О Среднесрочном плане социально-экономического развития Алматинской области на 2005-2007 годы

Утративший силу

Решение Алматинского областного Маслихата от 14 января 2005 года N 14-98. Зарегистрировано Департаментом юстиции Алматинской области 21 февраля 2005 года за N 1900. Утратило силу решением Алматинского областного маслихата N 16-105 от 29 декабря 2009 года

      Сноска. Утратило силу решением Алматинского областного маслихата N 16-105 от 29 декабря 2008 года.

          В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" Алматинский областной Маслихат РЕШИЛ:

     Утвердить Среднесрочный план социально-экономического развития Алматинской области на 2005-2007 годы согласно Приложения.
     Отменить решение Алматинского областного Маслихата N 13-79 от 21 декабря 2004 года "О Среднесрочном плане социально-экономического развития Алматинской области на 2005-2007 годы".
     Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию областного Маслихата по вопросам бюджета, финансов и тарифной политики (Хасенов М.С.).

     Председатель сессии
     областного Маслихата                    М.Тазабеков

     Секретарь
     областного Маслихата                    А.Сыдык

Приложение к решению
Алматинского областного
Маслихата N 14-98
от 14 января 2005 г.

Среднесрочный план
социально-экономического развития
Алматинской области на 2005-2007 годы

Талдыкорган

  

1. Введение

     Среднесрочный план социально-экономического развития Алматинской области предусматривает прогноз важнейших показателей социально-экономического развития области на 2005-2007 годы.
     Реализация Плана обеспечивается местными органами управления в соответствии с принятыми государственными, отраслевыми (секторальными) и региональными программами развития.
     Выполнение намеченных Планом мер придаст поступательный и целенаправленный характер развитию экономики области для достижения целей, поставленных Главой государства в Стратегии "Казахстан-2030" и Стратегическом плане развития области до 2010 года.

     2. Анализ развития экономики в 2003 году
     В области произведено промышленной продукции в действующих ценах на 133,4 млрд. тенге, индекс физического объема к 2002 году составил 114,5%. В общем объеме производства продукции 77,6% приходится на обрабатывающую промышленность, 20,7% - на производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 1,7% - на горнодобывающую отрасль.
     Валовой продукции сельского хозяйства произведено на 80,2 млрд. тенге или 102,9% к соответствующему периоду 2002 года.
     Объем инвестиций в основной капитал в январе-декабре 2003 года (с учетом дооценки) составил 49,0 млрд. тенге или 156,2% к 2002 году.
     Из общего объема инвестиций 31,6 млрд. тенге (64,4%в общем объеме инвестиций) составляют собственные средства предприятий, 6,9 млрд. тенге (14%) - иностранные инвестиции, 5 млрд. тенге (10,2%) - средства республиканского бюджета, 5,5 млрд. тенге (11,2%) - средства местного бюджета.
     В 2003 году было завершено строительство 10 объектов образования на сумму 1793,8 млн. тенге, произведены капитальный ремонт зданий, кровли, систем отопления 139 объектов на общую сумму 1052,2 млн. тенге. В целом на строительство и капитальный ремонт было выделено 2846 млн. тенге, в том числе из республиканского бюджета 1087,4 млн. тенге .
     3. Цели, задачи и приоритеты развития на 2005-2007 годы
     В качестве стратегической цели в Среднесрочном плане определено - стать регионом производителем конкурентоспособных товаров и услуг.
     Приоритетами социально-экономического развития на 2005-2007 годы определены:
     1) формирование конкурентоспособного на внутреннем и внешнем рынках промышленного сектора экономики;
     2) обеспечение продовольственной безопасности области на основе формирования эффективной системы агропромышленного комплекса;
     3) развитие села;
     4) комплексное решение проблем развития жилищного строительства, обеспечивающих доступность жилья широким слоям населения;
     5) создание многочисленного среднего класса предпринимателей, производящих высококачественную продукцию и обеспечивающих занятость населения;
     6) развитие транспортно-коммуникационного комплекса;
     7) развитие системы образования области, как неотъемлемой части национальной системы образования;
     8) улучшение здоровья населения путем обеспечения доступности медицинской и лекарственной помощи;

     9) снижение масштабов бедности и безработицы;
     10) развитие туризма и спорта;
     11) сохранение и развитие историко-культурного наследия, социокультурной инфраструктуры и развитие профессионального искусства и народного творчества;
     12) реализация мероприятий по охране, защите, восстановление, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.
     4. Развитие произведенного капитала
     1) Индустриально-инновационное развитие
     Индустриальное развитие области будет направлено на:
     кластерный подход к формированию промышленности в целях создания цепочки добавленной стоимости;
     модернизацию и техническое перевооружение;
     развитие инновационной инфраструктуры.
     Получит развитие механизм оздоровления предприятий путем перепрофилирования, сегментации малоэффективных предприятий легкой промышленности, машиностроительного комплекса, создание на их базе мелких и конкурентоспособных производств.
     Будет осуществляться ускоренный переход к международным стандартам управления качеством и проведение сертификации производимой продукции. Намечено удвоить количество предприятий работающих по внедрению международных стандартов качества ИСО 9000 и 14000.

  

Машиностроение и металлообработка

     Отрасль формируют 14 предприятий. На долю машиностроительных и металлообрабатывающих предприятий приходится 7,0 % товарной продукции.
     Намечено осуществлять трансферт технологий: по производству сельхозтехники и запасных частей на базе АО "Мирас" (плуги к тракторам, культиваторы, сеялки и т.д.); применять прогрессивные методы высокоточной обработки и повысить качество продукции на металлообрабатывающем заводе "Арсенал" ЗАО "Голд Продукт", на заводе электропогружных насосов.

Текстильная и швейная промышленность

     В области действуют 2 предприятия по переработке шерсти общей мощностью 4000 тонн в год и 5 средних швейных и трикотажно-швейных фабрик.
     Основными направлениями развития отрасли будут финансовое оздоровление предприятий, повышение их конкурентоспособности за счет модернизации. В СП "Архар Вул" будет осуществляться производство топса по технологии английских фирм.

Химическая промышленность

     Отрасль представлена 13 малыми и средними предприятиями.
     Развитие получит фармацевтическая отрасль области. Планируется открыть крупный фармацевтический завод, способный выпускать более 350 наименований лекарств, освоить 32 наименования лекарственных препаратов на СП "Екафарма", довести до 200 - на ТОО "Леовит", ТОО "Эйкос-Фарм".
     Намечено увеличение объемов продаж косметических изделий и моющих средств в АО "Уркер косметик", "Volvox Invest Company", изготовленных по итальянской, венгерской и немецкой технологиям, полипропиленовых мешков в ТОО "Трилис пластик", полимерных труб в ЗАО "Полимер" для сокращения импорта.

Стекольная и фарфоровая промышленность

     Стекольную отрасль представляет завод "Южный 1,2" ОАО "Стекольной компании САФ".
     Производство стеклотары явилось толчком к созданию партнерских компаний по добыче и производству: кварцевого песка, кальцинированной соды, доломита, известняка, полевого шпата и другие. На стекольном заводе "САФ" запланировано освоение экспортоориентированного производства с использованием итальянской и российской технологий изготовления стекольной тары классического типа (бордо, рейнские и т.д.), различных эксклюзивных бутылок, банок для консервирования, соков. Развитие САФ способствует формированию и развитию кластера "виноделия".

Промышленность строительных материалов

  

     Структура кластера пока еще фрагментирована, но интенсивно развивается. Действуют 8 кирпичных заводов, 23 предприятия по производству различных строительных материалов.
     Область располагает необходимыми сырьевыми ресурсами для развития данной отрасли. В г.Текели планируется освоение и переработка мрамора, мраморизованных известняков, реализация проекта ТОО "Мрамор Тас" по производству сухих строительных смесей, строительство камнеобрабатывающего завода ТОО "Казцинк Гранит", производство облицовочного кирпича в ТОО "Строитель" и ТОО "Iso blok".
     В г.Капшагай немецкой фирмой "КНАУФ" реализуется проект по техническому перевооружению АО "Гипс" для получения высококачественных гипсокартонных листов. В ТОО "Каро" планируется строительство завода по производству стеновых блоков и облицовочных плиток, в ТОО "Темир" - производство сантехнических изделий, в ТОО "АЗОК Имсталькон" - металлочерепицы. ЗАО "Казахстанская строительная компания" и ЗАО "Полимер" (пос. Заречный) имеют мощности по увеличению производства строительных материалов, полимерных труб и фитингов.
     С учетом развития кооперационных связей с регионами все это позволит создать межрегиональный кластер по производству всего спектра стройматериалов и замкнуть цикл сдачи объектов "под ключ" за счет собственных ресурсов.

Пищевая промышленность

     В пищевой промышленности отмечается слабое внутрикластерное взаимодействие.
     В отрасли приоритетным направлением является реализация проектов по углубленной переработке сельскохозяйственного сырья. Планируется:
     обеспечить загрузку мощностей завода ТОО "Акжол" на переработку 20 тыс. тонн плодоовощной продукции;
     строительство цехов по переработке плодов в г.Текели за счет инвестиций ОАО "Казцинк";
     организовать переработку картофеля в Кербулакском районе;
     открытие завода по переработке кукурузы на крахмалопродукты (глюкозные сиропы и кукурузные корма) производственной мощностью 100 тонн переработки зерна в сутки на станции Шамалган (ТОО "Алтын Нан");
     наращивание объемов переработки мяса птицы планируется за счет увеличения загрузки имеющихся мощностей, в том числе: АО "Алматы кус", АО "БеНТ", ТОО "Балапан", ТОО "Руби Роз Агрикол" и ряда других;
     формирование и развитие кластера виноделия, укрепление торговых марок "Иссыкские вина", "Тургенские вина", "Казахстанские" и других, с учетом новых посадок французских сортов винограда: "Мерло", "Каберне Франк", Шардоне", "Каберне Совиньон".
     Ожидается дальнейший рост производства сахара, в том числе за счет полной загрузки мощностей сахарных заводов и увеличения производства сахарной свеклы. Сохранится динамика роста производства табачных изделий, соков натуральных, напитков, минеральной воды и другой плодоовощной продукции.
     Для дальнейшего развития отрасли с учетом приоритетов программы индустриально-инновационного развития области будут реализованы продуктовые программы "Производство сахарной свеклы и сахара в Алматинской области" и "Молочный пояс Казахстана".

Электротехническая промышленность

     Приоритетным направлением в развитии отрасли будет внедрение итальянской и немецкой технологий производства аккумуляторов на базе ОАО "Кайнар", осуществлено ускоренное промышленное освоение современных технологических разработок по производству аккумуляторов нового поколения в ТОО СП "Ерка", освоение новых видов никель-кадмиевых батарей в ТОО "Ника", производство электронных счетчиков нового поколения. Намечается увеличение производства кабельно-проводниковой продукции в ЗАО "Азия-Электрик".

Бумажная промышленность

     В бумажной промышленности приоритетным направлением будет использование современных многоцветных ротогравюрных машин для производства сигаретных пачек в ТОО "Алкан Пэкиджип". Переоснащение действующих типографий лучшим российским и немецким технологическим оборудованием, для выпуска этикетировочных и других упаковочных материалов. Использование итальянской технологии переработки макулатуры и новых технологий для производства высококачественной бумаги в ЗАО "Казахстан кагазы".

Электроэнергетика

     Развитие отрасли будет направлено на достижение энергетической независимости области на основе освоения потенциала гидро- и ветроэнергоресурсов.
     Банком развития Казахстана намечено финансирование проекта "Объединенный проект по строительству Талаптинской и Шаныракской ГЭС" . Через Инновационный фонд - реализация 2 проектов ПК "Энергокомплекс" - "Строительство ветростанции "Жетысу ВЭС" в Шелекском коридоре" и "Строительство ветроэлектростанции в Джунгарских воротах".

Инновационная политика

     Реализация инновационной политики предполагает тесную взаимосвязь инновационных процессов в промышленности с инновациями в аграрном секторе экономики. Планируется дать импульс развитию биотехнологий, инновационных производств.
     Одним из направлений деятельности будет осуществление ряда мер обучающего и обеспечивающего характеров через создание регионального технопарка и региональной сети информационно-консалтинговых центров.

