслихата
  от "29" декабря 2023 года
  № 76

Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

45 754,0

1




Налоговые поступления

17 558,0


01



Подоходный налог

5 400,0



2


Индивидуальный подоходный налог

5 400,0


04



Hалоги на собственность

9 982,0



1


Hалоги на имущество

467,0



3


Земельный налог

370,0



4


Hалог на транспортные средства

7 045,0



5


Единый земельный налог

2 100,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 176,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

2 176,0

4




Поступления трансфертов

28 196,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

28 196,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

28 196,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

45 754,0

01




Государственные услуги общего характера

38 736,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

38 736,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 736,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 736,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 232,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3 232,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 232,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 891,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

341,0

12




Транспорт и коммуникации

3 786,0


1



Автомобильный транспорт

3 786,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 786,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 786,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 21
  к решению маслихата
  от "29" декабря 2023 года
  № 76

Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

46 311,0

1




Налоговые поступления

17 845,0


01



Подоходный налог

5 450,0



2


Индивидуальный подоходный налог

5 450,0


04



Hалоги на собственность

10 155,0



1


Hалоги на имущество

490,0



3


Земельный налог

375,0



4


Hалог на транспортные средства

7 090,0



5


Единый земельный налог

2 200,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 240,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

2 240,0

4




Поступления трансфертов

28 466,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

28 466,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

28 466,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

46 311,0

01




Государственные услуги общего характера

39 047,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

39 047,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 047,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 047,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 346,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3 346,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 346,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 992,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

354,0

12




Транспорт и коммуникации

3 918,0


1



Автомобильный транспорт

3 918,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 918,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 918,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 22
  к решению маслихата
  от "29" декабря 2023 года
  № 76

Бюджет Павловского сельского округа на 2024 год

      Сноска. Приложение 22 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.03.2024 № 92 (вводится в действие с 01.01.2024).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

30 955,0

1




Налоговые поступления

3 307,0


01



Подоходный налог

499,0



2


Индивидуальный подоходный налог

499,0


04



Hалоги на собственность

2 553,0



1


Hалоги на имущество

89,0



3


Земельный налог

52,0



4


Hалог на транспортные средства

1 988,0



5


Единый земельный налог

424,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

255,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

255,0

4




Поступления трансфертов

27 648,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

27 648,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

27 648,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

31 152,3

01




Государственные услуги общего характера

23 376,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

23 376,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 376,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 376,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4 326,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4 326,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 326,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 956,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

370,0

12




Транспорт и коммуникации

3 403,0


1



Автомобильный транспорт

3 403,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 403,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 403,0

15




Трансферты

47,3


1



Трансферты

47,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

47,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-197,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

197,3

  Приложение 23
  к решению маслихата
  от "29" декабря 2023 года
  № 76

Бюджет Павловского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

29 902,0

1




Налоговые поступления

3 872,0


01



Подоходный налог

572,0



2


Индивидуальный подоходный налог

572,0


04



Hалоги на собственность

3 110,0



1


Hалоги на имущество

85,0



3


Земельный налог

111,0



4


Hалог на транспортные средства

2 482,0



5


Единый земельный налог

432,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

190,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

190,0

4




Поступления трансфертов

26 030,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

26 030,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

26 030,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

29 902,0

01




Государственные услуги общего характера

24 495,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

24 495,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 495,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 495,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 252,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 252,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 252,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 025,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

227,0

12




Транспорт и коммуникации

3 155,0


1



Автомобильный транспорт

3 155,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 155,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 155,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 24
  к решению маслихата
  от "29" декабря 2023 года
  № 76

Бюджет Павловского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

30 289,0

1




Налоговые поступления

4 167,0


01



Подоходный налог

600,0



2


Индивидуальный подоходный налог

600,0


04



Hалоги на собственность

3 372,0



1


Hалоги на имущество

85,0



3


Земельный налог

111,0



4


Hалог на транспортные средства

2 744,0



5


Единый земельный налог

432,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

195,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

195,0

4




Поступления трансфертов

26 122,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

26 122,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

26 122,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

30 289,0

01




Государственные услуги общего характера

24 693,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

24 693,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 693,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 693,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 331,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 331,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 331,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 096,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