Прогнозируемые результаты

     Реализация намеченных мероприятий позволит обеспечить рост объема промышленного производства в 2007 году к 2004 году на 18,6%.
     2) Инвестиционная политика
     В 2005-2007 годы основным направлением инвестиционной политики будет являться увеличение объема прямых и иностранных инвестиций в приоритетные сектора экономики региона: на развитие перерабатывающей отрасли промышленности, малой энергетики, туризм.
     Приоритетными направлениями использования государственных инвестиций в предстоящие 3 года будут здравоохранение, образование и водоснабжение, преимущественно в части развития сельской местности.
     В сфере образования предполагается строительство общеобразовательных школ за счет республиканского бюджета в сумме 1145,4 млн. тенге. На строительство объектов здравоохранения предусмотрено выделение 920,9 млн. тенге из республиканского бюджета.
     Реконструкция объектов водоснабжения будет профинансирована за счет республиканского бюджета в объеме 1026,3 млн. тенге.
     В рамках индустриально-инновационного развития будут реализованы проекты ТОО "КипроКер" (производство строительных материалов из керамзита) стоимостью 3,8 млн. долларов США за счет средств банков второго уровня и ТОО "Мрамор Тас" (производство микрокальцита) стоимостью 1,2 млн. долл. США с участием АО "Инвестиционная компания "Инвестиционный фонд Казахстана". АО "Банк развития Казахстан" будет прокредитован проект "Объединенный проект строительства Талаптинской и Шаныракской ГЭС" ТОО "Шанырак ГЭС" на общую сумму 12,0 млн. долларов США. В предстоящие три года будет расширена деятельность АО "Казахстан Кагазы" по производству бумаги и гофрокартона.
     Инвестиции в основной капитал в 2005 году прогнозируются в объеме 66,6 млрд. тенге, в 2006 году - до 69,5 млрд. тенге и в 2007 году - 72,7 млрд. тенге или 127,1% к уровню 2004 года.

Развитие жилищного строительства

     В области разработан проект Программы развития жилищного строительства на 2005-2007 годы. В этот период будет введено 762,5 тыс. кв.м. жилья, в том числе ввод жилья по годам составит: 2005 год - 190,5 тыс. кв.м., 2006 год - 254,0 тыс. кв.м. и 2007 год - 318,0 тыс. кв.м. За эти годы ожидается обеспечить жильем около 9,5 тыс. семей.
     3) Агропродовольственная политика
     Будет продолжена работа по совершенствованию структуры посевных площадей. Приоритетное направление будет уделено производству экономически выгодных культур, таких как соя, кукуруза, рис, сахарная свекла, овощи, картофель.
     За счет элитно-семеноводческих хозяйств области хозяйствующие субъекты всех форм собственности будут обеспечены семенами высших репродукций в потребном количестве.
     В целях снижения и стабилизации цен на сельскохозяйственную продукцию будет продолжено эффективное использование Шенгельдинского, Кызылагашского, Жоламанского и СПКВ "Жаланаш" массивов орошения для производства экономически выгодных культур, условия которых позволяют их выращивать.
     Намечается восстановление площадей виноградников, садов, возрождению былой славы яблок сорта "Апорт" В 2004-2005 годах будет посажено садов на площади 412 га, из них сорта "Апорт" - на 211 га, виноградников - на 152 га. На 2006-2007 годы намечается ежегодная посадка новых садов на площади 250 га и новых виноградников на площади - 200 га.
     За счет улучшения агротехники, обновления посадок, намечено производство винограда в 2007 году довести до 22 тыс. тонн, добиться роста урожайности и более полной загрузки производственных мощностей винзаводов.
     Будет продолжена работа по сохранению генофонда высокопродуктивных племенных животных и воспроизводству стада, с учетом увеличения поголовья скота и его продуктивности, приоритетными остаются молочное и мясное скотоводство, дальнейшее совершенствование селекционно-племенной работы.
     Реализация программы технической политики предусматривает создание и обновление парка машинно-технологических станций с использованием механизма лизинга.
     При поддержке Министерства сельского хозяйства РК на базе Аксуского сахарного завода прогнозируется создание современной машинно-технологической станции. Это позволит поднять производство сахарной свеклы на 18-20% по сравнению с прошлыми годами.
     На предстоящие 2005-2007 годы будет продолжено целевое финансирование бюджетных программ на развитие сельского хозяйства.
     На 2005 год прогнозируется финансирование в рамках Агропродовольственной программы в сумме 5259,7 млн. тенге. На 2006-2007 годы намечается направить средства в сумме 8558 млн. тенге.
     В целях дальнейшего развития сети сельских кредитных товариществ, как финансовых учреждений на селе к 2007 году во всех районах области намечено создание сельских кредитных товариществ.
     Объем валовой продукции сельского хозяйства на 2005 год намечен в объеме - 96,7 млрд. тенге или прирост составит к 2004 году 5,1%, в 2007 году - 113,8 млрд. тенге или 23,8%.

     5.Развитие природного капитала
     1) Развитие горнодобывающего комплекса и использование его ресурсов
     В отрасли будет проведена модернизация действующих и разработка перспективных месторождений и участков недр общераспространенных полезных ископаемых.
     Будет продолжена реализация программы ОАО "Казцинк" по созданию новых альтернативных производств в г.Текели в целях компенсации потерь объемов производства и рабочих мест из-за закрытия рудника "Текели".
     В ТОО "ГРК "Коксу" намечается освоение шунгита в качестве композиционных материалов для производства шин, в фармацевтике и в процессе водоочистки. В ТОО "Талдыкоргантемир" планируется увеличение производства сухой смеси сульфата натрия, ТОО "Жартас" - баритового утяжелителя, ТОО "Каратал ЛТД" - соли и хлорида натрия.
     Также планируется увеличение добычи песка природного, известняка и гипса, бурого угля.
     За счет принимаемых мер планируется увеличить объем производства в отрасли в 2007 году к 2004 году на 12,5%.
     2) Охрана окружающей среды
     В области принимаются меры по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу и сокращению вредного воздействия человека на окружающую среду.
     Для создания благоприятной экологической среды в области будет осуществляться работа по следующим направлениям: создание условий для стабильного финансирования экологических программ и экономического стимулирования природоохранной деятельности; строительство и реконструкция полигонов твердых бытовых отходов; паспортизация техногенных образований, составление схемы расположения техногенных образований, их ликвидация, переработка и рекультивация; восстановление межхозяйственных и водохозяйственных оросительных систем, паспортизация и учет подземных вод; защита лесов от болезней и вредителей, сокращение вырубки лесов и увеличение создания лесонасаждений, перевод производства выращивания посадочного материала на рыночную основу; воспроизводство рыбных ресурсов, развитие товарного рыболовства, сохранение биоразнообразия рыбных ресурсов и проведение мероприятий по восстановлению численности промысловых видов рыб.
     В результате принятых мер в области будет отстроено 3 полигона ТБО в городах Талдыкорган, Талгар, Капшагай, проведена работа по захоронению радиоактивных отвалов уранового месторождения в Панфиловском районе.
     Будет осуществлено лесовосстановление на площади 2700 га. В 2007 году площадь лесов, подлежащая обработке от вредителей и болезней, сократится на 42%. Зарыбление водоемов области перспективными видами рыбы будет доведено до 6800,0 тыс. штук мальков в год.

     6. Внешнеэкономическая деятельность
     Внешнеторговый оборот области за 2003 год составил 562,2 млн. долларов США и по сравнению с 2002 годом увеличился на 62,6%, в том числе экспорт - 82,6 млн. долларов США, импорт - 479,6 млн. долларов США.
     В области будет продолжена работа над проектами строительства "Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" на границе с КНР. Подписан договор по установлению побратимских отношений между г.Талдыкорган и г.Анталья (Турция) и Соглашение о научно-техническом, торгово-экономическом и культурном сотрудничестве между Алматинской областью и г.Анталья.
     В целом объем внешнеэкономического товарооборота области в 2007 году по сравнению с 2004 годом возрастет на 23,4%.
     7. Развитие человеческого капитала
     1) Образование
     В области действует 748 государственных учреждений среднего общего образования, численность учащихся в них составила 341407 человек.
     427 школ области или 58,4% от их общего количества подключены к сети Интернет.
     В области действует 4 самостоятельных и 3 филиала высших учебных заведений, в которых обучается 11 тысяч студентов.
     За 2005 - 2007 годы намечено построить 24 школы на общую сумму 3463,5 млн. тенге, из которых 6 новых и 18 взамен существующих. Из 6 школ 4 будут построены в населенных пунктах, где нет школ.
     В 2005 году на строительство 5 школ из республиканского бюджета выделено 853,0 млн. тенге. Начнется строительство школы в с.Коктобе Енбекшиказахского района с завершением объекта в 2006 году.
     За счет средств местного бюджета запланировано строительство 6 объектов.
     За 2005-2007 годы планируется отремонтировать 171 объектов образования, на что запланировано 2,2 млрд. тенге, в том числе 2005 году - 643,8 млн. тенге на 53 объекта.
     В 2006-2007 годы намечается открыть 2 интерната, планируется приобрести оборудование на общую сумму 1758,2 млн. тенге, в том числе оборудование для лингафонных кабинетов, столярных и слесарных мастерских, мастерских, обслуживающих труд, физического воспитания, кабинетов химии, биологии, физики, библиотек, различные пособия и оборудование для классов разных ступеней и предшкольного класса.

     Количество государственных и частных ВУЗов останется на уровне 2004 года. Количество студентов в 2007 году в достигнет 10,6 тыс. студентов, из которых 7,8 тыс. человек обучаться в государственном ВУЗе.
     2) Развитие системы подготовки специалистов со среднетехническим образованием и рабочих кадров.
     В системе начального и среднего профессионального образования функционируют 26 профессионально-технических школ с численностью учащихся 6598 человек и 30 колледжей с численностью 12225 человек. В целях приближения системы обучения к сельским жителям открыты 1 негосударственная профессиональная школа, 1 филиал профессиональной школы, 4 негосударственных колледжа.
     В целях обеспечения качества подготовки будут приняты меры по укреплению материально-технической базы, внедрены новые технологии обучения. Информатизация образования позволит выйти на международные глобальные коммуникационные сети.
     В 2007 году количество государственных профессиональных школ достигнет 23, количество государственных и частных колледжей останется на прежнем уровне. В 2007 году количество обучающихся в учебных заведений начального и среднего профессионального образования увеличится на 7,9% и достигнет 21,8 тыс. учащихся. Одной из мер стимулирования студентов будет выделение средств из республиканского бюджета на увеличение размера стипендий обучающимся в средних профессиональных учебных заведениях.
     3) Повышение благосостояния населения
     Среднедушевой номинальный денежный доход населения области в среднем в месяц за 2003 составил 6505 тенге и увеличился по сравнению с 2002 годом на 19,5%. Реальные доходы за этот же период возросли на 12,1%. При этом величина прожиточного минимума достигла 4973 тенге против 4621 тенге в 2002 году.
     На 2004-2006 годы предусмотрено создать 11329 рабочих мест, что приведет к росту занятости населения, а значит и росту доходов.
     Повышение оплаты труда наемных работников будет достигаться в рамках трехстороннего соглашения между Акимом области, профсоюзами и работодателями, путем заключения коллективных договоров.
     В области среднемесячная номинальная заработная плата на одного работника в 2007 году составит 21218 тенге и возрастет по сравнению с 2004 годом на 17%.
     4) Развитие малого предпринимательства и создание среднего класса
     По итогам 2003 года действовали 4001 малых предприятий с численностью работающих 40,3 тыс. человек.

     Объем произведенной ими продукции (работ, услуг) составил 71,9 млрд. тенге.
     Для создания благоприятных условий в развитии малого и среднего бизнеса будет продолжена работа по следующим направлениям:
     повышение конкурентоспособности собственной продукции, приведение технических и технологических стандартов производства, контроля качества продукции в соответствие с международными стандартами;
     передача субъектам малого предпринимательства пустующих помещений;
     создание условий для развития инновационных и наукоемких производств, приобретение оборудования и технологий по лизингу, широкое распространение франчайзинговых отношений;
     использование 3-х уровневой системы кредитования малого предпринимательства;
     развитие микрокредитования на селе и привлечение средств неправительственных и международных организаций;
     усиление роли неправительственных организаций, активизация деятельности объектов инфраструктуры предпринимательства в вопросах поддержки и защиты малого предпринимательства.
     В 2007 году увеличится к 2004 году: количество действующих предприятий - на 13,2%, численность работающих в них - на 10,7%, доход от реализации товаров, услуг - на 13,8%.
     5) Снижение бедности и безработицы
     За 2003 год создано 13954 новых рабочих мест. За отчетный период трудоустроено 14487 человек, на оплачиваемые общественные работы направлено 13010 человек. Привлеченным на общественные работы из местного бюджета выплачено 222,1 млн. тенге.
     Численность безработных на 1 января 2004 года составила 10229 человек, уровень безработицы по фиксированному рынку труда - 1,3%.
     За 2003 год по области постоянная адресная социальная помощь выплачена 129945 получателям на сумму 1148,9 млн. тенге. На развитие личного подсобного хозяйства 21225 получателям выделено 198,3 млн. тенге.
     Будет продолжена реализация Программы по снижению бедности по Алматинской области на 2003-2005 годы, направленная на улучшение материального положения малоимущих слоев населения, создание условий для эффективной занятости населения, улучшение доступности базового образования и услуг здравоохранения, повышение адресности социальной помощи и существенное сокращение масштабов безработицы.
     Будут проводиться ярмарки вакансий, расширяться занятость на общественных работах, их виды и эффективность, приняты меры по повышению уровня трудоустройства прошедших обучение безработных.

     По сравнению с 2004 годом экономически активное население области в 2007 году увеличится на 5,7 тыс. человек или на 0,7%, занятое население - на 12,9 тыс. человек или на 1,8% при снижении числа безработных на 7,2 тыс. человек или на 11,3%. Уровень общей безработицы снизится с 8,0% в 2004 году до 7,1% в 2007 году.
     Численность лиц, проживающих ниже черты бедности, в 2007 году снизится до 43,6 тыс. человек или почти в двое.
     6) Социальное обеспечение населения
     С 1 июня 2003 года в области осуществлено дифференцированное повышение размеров пенсионных выплат в зависимости от трудового вклада пенсионеров. В результате перерасчета число пенсионеров, получающих минимальную пенсию, уменьшилось на 27%, а количество получающих максимальную пенсию, напротив, возросло в 14 раз. Среднегодовой размер пенсии за 2003 год достиг 6551 тенге против 5253 тенге в 2002 году.
     Из областного бюджета в 2003 году выплачено специальных государственных пособий на сумму 1322,0 млн. тенге. В среднем на каждого человека сумма доплаты спецпособий составила в месяц 1213 тенге.
     По состоянию на 1 января 2004 года в области проживает 50489 инвалидов или около 3,2% от всего населения. В рамках программы поддержки и реабилитации инвалидов из областного бюджета в текущем году выделено 17,6 млн. тенге для приобретения 355 путевок и 171 кресел-колясок.
     Будет продолжена реализация Программы реабилитации инвалидов на 2002-2005 годы, направленной на социальную и медицинскую поддержку инвалидов.
     По выполнению Закона Республики Казахстан "О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями" на 2005 год вводится 351 единица работников социальной помощи на дому.
     В 2005 году на обустройство переходов, пандусов, установку специальных светофоров с синхронным звуковыми сигналами планируется бюджетом области 800,0 тыс. тенге.
     Среднемесячный размер пенсий в 2007 году увеличится до 9101 тенге или на 17,9% по сравнению с 2004 годом. Средний размер социальных пособий возрастет на 57,3% и составит 6256 тенге.
     7) Здравоохранение
     В 2003 году медицинскую помощь населению области оказывали 219 самостоятельных амбулаторно-поликлинических организаций, 136 фельдшерско-акушерских пунктов, 231 фельдшерских пунктов и 83 больничных организаций.

     В 50 населенных пунктах с населением 50 и более человек были открыты фельдшерские пункты без отдельного помещения, отделение для лечения больных мультирезистентной формой туберкулеза, дополнительно выделены 96,75 штатных должностей.
     Был проведен капитальный ремонт 16 объектов здравоохранения на 413,2 млн. тенге за счет средств областного бюджета. Приобретено медицинское оборудование на сумму 92 млн. тенге, начал функционировать аппарат искусственной почки в областной больнице.
     340 учреждений первичного звена телефонизированы, открыто 304 аптечных учреждений непосредственно в первичном звене здравоохранения.
     В результате, снизился уровень заболеваемости туберкулезом с 123,2 до 120,8 на 100 тыс. человек, смертность от туберкулеза - с 11,3 до 10,4, уровень заболеваемости вирусным гепатитом - почти в 2 раза с 84,7 до 48,7.
     До конца 2004 года планируется открыть 5 ФАП (12,5 штатных единиц с общей суммой 4,8 млн. тенге) и 14 ФП с помещением (21 штатных единиц с общей суммой 7,3 млн. тенге).
     В 2005 году за счет средств местного бюджета будет открыт областной эндокринологический диспансер на 50 коек. За счет средств республиканского бюджета в 2005 году планируется завершить строительство родильных домов в г.Жаркент Панфиловского района на 60 коек с женской консультацией на 300 посещений в смену и г.Есик Енбекшиказахского района на 100 коек.
     Планируется провести капитальный ремонт объектов здравоохранения на сумму 382 млн. тенге.
     Будут продолжены меры по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения. Планируется провести капитальный ремонт объектов здравоохранения в 2006 г. на 438,0 млн. тенге, в 2007 г. -  на 592,0 млн. тенге за счет средств областного бюджета.
     8) Развитие культуры, туризма и спорта
     Культура.
     В области имеется 364 организаций культуры, из них 134 - государственных. По сравнению с 2002 годом сеть государственных учреждений культуры уменьшилась на 6 единиц.
     Был проведен капитальный ремонт 19 объектов культуры на общую сумму 264 млн. тенге. На обновление и укрепление материально-технической базы учреждений культуры было выделено 41 млн. тенге. Начата компьютеризация библиотек и домов культуры области на сумму 2 млн. тенге.

     Для достижения полноценного функционирования социокультурной инфраструктуры области предусматривается последовательное совершенствование деятельности объектов культуры и оснащение их современной техникой и оборудованием.
     В 2005 году планируется увеличить количество государственных организаций за счет перевода из частной собственности 5 Домов культуры и 5 библиотек, будут открыты историко-краеведческие музеи в Жамбылском, Каратальском районах и г.Капшагай.
     В рамках программы развития сельских территорий на 2004-2006 годы будет произведен капитальный ремонт 27 объектов на общую сумму 390,3 млн. тенге.
     Общее количество организаций культуры в 2007 году по сравнению с 2004 годом увеличится на 9 единиц или на 2,5% и составит 374.
     Туризм.
     В 2003 году в области туристскую деятельность осуществляли 29 фирм. Ими было обслужено 21,3 тыс. человек, что на 46,6% больше 2002 года. Доход области от деятельности туристских фирм увеличился в 1,6 раза и составил за 2003 год 33,6 млн. тенге.
     Одним из основных путей является реализация программы развития туризма в Алматинской области на 2004-2005 годы, в рамках которой предусмотрены освоение новых туристских районов с природным и историко-культурным потенциалом, развитие сельского туризма, дальнейшее развитие въездного и внутреннего туризма, поддержка малого предпринимательства по оказанию услуг в сфере туризма, подготовка и повышение квалификации туристских кадров.
     В 2007 году ожидается рост числа туристов по въездному и внутреннему туризму в 1,7 раза.
     Спорт.
     В 2003 году по области насчитывалось 2826 спортивных сооружений против 2797 в 2002 году.
     В 2006 году планируется открытие Базы Олимпийской подготовки в Талгарском районе.
     Будет построена новая ДЮСШ в Кербулакском районе, планируется отремонтировать учебно-спортивные базы ДЮСШ п.Жансугурова и г.Капшагая, провести капитальный ремонт стадиона "Жетысу" и спорткомплекса "Оркен", завершить строительство ипподрома.
     В результате принятых мер, в 2007 году по сравнению с 2004 годом число спортивных сооружений увеличится на 10 единиц и составит 2840, возрастет число людей, занимающихся спортом, на 0,9% и составит 281,8 тыс. человек.

     8. Территориальное развитие и инфраструктура
     1) Демография и рациональное размещение населения
     Среднегодовая численность населения области за 2003 год составила 1566,8 тыс. человек.
     Общий коэффициент рождаемости составил 17,6 родившихся на 1000 человек населения против 15,2 в 2002 году. Естественный прирост за 2003 год составил 13039 человек против 9963 человек за 2002 год.
     За 2003 год в область прибыло 37765 человек, выбыло 38210 человек, отрицательное сальдо миграции составило -445 человек против -4238 человек в 2002 году, т.е. уменьшилось почти в 10 раз.
     За 2005-2007 годы в области будут построены новые здания для 3 роддомов в Енбекшиказахском, Панфиловском и Саркандском районах. Согласно трехлетнему плану будут отремонтированы 38 объектов здравоохранения, 14 объектов образования в сельской местности.
     Численность населения в 2007 году по сравнению с 2004 годом увеличится на 0,9% и составит 1590,1 тыс. человек.
     2) Развитие социальной сферы и инфраструктуры села
     В области разработана Программа развития сельских территорий на 2004-2006 годы. В рамках программы будут приняты меры для  выравнивание условий жизнеобеспечения путем реализации комплекса мер, направленных на государственную поддержку сельских населенных пунктов, роста сельскохозяйственного производства и расширения сферы экономической деятельности, развития производственной и социальной инфраструктуры, обеспечения экологической безопасности.
     Образование.
     Для развития сети сельских общеобразовательных школ в 2005-2007 годы будут приняты следующие меры:
     строительство школ в 4 сельских населенных пунктах (СНП) по 1 приоритету "Обеспечение потребности в ученических местах населенных пунктов, не имеющих школ" в 2005 году за счет республиканского бюджета на сумму 557,6 млн. тенге;
     строительство школ взамен аварийных в 2006 году за счет республиканского бюджета в 3 сельских населенных пунктах на 347,7 млн. тенге и в 2007 году в 1 населенном пункте на 102,6 млн. тенге;
     капитальный ремонт за счет местного бюджета в 14 СНП объектов образования находящихся в аварийном состоянии.

     Здравоохранение.
     Для развития сельского здравоохранения будут приняты следующие меры:
     строительство в 2005 году за счет республиканского бюджета 2 родильных домов на 120 коек;
     в 2007 году планируется строительство 4 туберкулезных больниц на общую сумму 1125,4 млн. тенге из республиканского бюджета;
     капитальный ремонт 73 объектов здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии.
     Водоснабжение.
     Для обеспечения сельского населения области питьевой водой предусмотрено строительство и реконструкция систем водоснабжения за счет республиканского бюджета в 2005 году в 9 СНП на 894,7 млн. тенге, в 2006 году в 7 населенных пунктах на 289,7 млн. тенге и в 2007 году в 7 СНП на 440,0 млн. тенге.
     Дороги.
     Для развития сельских дорог в предстоящие 3 года предусмотрено: капитальный ремонт за счет средств местного бюджета 526,3 км дорог, средний ремонт 760 км и текущий ремонт 6296,7 км.
     3) Развитие транспорта и связи
     За 2003 год объем перевозок предприятиями автомобильного транспорта общего пользования составил 81,9 млн. тонн грузов, что составляет 113,5% к 2002 году. Грузооборот транспорта общего пользования составил 3179 млн. тонн/км.
     Перевозка пассажиров составила 276 млн. человек (108,3% к 2002 году).
     В сфере автомобильного транспорта в ближайшие три года намечается создать условия для справедливой конкуренции и регулирования развития рынка транспортных услуг, эффективное функционирование автомобильных дорог области и обеспечение безопасности на транспорте.
     В 2005-2007 годы планируется обновить подвижной состав за счет собственных средств перевозчиков на 812 единиц автобусов, открыть дополнительно 62 пригородных маршрутов.
     На ремонт автомобильных дорог общего пользования республиканского значения предусмотрено 1116,3 млн. тенге. Это автодороги Алматы - Усть-Каменогорск и Алматы - граница с Кыргызстаном, а также текущий ремонт, содержание и озеленение.
     ОАО "Авиакомпания "Жетысу" планирует открыть новые авиарейсы Талдыкорган - Алматы - Астана - Талдыкорган, Талдыкорган - Урумчи и Талдыкорган - Новосибирск.

     В сфере связи в 2004 году будут реализованы проекты модернизации телекоммуникационной сети в 7 районных центрах и 20 сельских АТС, построена цифровая радиорелейная линия связи на участке Капшагай - Баканас а также проложены волоконно-оптические линии связи на участках Талдыкорган - Жансугурово, Талдыкорган - Сарканд, Талдыкорган - Ушарал;
     Продолжится модернизация почтовой отрасли на базе современных информационных, почтовых и банковских технологий. Будут модернизированы отделения почтовой связи.
     В 2007 году намечается перевезти 295,5 млн. пассажиров, пассажирооборот в 2007 году к 2004 году увеличится на 14,1%. Объем перевозок грузов в 2007 году к 2004 году увеличится на 22,7%.
     Количество установленных телефонных аппаратов населения увеличится в 2007 году к 2004 году на 13,1%.
     Объем представляемых почтовых услуг возрастет в 2007 году по сравнению с  2004 годом на 10,7%.
     9. Программы развития и их финансирование
     Начиная с 2003 года, перечень действующих и разрабатываемых региональных программ утверждается в составе Среднесрочного плана. Это позволяет осуществлять разработку только тех программных документов, которые соответствуют приоритетам Среднесрочного плана и ресурсная часть которых гармонизирована с бюджетными программами.
     На 1 декабря 2004 года действуют 23 программы и 8 находятся в стадии разработки.
     Совершенствование программно-целевого метода реализации социально-экономической политики в 2005-2007 годах будет обеспечиваться за счет интеграции программ развития в более крупные и комплексные по своему назначению, исходя из наличия одной-двух программ на отрасль или сферу деятельности. Ужесточение требований к программным документам будет направлено также на усиление их комплексности, системности и результативности.
     Общий объем финансирования из республиканского и местного бюджетов по заявленным на реализацию программам в 2005 году составляет 31,8 млрд. тенге, в том числе на действующие приходится 26,3 млрд. тенге, на разрабатываемые - 5,5 млрд. тенге.
     Достижение конечных результатов от реализации программ будет обеспечиваться путем осуществления полноценного и достоверного анализа эффективности их реализации, то есть путем проведения внутренней и внешней оценки результативности программ. Решение о целесообразности дальнейшей реализации программ и дальнейшего выделения средств будет основываться на результатах анализа проведенных оценок.