235,0

12




Транспорт и коммуникации

3 265,0


1



Автомобильный транспорт

3 265,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 265,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 265,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 25
  к решению маслихата
  от "29" декабря 2023 года
  № 76

Бюджет сельского округа Әйет на 2024 год

      Сноска. Приложение 25 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.03.2024 № 92 (вводится в действие с 01.01.2024).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

234 097,0

1




Налоговые поступления

69 192,0


01



Подоходный налог

43 868,0



2


Индивидуальный подоходный налог

43 868,0


04



Hалоги на собственность

23 933,0



1


Hалоги на имущество

730,0



3


Земельный налог

184,0



4


Hалог на транспортные средства

19 719,0



5


Единый земельный налог

3 300,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 391,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

859,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

532,0

2




Неналоговые поступления

500,0


06



Прочие неналоговые поступления

500,0



1


Прочие неналоговые поступления

500,0

3




Поступления от продажи основного капитала

500,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

500,0



1


Продажа земли

500,0

4




Поступления трансфертов

163 905,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

163 905,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

163 905,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

250 813,7

01




Государственные услуги общего характера

53 289,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

53 289,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 289,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 289,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

56 791,4


3



Благоустройство населенных пунктов

56 791,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 791,4




008

Освещение улиц в населенных пунктах

27 196,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

27 595,4

12




Транспорт и коммуникации

132 632,0


1



Автомобильный транспорт

132 632,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

132 632,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

82 320,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

49 312,0

14




Обслуживание долга

8 101,0


1



Обслуживание долга

8 101,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 101,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

8 101,0

15




Трансферты

0,3


1



Трансферты

0,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-16 716,7





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

16 716,7

  Приложение 26
  к решению маслихата
  от "29" декабря 2023 года
  № 76

Бюджет сельского округа Әйет на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

418 563,0

1




Налоговые поступления

71 201,0


01



Подоходный налог

44 565,0



2


Индивидуальный подоходный налог

44 565,0


04



Hалоги на собственность

25 176,0



1


Hалоги на имущество

790,0



3


Земельный налог

205,0



4


Hалог на транспортные средства

20 716,0



5


Единый земельный налог

3 465,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 460,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

902,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

558,0

2




Неналоговые поступления

500,0


06



Прочие неналоговые поступления

500,0



1


Прочие неналоговые поступления

500,0

3




Поступления от продажи основного капитала

300,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

300,0



1


Продажа земли

300,0

4




Поступления трансфертов

346 562,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

346 562,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

346 562,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

418 563,0

01




Государственные услуги общего характера

55 031,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

55 031,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 031,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 031,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

27 968,0


3



Благоустройство населенных пунктов

27 968,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 968,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

16 339,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 070,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9 559,0

12




Транспорт и коммуникации

22 077,0


1



Автомобильный транспорт

22 077,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 077,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

22 077,0

13




Прочие

305 386,0


9



Прочие

305 386,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

305 386,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

305 386,0

14




Обслуживание долга

8 101,0


1



Обслуживание долга

8 101,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 101,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

8 101,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 27
  к решению маслихата
  от "29" декабря 2023 года
  № 76

Бюджет сельского округа Әйет на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

115 404,0

1




Налоговые поступления

76 620,0


01



Подоходный налог

48 364,0



2


Индивидуальный подоходный налог

48 364,0


04



Hалоги на собственность

26 705,0



1


Hалоги на имущество

840,0



3


Земельный налог

210,0



4


Hалог на транспортные средства

22 165,0



5


Единый земельный налог

3 490,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 551,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

947,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

604,0

2




Неналоговые поступления

500,0


06



Прочие неналоговые поступления

500,0



1


Прочие неналоговые поступления

500,0

3




Поступления от продажи основного капитала

300,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

300,0



1


Продажа земли

300,0

4




Поступления трансфертов

37 984,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

37 984,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

37 984,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

115 404,0

01




Государственные услуги общего характера

55 506,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

55 506,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 506,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 506,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

28 947,0


3



Благоустройство населенных пунктов

28 947,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 947,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

16 910,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 143,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9 894,0

12




Транспорт и коммуникации

22 850,0


1



Автомобильный транспорт

22 850,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 850,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

22 850,0

14




Обслуживание долга

8 101,0


1



Обслуживание долга

8 101,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 101,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

8 101,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.