         

Перечень действующих и разрабатываемых региональных программ

N

Наимено-
вание
Пр о граммы

Цель
програм мы

Пери-
од реа-
лиза-
ции

Ответствен ные за испо л нение

Предпо-
лагае-
мые
расходы
(млн.
тенге)

Источ-
ники
финан-
сиро-
в а ния

Норм.
правовой
акт по
утвержд е-
нию
Программы

Раздел
инди-
к атив-
ного
плана

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Перечень действующих региональных программ

1

Комплексная
программа
социально-
экономичес-
кого разви-
тия Алма-
тинской
области на
2004-2006
годы

Стать регио-
ном-произво-
дителем конку-
рентоспособных
товаров и
услуг

 2004-
2006
гг.

Областные
управления,
комитеты,
департаменты,
отделы, акимы
районов и
городов

Финанси-
рование
не тре-
буется


Решение
областного
маслихата
N 4-21 от
23.12.2003
г.

Прог-
раммы
разви-
тия и
их фи-
нанси-
рова-
ние

Промышленность

2

Программа индустри-
ально-инно-
вационного развития Алматинской области на 2004 - 2006 годы

Формирование промышленного сектора конку-
рентоспособ-
ного на внутреннем и внешнем рынках  

 2004-2006 гг.

Отдел энерге-
тики и промыш-
ленности,
акимы районов
и городов,
ГКП "Комитет
по инновации",
управление
экономики, др.
управления и комитеты

2004г.-
4079,2

2005г.-
1484,9

2006г.-
1795,5

Итого: 7359,6

Прочие
источ-
ники

Решение
областного
маслихата
N 5-30 от
13.04.2004
г.

Инду-
стри-
ально-
инно-
ваци-
онное
раз-
витие

Сельское хозяйство

3

Агропродо-
вольствен-
ная прог-
рамма Алма-
тинской области на 2003-2005 годы

Обеспечение продовольст-
венной безо-
пасности на
основе форми-
рования эффек-
тивной системы
агропромыш-
ленного комп-
лекса и произ-
водства конку-
рентоспособной
продукции

2003-2005гг.

Департамент сельского
хозяйства,
областное
территориаль-
ное управле-
ние МСХ РК

2004г.- 3010,5
2005г.-
3704,0
Итого:
6714,5
2004г.-
461,3
2005г.-
699,8
Итого:
1161,1
2004г.-
1730,0
2005г.-
1900,0
Итого:
3630,0

Рес-
публи-
канс-
кий
бюджет
 

Мест-
ный
бюджет
 

Прочие
источ-
ники

Решение областного маслихата  N 33-183 от 20.03.2002г., Постанов-
ление Акимата области N 5 от 20.03.2003г.

Агро-
продо-
воль-
ствен-
ная
поли-
тика

4

Программа развития сельских территорий  2004-2006 годы

Выравнивание условий жиз-
необеспечения аула (села) путем принятия комплекса конкретных мер, направ-
ленных на го-
сударственную поддержку сельских на-
селенных пунктов, роста сельско-
хозяйственного
производства и расширения сферы эконо-
мической деятельности, развития производст-
венной и социальной инфраструктуры

 2004-2006 гг.

Областные управления, комитеты, департаменты, отделы, акимы районов и   городов

2004г.-
2481,9
2005г.-
2154,8
2006г.-
2370,8
Итого: 7007,5
2004г.-
3019,9
2005г.-
3806,3
2006г.-
3714,2
Итого: 10540,4
2004г.-
531,8
2005г.-
355,4
2006г.-
76,0
Итого: 963,2

Респу-
бли-
канс-
кий
бюджет

Мест-
ный
бюджет

Прочие
источ-
ники

Решение областного Маслихата
N 3-14 от 25.12.2003г.

Разви-
тие
соци-
альной
сферы
и ин-
фра-
струк-
туры
села

Строительство

5

Программа развития жилищного строитель-
ства Алматинской области на 2005-2007 гг.

Комплексное решение проб-
лем развития
жилищного
строительства,
обеспечивающих
доступность
жилья широким
слоям насе-
ления

2005-2007 годы

Отдел строи-
тельства и ин-
фраструктуры

2004г-
1195,1
2005г-
3097,1
2006г-
3097,1
2007г-
1902,0
Итого: 9291,3
2004г.-
343,6
2005г.-
343,6
2006г.-
343,6
2007г.-
10,0
Итого:
1040,8
2005г-
1811,7
2006г-
2727,0
2007г-
3649,4
Итого:
8188,1

Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет
 

Мест-
ный
бюджет
 

Прочие источ-
ники

Решение областного Маслихата от 3 июня 2004 года  N6-46

Разви-
тие
жилищ-
ного
строи-
тель-
ства

Занятость и труд

6

Программа занятости населения на 2004 год

Обеспечение рациональной занятости, снижение уровня безработицы, улучшение качества   рабочей силы

В те-
чение
2004
года

Управление труда,
занятости и
социальной защиты населения

2004г.- 332,2

2005г.- 385,6

2006г.- 402,9

2007г.- 419,0

Итого: 1539,7

Мест-
ный
бюджет

Решение
Маслихата
N 5-35 от
13.04.04г.

Соци-
альное
обес-
пече-
ние
насе-
ление

Социальная защита

7

Программа реабилитации инвалидов области на 2002-2005 годы

Создание системы реаби-
литации инва-
лидов, предо-
ставление воз-
можностей для
всесторонней
интеграции их
в общество,
создание
условий для
обеспечения
независимого
образа жизни,
снижение
уровня инвалидности

 2002-2005 гг.

Управление труда,
занятости и
социальной
защиты
населения

2004г- 17,6

2005г.- 18,5

Итого:
36,1

Мест-
ный
бюджет

Решение
Маслихата  N 12-73 от
20.12.03 г.

Сниже-
ние
бед-
ности
и со-
циаль-
ное обес-
пече-
ние
насе-
ление

8

Программа по снижению бедности в Алматинской области на 2002-2005 годы

Сокращение бедности за счет создания в области условий для
экономического
роста, эффек-
тивной заня-
тости и увели-
чения доходов
населения. Реализация комплекса мер, направленных на расширение активных форм содействия занятости населения

   2004-2005 гг.

Управление экономики Акима Алматин-
ской области, управление труда, заня-
тости и соци-
альной защиты
населения,
акимы районов
и городов

2004г-
732,2

2005г-
1098,7

Итого: 1830,9

Мест-
ный
бюджет

Решение областного маслихата
N 31-163 от
26.12.2002г.

Сниже-
ние
бед-
ности
и со-
циаль-
ное
обес-
пече-
ние
насе-
ление

Образование

9

Программа
"Образова-
ние" на
2001-2005
годы

Создание условий для эффективного развития национальной модели системы
образования
области, обес-
печивающей ши-
рокий доступ к
качественному
образованию. Дальнейшее укрепление
материальной базы учрежде-
ний и доста-
точное их фи-
нансирование

2001-
2005
гг.

Департамент образования, акимы районов и городов

2004г-
1556,6

2005г-
1685,2

Итого: 3241,8

2004г.-
15244,4

2005г.-
14108,2

Итого:
29352,6

Рес-
публи-
канс-
кий
бюджет

Мест-
ный
бюджет

Решение Акима области N 3-61 от 16 марта 2001г.

Разви-
тие
обра-
зова-
ния и
подго-
товка
специ-
алис-
тов с
высшим
обра-
зова-
нием

Здравоохранение

10

Программа усиления борьбы с туберкуле-
зом в Республике Казахстан на 2004-2006 годы по Алматинской области  

Стабилизация эпидемиологи-
ческой ситуа-
ции с после-
дующим сниже-
нием показателей заболевания.

2004-2006 гг.

Управление здравоохране-
ния, Департа-
мент юстиции, ГУВД Алматин-
ской области

2004г.-
300,0

2005г.-
304,1

2006г.-
279,2

Итого:
883,3

Мест-
ный
бюджет

Постанов-
ление Аки-
мата Алма-
тинской
области N
86 от
19.09.2003г.

Здра-
воох-
ране-
ние

11

Программа по противо-
действию
эпидемии СПИД в Алматинской области на 2002-2005 гг.

Снижение уязвимых групп рискованного поведения (молодежь, подростки, наркоманы и т.д.) в отношении заражения ВИЧ

2002-2005 гг.

Акимы районов и городов, областное управление здравоохране-
ния

Финанси-
рование
не тре-
буется


Решение Акима области N 12-172 от 03.12.2001г.

Здра-
воох-
ране-
ние

Спорт, туризм и здоровый образ жизни

12

Программа развития физической культуры и спорта в Алматинской области на 2001-2005 годы

Повышение за-
нятости детей
и подростков,
профилактика
правонарушений
среди молоде-
жи, рост чис-
ла реально занимающихся физической культурой и спортом, подготовка достойного спортивного резерва, обеспечение успешного выступления спортсменов
области на республикан-
ской и между-
народной арене. Профилактика заболеваний, укрепление и сохранения
здоровья населения
области

2001-2005 гг.

Управление
спорта и
физической
культуры

2004г.-
879,4

2005г.-
770,5

Итого: 1649,9

Мест-
ный
бюджет

Решение Акима области N 1-3 от 12.01.04 г.

Разви-
тие
куль-
туры,
туриз-
ма и
спорта

Демография и миграция

13

Программа демографического развития Республики Казахстан на 2001-2005 гг.

Обеспечение количествен-
ного и качест-
венного роста
населения об-
ласти в соот-
ветствии с
долгосрочной
стратегией
развития
страны

  2001-2005 гг.      

Акимы районов
и городов,
областное
управление по
миграции и
демографии

2004г.- 210,2

2005г.- 22,5

Итого: 232,7

Мест-
ный
бюджет

Постанов-
ление Пра-
вительства РК от 30.10.2001 г. N 1380,
Решение Акима области N 1-19 от 19.01.2002 г.

Демо-
графия
и ра-
циона-
льное
разме-
щение
насе-
ления

14

Программа миграцион-
ной полити-
ки Алматин-
ской облас-
ти на 2001-2010 гг.   

Управление миграционными процессами, обеспечение устойчивого демографичес-
кого разви-
тия, создания условий для реализации прав мигрантов   

  2001-2010 гг.

Акимы районов и городов, областные уп-
равления и ко-
митеты,
областное управление по миграции и демографии  

2004г.- 673,6

Итого:
673,6

Рес-
публи-
канс-
кий
бюджет

Постанов-
ление Пра-
вительства
РК от 29.10.2001 г.  N 1371, Решение Акима  N 1-18 от 19.01.02 г.

Сниже-
ние
бедно-
сти,
демо-
графия
и ра-
циона-
льное
разме-
щение
насе-
ления

Обеспечение безопасности государства, укрепление правопорядка и борьба с преступностью

15

Программа профилак-
тики право-
нарушений и борьбы с преступ-
ностью в РК на 2003-2004 гг.

Формирование системы про-
филактики пра-
вонарушений, укрепление общественного порядка и  общественной безопасности  

2003-2004 гг.

ГУВД

Финанси-
рование не тре-
буется


Решение Акима Ал-
матинской области N 4-68 от 01.04.03г.  

Прог-
раммы
разви-
тия и
их фи-
нанси-
рова-
ние

16

Комплексная программа правового всеобуча в Алматинской области на 2003-2005 годы  

Исполнение Го-
сударственной программы правовой реформы в Республике Казахстан

2003-2005 гг.

Департамент юстиции, областные управления, департаменты и комитеты

Финанси-
рование
не тре-
буется


Решение областного Маслихата  N 34-194 от
30.05.2003
г.  

Прог-
раммы
разви-
тия и
их фи-
нанси-
рова-
ние

Охрана окружающей среды и природопользование

17

Экологичес-
кая прог-
рамма Алма-
тинской области на период до 2010 года

Снижение темпов ухудшения окружающей среды  

до 2010 года

Управление охраны окружающей среды, отдел по администри-
рованию местных экологических программ

2004г.- 38,0
2005г.- 115,2
2006г.- 121,0
2007г.- 131,2
Итого:
405,4

Мест-
ный
бюджет

Решение Маслихата  N3-17 от 25.12.03 г.

Охрана
окру-
жающей
среды
и при-
родо-
поль-
зова-
ние

18

Программа "Питьевые воды" на 2002-2010 гг.    

Устойчивое обеспечение население питьевой водой в необходимом количестве и гарантирован-
ного качества

2002-2010 гг.

Акимы городов и районов, управление дорожного и коммунального хозяйства, управление охраны окружающей среды   

2004г.-
445,7
2005г-
180,3
2006г.-
465,5
2007г.-
1002,0
Итого: 2093,5
2004г.- 343,3
2005г.- 378,3
2006г.- 650,0
2007г.- 859,7
Итого: 2231,3

Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет
 

Мест-
ный
бюджет

Решение областного маслихата
N 33-184 от 20.03.2003 г.

Охрана
окру-
жающей
среды
и при-
родо-
поль-
зова-
ние

Управление государственными активами

19

Программа повышения эффектив-
ности уп-
равления коммуналь-
ной собст-
венностью и привати-
зации по Алматинской области на 2003-2005 годы

Формирование эффективной системы управления го-
сударственным
имуществом

2003-2005 гг.

Областные управления, департаменты
и комитеты,  акимы районов и городов

Финанси-
рование
не тре-
буется


Постанов-
ление Акимата области N 59 от 02.07.2003 г.  

Прог-
раммы
разви-
тия и
их фи-
нанси-
рова-
ние

Внутриполитическая стабильность и консолидация общества

20

Региональ-
ная прог-
рамма функ-
ционирова-
ния и развития языков на 2003-2004 гг.  

Расширение сферы применения го-
сударственного языка, языко-
вое развитие в
сфере образо-
вания и обу-
чения языками   

2003-2004 гг.

Областной отдел по развитию госу-
дарственного языка

Финанси-
рование
не тре-
буется


Решение областного Маслихата  N 34-193
от 30.05.03г.

  

Прог-
раммы
разви-
тия и
их фи-
нанси-
рова-
ние

21

Региональ-
ная прог-
рамма госу-
дарственной
поддержки
неправи-
тельствен-
ных органи-
заций Алматинской области на 2003-2005 годы

Создание усло-
вий для устой-
чивого разви-
тия неправи-
тельственных организаций в Алматинской области как части гражданского общества и усиление их роли в решении
социально-
значимых проб-
лем общества на основе взаимодействия и поддержки со
стороны орга-
нов государст-
венной власти

2003-2005 гг.

Управление информации, Департамент внутренней политики

2004г.- 3,6

2005г.- 5,4

Итого: 9,0

Мест-
ный
бюджет

Постанов-
ление
Акимата области от
09.07.2003 г. N 61

Прог-
раммы
разви-
тия и
их фи-
нанси-
рова-
ние

Региональная политика

22

Программа развития малых городов Алматинской области на 2004-2006 годы

Создание условий и конкурентной среды для социально-
экономического развития малых городов, повышения уровня жизни населения

2004-2006 гг.

Управление экономики Акима Алматинской области, отдел промышленности и энергетики, комитет по поддержке и развитию пред-
принимательст-
ва, малого и среднего бизнеса, Акимы районов и городов

2004г.-
191,2
2005г-
2765,5
2006г-
2755,4
Итого: 5712,1
2004г.-
223,3
2005г.-
993,9
2006г.-
491,4
Итого:
1708,6
2004г-
4568,0
2005г-
1365,7
2006г-
869,3
Итого: 6803,0

Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет
 

Мест-
ный
бюджет
 
 
 
 

Прочие
источ-
ники

Решение Маслихата области N 5-31 от 13.04.2004г.

Прог-
раммы
разви-
тия и
их фи-
нанси-
рова-
ние

23

Программа создания автоматизированной системы Государственного градостроительного кадастра Алматинской области на 2004-2009гг

Поэтапное создание и ведение информационной системы ГГК области

2004-2009 гг.

Управление архитектуры и градостроительства

2004г.- 5,4

2005г.- 25,0

2006г.- 30,0

2007г.- 30,0

Итого:
90,4

Мест-
ный
бюджет

Решение Маслихата  N5-34 от 13.04.04 г.

Прог-
раммы
разви-
тия и
их фи-
нанси-
рова-
ние

ИТОГ ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ ПРОГРАММАМ

22744,1

38753,1

19177,7

РБ

МБ

ПР.ИСТ



2. Перечень разрабатываемых региональных программ

Промышленность

1

Программа по энерго-
сбережению на 2005-
2015 годы

Снижение уровня потерь и внедрение новых технологий

1-ый
этап-
2005-
2007 гг.

Отдел энер-
гетики и про-
мышленности, АПК АРЭК, АО "ТАТЭК"


Собст-
венные
сред-
ства
пред-
прия-
тий и
орга-
низа-
ций
всех
форм
собст-
вен-
ности

Разрабаты-
вается в
соответст-
вии с пунктом 2.2.1. Плана ме-
роприятий по реализации Программы Правитель-
ства Республики Казахстан на 2003-2005гг.  

Ин-
дуст-
риаль-
но-ин-
нова-
цион-
ное
раз-
витие

Образование

2

Программа "Ауыл мектебі" на 2004-2005 гг.

Улучшение работы сельских организаций образования, повышения эффективности управления сельскими и малокомплект-
ными школами, обеспечения их устойчивого развития, укрепление учебно-мате-
риальной базы и кадрового потенциала сельских организаций образования  

2004-2005 гг.

Департамент образования, акимы районов и городов

2004г.-
950,8

2005г-
1049,6

Итого:
2000,4

Мест-
ный
бюджет

Разрабаты-
вается в
соответст-
вии с Пос-
тановле-
нием Пра-
вительства РК N 128 от 04.02.2003г.

Раз-
витие
обра-
зова-
ния

3

Программа "Информати-
зация системы образования области" на 2004-2005 гг.

Повышение качества казахстанского образования посредством внедрения информационно-коммуникацион-
ных технологий
в обучение на всех уровнях образования, а также интеграция в мировое обра-
зовательное пространство    

2004-2005 гг.

Департамент образования, акимы районов и городов

2005г.-
48,8

Ит о го:  48,8

2004г - 65,1

2005г - 69,8

Итого:
134,9

Рес-
публи-
канс-
кий
бюджет
Мест-
ный
бюджет

Разрабаты-
вается в
соответст-
вии с пунктом 6.1.6. Плана ме-
роприятий по реализации Программы Правитель-
ства Республики Казахстан на 2003-2006 годы

Раз-
витие
обра-
зова-
ния

Здравоохранение

4

Программа "Здоровье народа" на 2004-2006 гг.

Снижение забо-
леваемости на-
селения путем совершенство-
вания  эффек-
тивного взаи-
модействия с населением си-
стемы здра-
воохранения области, обеспечить доступность, качество медицинских услуг, усиление про-
фессиональной работы      

  2004-2006 гг.

Акимы районов и городов, областное управление здравоохра-
нения  

2004г- 1018,9

2005г- 1223,8

2006г- 1547,8

Итого: 3790,5

2004г- 881,3
2005г- 1388,1
2006г- 2515,1
Итого: 4784,5

Республиканский бюджет

Местный бюджет

Разрабаты-
вается в
соответст-
вии с По-
становле-
нием Пра-
вит. РК от
21.03.03г.  N 89 "Об утвер.Пла-
на мер. по
реал. Гос.
Прогр. "Здоровье народа" на
2003-2005 гг.

Здра-
воох-
ране-
ние

Охрана окружающей среды и природопользование

5

Программа "Леса Казахстана" на 2004-2007 гг.

Осуществление комплекса ле-
соводственных, биологических, организационно-технических и экологичес-
ких мер, нап-
равленных на сохранение, рациональное использование и воспроизвод-
ство лесов, ресурсов растительного и животного мира

 2004-2007 гг.

Управление по лесу и биоресурсам Алматинской области, госу-
дарственные учреждения по охране лесов и животного мира ГКП "Каратал орманы", "Жетысу орманы"

2004г.- 227,2

2005г.- 303,0

2006г.- 317,0

Итого: 847,2

Мест-
ный
бюджет

Разрабаты-
вается в
соответст-
вии с
пунктом 7.5.17. Плана ме-
роприятий по реализации Программы Правитель-
ства Республики Казахстан на 2003-2006 гг.

Охрана
окру-
жающей
среды


Спорт, туризм и здоровый образ жизни

6

Программа развития туристской отрасли Алматинской области на 2004-2005 гг.

Становление индустрии туризма как доходной отрасли экономики, создание в области современного конкурентоспособного туристского комплекса

  2004-2005 гг.

Отдел по туризму, акимы районов и городов  

2004г.- 11,5

2005г.- 20,0

Итого:

31,5

Местный бюджет

Разрабаты-
вается в
соответст-
вии с
пунктом 6.6.12. Плана ме-
роприятий по реали-
зации
Программы
Правитель-
ства Рес-
публики
Казахстан на 2003-2006 гг.

Разви-
тие
куль-
туры,
туриз-
ма и
спорта

Развитие малого предпринимательства

7

Программа развития и поддержки малого
предприни-
мательства в Алматинской области на 2004-2006 гг.  

Обеспечение устойчивого развития малого пред-
приниматель-
ства - как основного компонента структуры экономики области, достижение его рациональной отраслевой структуры

2004-2006 гг.

Комитет по поддержке и развитию пред-
принимательст-
ва, малого и среднего бизнеса

2004г.- 200,0

2005г.- 210,0

2006г.- 219,5

Итого:
629,5     

Мест-
ный
бюджет

Разрабаты-
вается в
соответст-
вии с Указом Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2003 года  N 1268

Разви-
тие
малого
пред-
прини-
мате-
льства
и соз-
дание
сред-
него
класса

Предупреждение и защита от ЧС

8

Программа по преду-
преждению и
ликвидации ЧС на 2004-2007 гг.  

Защита населения, окружающей среды и объектов хозяйствования от ЧС и последствий, вызванных ими

2005-2007  гг.

Акимы районов и городов,
Департаменты, управления,  организации

2005 - 450,0
2006 - 450,0
2007 - 450,0
Итого: 1350,0 2005 - 710,0
2006 - 710,0
2007 - 710,0
Итого: 2130,0
2005 - 20,0
2006 - 20,0
2007 - 20,0
Итого: 60,0

Респу-
бли-
канс-
кий
бюджет

Мест-
ный
бюджет

Прочие
источ-
ники

Разрабаты-
вается в
соответст-
вии с Пос-
тановлени-
ем Прави-
тельства
РК N 1383 п.5.1 от 31.12.03г. Плана ме-
роприятий по реализации Программы Правитель-
ства  

Прог-
раммы
разви-
тия и
их фи-
нанси-
рова-
ние

ИТОГ ПО РАЗРАБАТЫВАЕМЫМ ПРОГРАММАМ

5189,3
10558,0

60,0

РБ
МБ

ПРОЧ. ИСТ.



ИТОГ ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ И РАЗРАБАТЫВАЕМЫМ ПРОГРАММАМ

27933,4
49311,1

19237,7

РБ
МБ

ПРОЧ. ИСТ.



2005 г. - Итого по действующим программам

9031,3
17257,3

5196,6

РБ
МБ

Проч.ист.



2005 год - Итого по разрабатываемым программам

1722,6
3750,5

20,0

РБ
МБ

Проч.ист.



2005 год - Итого по действующим и разрабатываемым программам

10753,9
21007,8

5216,6

РБ
МБ

Проч.ист.



  

Форма ПР-1


2003
г.
отчет

2004 г.
оценка

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2004г в % к 2003г

2005 г. в % к 2004 г.

2007 г. в % к 2004 г.

в це-
нах
2004 г.

в це-
нах
2005 г.

в це-
нах
2005 г.

в це-
нах
2006
г .

в це-
нах
2006
г.

в це-
нах
2007
г.

Производство промышленной продукции в стоимостном выражении

Объем промышленной продукции (работ, услуг), млн.тенге

133455,8

139797

144392

148596

151844

156175

160494

165794

104,8

106,3

118,6

в  том числе:












Горнодобывающая промышленность

2357,9

2544

2590

2654

2687

2755

2790

2861

107,9

104,3

112,5

в том числе:












добыча металлических руд

650,9

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Прочие отрасли горнодобывающей промышленности

1683,5

2544

2590

2654

2687

2755

2790

2861

151,1

104,3

112,5

Обрабатывающая промышленность

103464,1

109515

113787

117481

120420

124082

128026

132694

105,8

107,3

121,2

в том числе:












Переработка
сельскохозяйст-
венных продуктов

80980,8

85280

89163

91556

94029

96740

99408

102572

105,3

107,4

120,3

из нее:












производство, переработка  мяса и мясопродуктов

2403,9

2570

2728

2761

2789

2790

2930

2935

106,9

107,4

114,2

переработка и консервирование фруктов и овощей

932,4

950

998

1012

1027,2

1068,3

1089,7

1111

101,9

106,5

116,9

производство молочных продуктов

3223,4

3480

3725

3799

3913

4106

4229

4314

108,0

109,2

123,9

производство продуктов мукомольной промышленности

2786,2

2900

2990

3059

3180

3307

3357

3458

104,1

105,5

119,2

производство напитков

7191,2

7376

7484

7485

7499

7536

7574

7612

102,6

101,5

103,2

Производство прочих пищевых продуктов

31199,0

33427

36110

37920

39816

41408

43478

45652

107,1

113,4

136,6

Производство табачных изделий

33244,7

34577

35128

35520

35805

36525

36750

37490

104,0

102,7

108,4

Текстильная и швейная промышленность

716,6

780

820

849

856

886

898

922

108,8

108,8

118,2

Производство бумаги и картона, издательское дело

4461,8

4647,0

4720

4770

4961

5160

5240

5398

104,2

102,6

116,2

Химическая промышленность

3129,5

3263

3328

3395

3463

3532

3603

3675

104,3

104,0

112,6

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

4046,2

4485

4575

4620

4643

4829

4858

5004

110,8

103,0

111,6

Металлургическая промышленность и обработка металлов

1574,4

1620,0

1644

1660

1668

1700

1709

1736

102,9

102,5

107,2

Прочие отрасли промышленности

7480,6

9484

10535

10640

10800

11235

11797

12387

126,8

112,2

130,6

Производство и распределение электроэнергии,  газа и воды

27633,8

27740

28015

28461

28737

29338

29618

30239

100,4

102,6

109,1

в том числе:












производство и распределение электроэнергии

19796,7

19880

20079

20400

20604

21036

21246

21692

100,4

102,6

109,2

снабжение паром и горячей водой

6758,1

6770

6838

6947

7009

7156

7220

7371

100,2

102,6

108,9

сбор, очистка и распределение воды

398,0

400

402

407

411

419

422

431

100,5

102,0

107,8

производство и распределение газообразного топлива

681

690

696

706

713

727

730

745

101,3

102,3

107,8

Форма ПР-2


Единица
изме-
рения

2003
г.
отчет

2004
г.
оцен-
ка

Прогноз

2004
г. в%
к 2003
г.

2005
г. в%
к 2004
г.

2007
г.в% к
2004
г.

2005
г.

2006
г.

2007
г.

Производство промышленной продукции в натуральном выражении

Горнодобывающая промышленность

Лигнит, уголь бурый

тыс. тонн

30

35

35

37

40

116,7

100,0

114,3

Добыча металлических руд

Руда свинцово-цинковая

тыс.
тонн

177

х

х

х

х



х

Цинк в концентрате

тыс.
тонн

6

х

х

х

х



х

Свинец в концентрате

тыс.
тонн

3

х

х

х

х



х

Прочие отрасли горнодобывающей промышленности

Баритовый утяжелитель

тыс.
тонн

5

5,1

5,5

5,8

6,0

102,0

107,8

117,6

Соль и хлорид натрия, чистый

тонн

1851

2036

2240

2464

2710

110,0

110,0

133,1

Пески природные

тыс.
куб.м.

1084,8

1161

1242

1329

1422

107,0

107,0

122,5

Гранула, каменная крошка, галька, гравий, щебень










или дробленный камень

тыс.
куб.м.

1889,3

2022

2163

2315

2476

107,0

107,0

122,5

Известняк и гипс

тонн

89,3

98

108

119

131

109,7

110,2

133,7

Обрабатывающая промышленность

Мясо и субпродукты пищевые скота, свиней, коз

тонн

786

825

907

953

1048

105,0

109,9

127,0

Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы

тонн

20924

21970

23069

24222

25433

105,0

105,0

115,8

Колбасные изделия

тонн

161

169

185

206

227

105,0

109,5

134,3

Рыба приготовленная и консервированная

тонн

961

1010

1060

1112

1170

105,1

105,0

115,8

Переработанные и консервированные овощи

тонн

1772

1896

2029

2171

2323

107,0

107,0

122,5

Обработанное жидкое молоко и сливки

тонн

26983

29681

32650

35912

39504

110,0

110,0

133,1

Сыр и творог

тонн

603

606

611

625

656

100,5

100,8

108,3

Масло сливочное

тонн

262

275,0

289

303

318

105,0

105,1

115,6

Прочие молочные продукты

тонн

24867

27353

30090

33100

36410

110,0

110,0

133,1

Масло растительное

тонн

229

230

232

255

270

100,4

100,9

117,4

Мука

тонн

144403

151160

155644

160366

168384

104,7

103,0

111,4

Макароны, лапша, кускус и аналогичные

тонн

5776

5805

5851

5910

5969

100,5

100,8

102,8

Крупа, мука грубого помола

тонн

423

444

466

490

514

105,0

105,0

115,8

Очищенный рис

тонн

55

66

79

95

114

120,0

119,7

172,7

Рис-сечка

тонн

203

240

280

336

403

118,2

116,7

167,9

Крахмалы

тонн

1055

1270

2016

2520

3150

120,4

158,7

248,0

Готовые корма для сельскохозяйст. животных

тонн

81021

97225

116670

128581,5

147868,7

120,0

120,0

152,1

Свежий хлеб

тонн

11663

11720

11780

11840

11900

100,5

100,5

101,5

Сухари и печенья, изделия кондитерские

тонн

16293

17108

17963

18860

19805

105,0

105,0

115,8

Сахар

тонн

264316

277532

291408

305979

321278

105,0

105,0

115,8

Этиловый спирт

тыс.
литров

4108

4150

4190

4274

4359

101,0

101,0

105,0

Водка и ликероводочные изделия

тыс.
литров

4251

4549

4867

5208

5573

107,0

107,0

122,5

Виноградные вина натуральные, сусло виноградное

тыс.
литров

19484

20068

20670

21704

22790

103,0

103,0

113,6

Пиво

тыс.
литров

8892,2

9340

9810

10300

10820

105,0

105,0

115,8

Прочие безалкогольные изделия

тыс.
литров

39826

43808

48190

53010

58310

110,0

110,0

133,1

Соки фруктовые и овощные

тыс.
литров

7684,8

8069

8473

8896

9345

105,0

105,0

115,8

Продукты пищевые прочие

тонн

222

233

244

257

270

105,0

104,7

115,9

Солод

тонн

21934

24127

25334

26600

27930

110,0

105,0

115,8

Производство табачных изделий

Сигареты, содержащие табак

млн. шт.

24703,4

24950

25000

25100

25900

101,0

100,2

103,8

Производство бумаги и картона, издательское дело

Мешки и пакеты бумажные

тыс. кг.

4037

4090

4150

4250

4310

101,3

101,5

105,4

Коробки, ящики и сумки из бумаги или картона

тыс. кг.

16250

16415,0

16580

16746

16915

101,0

101,0

103,0

Печатные книги, брошюры

тыс. штук.

598

600

603

606

610

100,3

100,5

101,7

Газеты выходящие  реже четырех раз в неделю

тыс. штук.

9697

9745

9794

9872

9950

100,5

100,5

102,1

Прочая печатная продукция

тыс.
штук

14544

14835

15132

15210

15362

102,0

102,0

103,6

Текстильная и швейная промышленность

Шерсть (овечья) мытая

тонн

373

376

390

398

420

100,8

103,7

111,7

Шерстяная пряжа

тонн

152

153

161

177

195

100,7

105,2

127,5

Ткани шерстяные

тыс. кв. м.

378

397

417

438

460

105,0

105,0

115,9

Войлок

тонн

9

11,0

13

15

18

122,2

118,2

163,6

Обувь кроме спортивной и защитной

тыс. пар

209

210

211

213

215

100,5

100,5

102,4

Изделия текстильные готовые

тыс. шт.

97,5

99,5

105

110

113

102,1

105,5

113,6

Белье постельное

тыс.
шт.

58,5

59,7

60,8

62

63

102,1

101,8

105,5

Одежда рабочая мужская

тыс. шт.

98,5

99,5

100

102

103

101,0

100,5

103,5

Производство древесины и деревянных изделий

Оконные и дверные блоки деревянные

тыс. кв.м.

7

7,3

7,7

8,1

8,5

104,3

105,5

116,4

Конструкции строительные деревянные и изделия столярные

тыс.
тонн

49

49,5

50

51

51

101,0

101,0

103,0

Химическая промышленность

Краски и лаки на основе полимеров

тонн

693

762

838

922

1015

110,0

110,0

133,2

Средства моющие

тонн

1278

1349

1409

1451

1495

105,6

104,4

110,8

Парфюмерия и средства туалетные

тонн

1861

1954

2052

2154

2262

105,0

105,0

115,8

Шампуни, лаки для волос

тонн

1771

1895

1990

2090

2194

107,0

105,0

115,8

Паста зубная

тонн

8

8,5

8,9

9,0

9,5

106,3

104,7

111,8

Трубы, трубки, рукава и шланги из пластмасс

тыс. кг.

226

228

233

237

242

101,1

102,2

106,1

Плиты, листы, пленка, фольга из пластмасс

тыс. кг.

1389,4

1459

1532

1580

1650

105,0

105,0

113,1

Двери, окна, коробки для дверей и оконные рамы

тыс. кг.

79,7

84

86

88

90

105,4

102,4

107,1

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

Посуда из фарфора

тыс.
кг.

236,6

260

280

315

340

109,9

107,7

130,8

Кирпич строительный

тыс.
куб.м.

79,2

87

96

105

115

109,8

110,3

132,2

Бутылки, банки и прочая тара из стекла

млн.
шт.

135,3

139

145

150

160

102,7

104,3

115,1

Конструкции строительные сборные из бетона

тыс.
тонн

117,7

130

143

157

173

110,5

110,0

133,1

Бетон товарный

тыс.
тонн

233,6

240

250

260

270

102,7

104,2

112,5

Гипс

тыс.
тонн

0,6

0,7

1

0,9

1

116,7

114,3

142,9

Известь

тыс.
тонн

26,1

29,0

32

35

38

111,1

110,3

131,0

Металлургическая промышленность и обработка металлов

Услуги по литью чугуна

тонн

649

655

660

665

670

100,9

100,8

102,3

Металлоконструкции строительные сборные

тонн

1279

1407

1550

1705

1875

110,0

110,2

133,3

Уголки и профили из стали

тонн

1760

1936

2130

2345

2577

110,0

110,0

133,1

Профили холодноштампованные

тонн

1249

1375

1510

1660

1830

110,1

109,8

133,1

Машиностроение, производство машин и оборудования

Масляные фильтры

тыс.
штук

12,6

12,8

13,0

13,2

13,5

101,6

101,6

105,5

Провода и кабели изолированные

тыс.м

19520,7

21470

22540

23670

24850

110,0

105,0

115,7

Счетчики электрические

тыс.
штук

21,9

23

24

25

27

105,0

104,3

115,2

Аккумуляторы электрические

тыс.
штук

439,8

480

510

540,0

590

109,1

106,3

122,9

Светильники и осветительные устройства

тыс.
штук

10,1

10,9

11,5

11,9

12

107,9

105,5

110,1

Приемники телевизионные

тыс.
штук

32,8

33

33,2

33,5

33,7

100,6

100,6

102,1

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Выработка электроэнергии

млн.кВт/час

4593,7

4719

4868

5000

5155

102,7

103,2

109,2

Выработка теплоэнергии

тыс.
Гкал

6477

6680

6710

6795

6880

103,1

100,4

103,0

Природная вода

тыс. куб. м.

36285,2

36300

36370

36600

37000

100,0

100,2

101,9

Дополнение
Форма ПР-2


Единица
изме-
рения

2003
г.
отчет

2004
г.
оценка


2004
г. в %
к 2003
г.

2005
г. в %
к 2004
г.

2007
г. в %
к 2004
г.

2005
г.

2006
г.

2007
г.

Производство промышленной продукции в натуральном выражении











Спирт этиловый

тыс. дал

410,8

415,0

419,0

427,4

435,9

101,0

101,0

105,0

Водка

тыс. дал

420,7

454,9

486,7

520,8

557,3

108,1

107,0

122,5

Коньяки

тыс. дал

51,7

51,8

52,5

52,7

52,9

100,2

101,4

102,1

Шампанские вина

тыс. дал

41,80

44,5

45,5

50,5

55,5

106,5

102,2

124,7

Виноматериалы

тыс. дал.

460,3

466,6

493,5

498,8

500,5

101,4

105,8

107,3

Винные напитки

тыс. дал.

667,96

440,1

587,4

587,6

587,8

65,9

133,5

133,6

Сигареты, содержащие табак

млн.шт

24703,0

24950,0

25000

25100

25900

101,0

100,2

103,8

Табак промышленно изготовленный и заменители промышленные табака

тонн

6904

6908

6910

6920

6930

100,1

100,0

100,3

Бензин

тонн

0

1572

1572

1572

1572

0

100,0

100,0

Дизельное топливо

тонн

0

2976

2976

2976

2976

0

100,0

100,0

  

Форма СХ -1


2003 г. отчет      

2004 г. оценка  

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2004
г. в%
к 2003
г.

2005
г. в%
к 2004
г.

2007
г. в%
к 2004
г.

в ценах 2004 г.

в ценах 2005 г.

в ценах 2005 г.

в ценах 2006 г.

в ценах 2006 г.

в ценах 2007 г.

Сельское хозяйство, млн.тенге

Валовая продукция сельского хозяйства

80234,1

91934,8

92077,4

96748,6

100720,0

106435,8

109629,9

113849,1

114,6

105,1

123,8

в том числе:












продукция растение-
водства

41205,0

49329,9

48305,3

52761,4

55609,1

61141,2

62805,6

66927,4

119,7

109,2

135,7

продукция животно-
водства

39029,1

42604,9

43772,1

43987,2

45110,9

45294,6

46824,3

46921,7

109,2

100,5

110,1

  

Форма СХ -2

Показатели

Единица
измер.

2003
г.
отчет

2004
г.
оценка

Прогноз

2004
г. в%
к
2003
г.

2005
г. в%
к
2004
г.

2007
г. в%
к
2004
г.

2005
г.

2006
г.

2007
г.

Производство важнейших видов сельскохозяйственной продукции

Зерно (в весе после доработки)

тыс.
тонн

1058,8

909,1

938,3

959,6

994,5

85,9

103,2

109,4

в т.ч. пшеница

 "

506,8

423,7

438,4

448,1

464,2

83,6

103,5

109,6

рис

 "

33

35

35,7

36,4

37,5

106,1

102

107

Сахарная свекла (фабричная)

 "

325,9

402,5

428,3

435,7

464

123,5

106

115

Семена масличных культур

 "

81,9

73,7

77,5

78,7

82,9

90

105,2

112,5

Картофель

 "

511,1

515,9

520,6

526,4

533,3

100,9

101

103

Овощи

 "

467,7

486,7

499,2

505,5

519

104,1

103

107

Мясо скота и птица (в убойном весе)

 "

103,4

106,6

108,5

110,4

113

103,1

102

106

Молоко

 "

573,2

578,6

591,1

601,3

620

100,9

102,2

107,2

Яйца

млн.шт.

564,5

530,4

536

539,3

545,2

94

101,1

102,8

Шерсть

тыс.т.

6,6

6,7

6,7

6,8

6,9

101,5

100

103,0

  

   

     Среднесрочный План Алматинской области на 2005-2007гг. (инвестиционная сфера)


2003г. отчет, без дооцен-
ки

2004 г. оценка


2005 г. в % к 2004 г.

2007 г. в % к 2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

Инвестиции в основной капитал, млн. тенге - всего

49020,0

57195,4

66617,6

69489,0

72692,0

116,5

127,1

в том числе за счет:



116,5

121,5

127,1



Средств республиканского бюджета, из них

5008,0

6088,7

8648,0

7582,5

6322,7

142,0

103,8

сельское хозяйство, охота и лесоводство

0,0

463,3

888,8

1235,3

3334,1

191,8

719,7

производство и распределение электроэнергии, газа и воды

0,0

459,2

1227,0

524,0

1430,7

267,2

311,6

транспорт и связь

300,0

1330,0

839,2

458,3

0,0

63,1

0,0

операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги предприятиям

0,0

255,9

255,9

0,0

0,0

100,0

0,0

государственное управление

3179,0

1077,3

1218,9

838,5

0,0

113,1

0,0

образование

499,0

1192,1

1128,3

342,7

574,5

94,6

48,2

здравоохранение и социальные услуги

0,0

1311,0

2686,2

3780,0

579,6

204,9

44,2

строительство

1030,0

0,0

0,0

0,0

403,8



Средств местного бюджета

5538,0

3371,0

6548,5

6448,8

5196,5

194,3

154,2

сельское хозяйство, охота и лесоводство

1,0

98,9

245,1

247,4

65,9

247,9

66,7

обрабатывающая промышленность

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0



производство и распределение электроэнергии, газа и воды

16,0

293,1

463,5

669,5

885,4

158,1

302,1

транспорт и связь

0,0

277,7

242,8

250,6

281,4

87,4

101,3

операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги предприятиям

65,0

1170,8

3129,9

3129,9

1959

267,3

167,3

государственное управление

4656,0

0,0

0,0

0,0

0,0



образование

699,0

908,6

1465,5

1473,4

1248,5

161,3

137,4

здравоохранение и социальные услуги (культура, спорт, соцзащита)

0,0

557,7

883,1

553,4

621,1

158,3

111,4

прочие (экология)

100,0

64,2

118,7

124,6

135,1

184,9

210,6

Средств предприятий, организаций и населения

31563,0

42109,0

45694,8

49628,0

55235,6

108,5

131,2

сельское хозяйство, охота и лесоводство

2174,0

2618,1

2673,1

2715,8

2786,5

102,1

106,4

рыболовство

2,0

2,3

2,8

2,9

2,9

122,1

123,6

горнодобывающая промышленность

1723,0

350,2

455,3

591,8

769,4

130,0

219,7

обрабатывающая промышленность

14685,0

22759,8

25072,1

27647,1

31767,1

110,2

139,6

производство и распределение электроэнергии, газа и воды

1853,0

3588,3

3599,6

3604,8

3628,4

100,3

101,1

строительство

2335,0

606,9

685,8

720,1

756,1

113,0

124,6

торговля, ремонт автомобилей и изделий домашнего пользования

1885,0

1054,2

1112,2

1201,2

1291,3

105,5

122,5

гостиницы и рестораны

51,0

852,0

890,3

930,4

972,2

104,5

114,1

транспорт и связь

2542,0

2233,0

2371,4

2537,4

2740,4

106,2

122,7

финансовая деятельность

41,0

56,0

0,0

0,0

0,0



операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги предприятиям

3773,0

7333,1

8167,4

9001,7

9836,0

111,4

134,1

государственное управление

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0



образование

57,0

94,9

94,9

94,9

94,9

100,0

100,0

здравоохранение и социальные услуги

109,0

214,0

223,6

233,7

244,2

104,5

114,1

прочие

329,0

346,2

346,2

346,2

346,2

100,0

100,0

Средств иностранных инвесторов

6911,0

5626,8

5726,2

5829,7

5937,2

101,8

105,5

сельское хозяйство, охота и лесоводство

55,0

0,0

0,0

0,0

0,0



горнодобывающая промышленность

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0



обрабатывающая промышленность

1564,0

2486,3

2585,8

2689,2

2796,8

104,0

112,5

производство и распределение электроэнергии, газа и воды

72,0

0,0

0,0

0,0

0,0



транспорт и связь

940,0

3140,5

3140,5

3140,5

3140,5

100,0

100,0

операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги предприятиям

19,0

0,0

0,0

0,0

0,0



государственное управление

4148,0

0,0

0,0

0,0

0,0



торговля, ремонт автомобилей и изделий домашнего пользования

111,0

0,0

0,0

0,0

0,0



Форма МП-1


Ед. измер.

2003 г. отчет

2004 г. оцен-
ка

Прогноз

2004 г. в % к   2003 г.

2005 г. в % к 2004 г.

2007 г. в %     к 2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

Малое предпринимательство

Доход от реализации товаров, услуг

млн. тенге

71951,7

74942,9

78060,6

81532,5

85257,5

104,2

104,2

113,8

из них:










продукция промышленности

"

10773,4

11075,8

11430,2

11841,7

12291,7

102,8

103,2

111,0

продукция сельского хозяйства

"

2303,4

2356,4

2410,6

2470,8

2539,9

102,3

102,3

107,8

торговля

"

40127,1

41932,8

43819,7

45923,0

48127,3

104,5

104,5

114,8

другие (финансовая деятельность, образование, здравоохранение, социальные и коммунальные услуги)

"

18747,8

19577,9

20400,1

21297,7

22298,6

104,4

104,2

113,9

Количество субъектов МП

единиц

59658

62091

64601

67333

70309

104,1

104,0

113,2

в том числе:










юридические лица

"

4001

4152

4287

4426

4571

103,8

103,3

110,1

индивидуальные предприниматели

"

55657

57939

60314

62907

65738

104,1

104,1

113,5

Численность занятых в сфере МП

чело-
век

40385

41549

42945

44571

45996

102,9

103,4

110,7

в том числе:










Сельское хозяйство, охота и лесоводство

"

6702

6851

6996

7225

7453

102,2

102,1

108,8

Промышленность

"

10545

10901

11408

11814

12096

103,4

104,7

111,0

Строительство

"

4530

4658

4817

5038

5270

102,8

103,4

113,1

Торговля, ремонт автомобилей и изделий домашнего пользования

"

7276

7555

7832

8161

8371

103,8

103,7

110,8

Гостиницы и рестораны

"

450

470

490

500

520

104,4

104,3

110,6

Транспорт и связь

"

1780

1814

1862

1923

1986

101,9

102,6

109,5

Другие виды деятельности (финансовая деятельность, образование, здравоохранение, социальные и коммунальные услуги)

"

9102

9300

9540

9910

10300

102,2

102,6

110,8

  

  

     Внешнеэкономическая деятельность

     Алматинская  область

Код ТН ВЭД

Наименование товара

2003 (отчет)

2004 (оценка)

2004/
2003,
%

2005 (прогноз)

2005/2004, %

кол-
во

цена
$ за
еди-
ницу
това-
ра

стои-
мость
млн.
$

кол-
во

цена
$ за
еди-
ницу
това-
ра

стои-
мость
млн.
$


кол-
во

цена
$ за
еди-
ницу
това-
ра

стои-
мость
млн.
$



Внешнеторговый оборот, всего



562,2



680,6

121,1



738,5

108,5


Сальдо, всего



397



401,4




436,1



Экспорт таможенный, всего



82,6



139,6

169,0



151,2

108,3


А. Основная товарная номенклатура по экспорту



62,3



115,5

185,4



124,1

107,4

2402

Табак и табачное сырье, тыс. тонн

5167

3541

18,3

6989

3720

26

142,1

7168

3906

28

107,7

1701

Сахар, тонн

7168

432

3,1

8000

433

3,5

112,9

8300

433

3,6

102,9

1101

Мука пшеничная, тонн

9168

207

1,9

10000

210

2,1

110,5

10100

210

2,1

100,0

1001

Пшеница, тыс.тонн

10

109

1,1

12

110

1,3

118,2

14

110

1,5

115,4

1003

Ячмень, тыс.тонн

23

87

2

24

87

2,1

105,0

24,1

87

2,1

100,0

1707

Солод, тонн

4967

300

1,5

5000

300

1,5

100,0

5100

300

1,5

100,0

3042

Рыба, тонн

450

6000

2,7

450

6000

2,7

100,0

500

6000

3

111,1

2710

Нефтепродукты, газ природный

х

х

11,4

х

х

52

456,1

х

х

55

105,8

7208

Черные металлы, алюминий, медь, свинец и изделия из него

х

х

11,7

х

х

12

102,6

х

х

14

116,7

8507

Аккумуляторы, тыс. штук

288,3

30

8,6

408,8

30

12,3

143,0

428,4

30

13,3

108,1


Б. Другие важные товары для области товары, (не включенные в перечень А)



15



17,9

119,3



20,1

112,3

2201-
2202

Молоко и молокопродукты, тонн

5754

1199

6,9

5882

1258

7,4

107,2

5904

1321

7,8

105,4

1704

Мучные кондитерские изделия, тонн

2842

985

2,8

2900

1034

3

107,1

2949

1085

3,2

106,7

1006

Рис, тонн

728

278

0,2

800

280

0,2

100,0

820

280

0,2

100,0

808

Овощи, фрукты, тыс. тонн

18

155,5

2,8

20

160

3,2

114,3

22

160

3,5

109,4

5101

Шерсть, тонн

445

1800

0,8

530

1890

1

125,0

633

1984

1,2

120,0

48081

Бумага и картон

х

х

0,9

х

х

1,6

177,8

х

х

2,2

137,5


Пластмассы и изделия из них

х

х

0,6

х

х

1,5

250,0

х

х

2

133,3


В. Прочие (не включенные в перечни А и Б)

х

х

5,3

х

х

6,2

117,0

х

х

7

112,9

  

Внешнеэкономическая деятельность

     Алматинская  область

Код ТН ВЭД

Наименование товара

2006 (прогноз)

2006/2005, %

2007 (прогноз)

2007/2006, %

2007/2004

кол-
во

цена
$ за
еди-
ницу
то-
вара

стои-
мость
млн.
$


кол-
во

цена
$ за
еди-
ницу
то-
вара

стои-
мость
млн.
$


%


Внешнеторговый оборот, всего



789,2

106,9



839,8

106,4

123,4


Сальдо, всего



469,8




502,4




Экспорт таможенный, всего



159,7

105,6



168,7

105,6

120,8


А. Основная товарная номенклатура по экспорту



129,7

104,5



136,6

105,3

118,3

2402

Табак  и табачное сырье, тыс. тонн

7317

4100

30

107,1

7505

4264

32

106,7

123,1

1701

Сахар, тонн

8500

433

3,7

102,8

8700

433

3,8

102,7

108,6

1101

Мука пшеничная, тонн

10200

210

2,1

100,0

10500

210

2,2

104,8

104,8

1001

Пшеница, тыс.тонн

15

110

1,6

106,7

16

110

1,8

112,5

138,5

1003

Ячмень, тыс.тонн

24,2

87

2,1

100,0

24,5

87

2,1

100,0

100,0

1707

Солод, тонн

5200

300

1,5

100,0

5300

300

1,6

106,7

106,7

3042

Рыба, тонн

550

6000

3,3

110,0

600

6000

3,6

109,1

133,3

2710

Нефтепродукты, газ природный

х

х

56

101,8

х

х

58

103,6

111,5

7208

Черные металлы, алюминий, медь, свинец и изделия из него

х

х

16

114,3

х

х

18

112,5

150,0

8507

Аккумуляторы, тыс. штук

463,4

30

13,4

100,8

468,4

30

13,5

100,7

109,8


Б. Другие важные товары для области товары, (не включенные в перечень А)



22,2

110,4



23,9

107,7

133,5

2201-2202

Молоко и молокопродукты, тонн

6056

1387

8,4

107,7

6103

1442

8,8

104,8

118,9

1704

Мучные кондитерские изделия, тонн

2982

1140

3,4

106,3

3007

1197

3,6

105,9

120,0

1006

Рис, тонн

840

280

0,2

100,0

850

280

0,2

100,0

100,0

808

Овощи, фрукты, тыс. тонн

24

160

3,8

108,6

25

160

4

105,3

125,0

5101

Шерсть, тонн

673

2083

1,4

116,7

738

2166

1,6

114,3

160,0

48081

Бумага и картон

х

х

2,5

113,6

х

х

2,8

112,0

175,0


Пластмассы и изделия из них

х

х

2,5

125,0

х

х

2,9

116,0

193,3


В. Прочие (не включенные в перечни А и Б)

х

х

7,8

111,4

х

х

8,2

105,1

132,3

 

     Внешнеэкономическая деятельность

     Алматинская область

Код ТН ВЭД

Наименование товара

2003 (отчет)

2004 (оценка)

2004/2003, %

2005 (прогноз)


2005/2004, %

кол-
во

цена
$ за
еди-
ницу
то-
вара

стои-
мость
млн.
$

кол-
во

цена
$ за
еди-
ницу
то-
вара

стои-
мость
млн.
$


кол-
во

цена
$ за
еди-
ницу
то-
вара

стои-
мость
млн.
$



Импорт таможенный



479,6



541

112,8



587,3

108,6


А. Основная товарная номенклатура по импорту



335,6



385

114,7



419,6

109,0

1701

Сахар-сырец, тыс.тонн

137,3

345

47,4

152

362

55

116,0

158

380

60

109,1

2201-2202

Молоко, молокопродукты,тонн

7980

1215

9,7

9411

1275

12

123,7

9715

1338

13

108,3

1515

Растительное масло, тонн

3481

1178

4,1

4042

1237

5

122,0

4622

1298

6

120,0

1704

Мучные кондитерские изделия, тонн

3038

1744

5,3

3276

1831

6

113,2

3642

1922

7

116,7

808

Овощи, фрукты, тонн

4852

556

2,7

5136

584

3

111,1

6525

613

4

133,3

2402

Табачное сырье, табак и табачные изделия, тонн

12560

3941

49,5

13291

4138

55

111,1

13809

4345

60

109,1

2203-2208

Алкогольные напитки, тыс.литр

493

1014

0,5

563

1065

0,5

100,0

895

1117

0,6

120,0

2710

Нефтепродукты

х

х

3,8

х

х

4,5

118,4

х

х

6

133,3

48081

Бумага, картон

х

х

31,2

х

х

35

112,2

х

х

38

108,6


Электрические машины, оборудование, реакторы, котлы их части, летательные аппараты

х

х

115,7

х

х

130

112,4

х

х

135

103,8


Средства наземного транспорта, их части

х

х

42,8

х

х

50

116,8

х

х

55

110,0


Каучук и резиновые изделия

х

х

3,2

х

х

4

125,0

х

х

5

125,0


Пластмассы и изделия из него

х

х

19,7

х

х

25

126,9

х

х

30

120,0


Б. Другие важные товары для области (товары, не включенные в перечень А)



86,1



91

105,7



97,7

107,4

9401-9404

Мебель

х

х

6,7

х

х

6,2

92,5

х

х

5,8

93,5

3004

Медикаменты

х

х

5,6

х

х

5,8

103,6

х

х

6

103,4

7208

Черные металлы, изделия из черных металлов

х

х

26,8

х

х

30

111,9

х

х

35

116,7


Одежда,текстильные материалы, млн.дол.США

х

х

25,9

х

х

28

108,1

х

х

30

107,1


Обувь

х

х

4

х

х

4,2

105,0

х

х

4,4

104,8


Строительные материалы

х

х

17,1

х

х

16,8

98,2

х

х

16,5

98,2


В. Прочие (не включенные в перечни А и Б)



57,9



65

112,3



70

107,7

   

Внешнеэкономическая деятельность

  

     Алматинская область

Код ТН ВЭД

Наименование товара

2006 (прогноз)

2006/2005, %

2007 (прогноз)

2007/2006, %

2007/2004

%

кол-
во

цена
$ за
еди-
ницу
то-
вара

стои-
мость
млн.
$


кол-
во

цена
$ за
еди-
ницу
то-
вара

стои-
мость
млн.
$




Импорт таможенный



629,5

107,2



671,1

106,6

124,0


А. Основная товарная номенклатура по импорту



452,9

107,9



483,3

106,7

125,5

1701

Сахар-сырец, тыс.тонн

391

166

65

108,3

402

174

70

107,7

127,3

2201-2202

Молоко, молокопродукты,тонн

9964

1405

16

123,1

10951

1461

16

100,0

133,3

1515

Растительное масло, тонн

5135

1363

7

116,7

5645

1417

8

114,3

160,0

1704

Мучные кондитерские изделия, тонн

3964

2018

8

114,3

4289

2098

9

112,5

150,0

808

Овощи, фрукты, тонн

7776

643

5

125,0

8982

668

6

120,0

200,0

2402

Табачное сырье, табак и табачные изделия, тонн

14029

4562

64

106,7

14334

4744

68

106,3

123,6

2203-2208

Алкогольные напитки, тыс.литр

938

1172

0,7

116,7

984

1219

0,8

114,3

160,0

2710

Нефтепродукты

х

х

7

116,7

х

х

8

114,3

177,8

48081

Бумага, картон

х

х

40

105,3

х

х

42

105,0

120,0


Электрические машины, оборудование, реакторы, котлы их части, летательные аппараты

х

х

140

103,7

х

х

145

103,6

111,5


Средства наземного транспорта, их части

х

х

60

109,1

х

х

65

108,3

130,0


Каучук и резиновые изделия

х

х

5,2

104,0

х

х

5,5

105,8

137,5


Пластмассы и изделия из него

х

х

35

116,7

х

х

40

114,3

160,0


Б. Другие важные товары для области (товары, не включенные в перечень А)



104,6

107,1



112,8

107,8

124,0

9401-9404

Мебель

х

х

5,6

96,6

х

х

5,5

98,2

88,7

3004

Медикаменты

х

х

6,2

103,3

х

х

6,5

104,8

112,1

7208

Черные металлы, изделия из черных металлов

х

х

40

114,3

х

х

45

112,5

150,0


Одежда,текстильные материалы, млн.дол.США

х

х

32

106,7

х

х

35

109,4

125,0


Обувь

х

х

4,6

104,5

х

х

4,8

104,3

114,3


Строительные материалы

х

х

16,2

98,2

х

х

16

98,8

95,2


В. Прочие (не включенные в перечни А и Б)



72

102,9



75

104,2

115,4

Ввод в действие жилья за счет всех источников финансирования, тыс.кв.м/млн.тенге


2003 г. отчет

2004 г. оценка

Прогноз

2004г
в% к
2003г

2005г
в% к
2004г

2007г
в% к
2004г

тыс.м2

Кол-
во
ква-
рт.

тыс.м2

Кол-
во
ква-
рт.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

млн.тг

млн.тг

тыс.м2

Кол-
во
ква-
рт.

тыс.м2

Кол-
во
ква-
рт.

тыс.м2

Кол-
во ква-
рт.

млн.тг

млн.тг

млн.тг

Всего

133,1

1342

151,7

1557

190,5

2090

254,0

2725

318,0

3361

114,0

125,6

209,6

1917,9

4266,8

5252,4

6167,7

5561,4

222,5

123,1

130,3

в том числе за счет:














Средств республи-
канского бюджета



х


64,8

810

64,8

810

64,8

810





1195,1

3097,1

3097,1

1902,0


259,1

159,1

Средств местного бюджета



х


х


х


х






343,6

343,6

343,6

10,0


100,0


Средств государст-
венных предпри-
ятий и ор-
ганизаций



5,6

70

3,6

45

х


х



64,3



317,0

215,0

х

х


67,8


Средств предприя-
тий и ор-
ганизаций

2,9

28

10,3

129

5,5

69

9,3

116

7,6

95

355,2

53,4

73,8

111,0

566,2

320,0

208,5

170,4

510,1

56,5

30,1

Средств населения

130,2

1314

135,8

1358

116,6

1166

179,9

1799

245,6

2456

104,3

85,9

180,9

1806,9

1844,9

1276,7

2518,5

3479,1

102,1

69,2

188,6

Средств иностран-
ных инвесторов



























  

Форма Транс -1  

Показатели

2003г.
отчет

2004 г.,
оценка

Прогноз

2004г
в % к
2003г

2005г
в % к
2004г

2007г
в % к
2004г

2005 г.

2006 г.

2007 г.

Транспорт и связь









Объем перевозок грузов, млн.тонн в том числе:

80,6

85,0

90,2

96,5

104,3

105,4

106,2

122,7

автомобильный транспорт*, всего

80,6

84,9

90,2

96,5

104,2

105,4

106,2

122,7

воздушный транспорт

0,007

0,007378

0,007835

0,008380

0,009056

105,4

106,2

122,7

водный транспорт, всего

0,0012

0,0012418

0,0013016

0,0013066

0,0013196

103,5

104,8

106,3

Перевозка пассажиров, млн.чел. в том числе:

228,4

240,8

255,7

273,6

295,5

105,4

106,2

122,7

автомобильный транспорт*, всего

228,4

240,73

255,66

273,56

295,44

105,4

106,2

122,7

воздушный транспорт

0,026

0,027

0,029

0,031

0,033

103,8

106,2

122,2

речной транспорт

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Грузооборот, млн. ткм. в том числе:

3026,1

3189,5

3387,3

3624,4

3914,3

105,4

106,2

122,7

автомобильный транспорт*, всего

2988,1

3149,4

3344,8

3578,9

3865,2

105,4

106,2

122,7

воздушный транспорт

38,0

40,1

42,5

45,5

49,1

105,4

106,2

122,6

водный транспорт, всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Пассажирооборот, млн.пкм.в том числе:

4293,8

4525,7

4806,3

5142,7

5554,1

105,4

106,2

122,7

автомобильный транспорт*, всего

4205,9

4433,0

4707,9

5037,4

5440,4

105,4

106,2

122,7

воздушный транспорт

87,9

92,6

98,4

105,3

113,7

105,4

106,2

122,7

речной транспорт

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км

9681

9681

9681

9681

9681

100,0

100,0

100,0

в том числе: республиканского значения

2728

2728

2728

2728

2728

100,0

100,0

100,0

местного значения

6953

6953

6953

6953

6953

100,0

100,0

100,0

из них: реабилитированных дорог, км:

1694

2435,0

2403,0

2523,0

2649,0

143,7

98,7

108,8

в том числе: республиканского значения

306

200

0,0

0,0

0,0

65,4

0,0

0,0

местного значения

1388

2235

2403

2523

2649,0

161,0

107,5

118,5

Объем реализации услуг связи населению, млн.тенге

1537,4

1771,1

1983,6

2221,7

2488,3

115,2

112,0

140,5

в том числе: ОАО "Казахтелеком"

1537,4

1771,1

1983,6

2221,7

2488,3

115,2

112,0

140,5

Основные телефонные аппараты, установленные у населения, тыс.шт.

126,5

134,4

140,8

146,7

151,9

106,2

104,8

113,0

в том числе: ОАО "Казахтелеком"

126,5

134,4

140,8

146,7

151,9

106,2

104,8

113,0

Почта, млн.тенге

286,4

382,1

411,2

417,5

423,1

133,4

107,6

110,7

* - с учетом оценки объемов перевозок грузов и пассажиров нетранспортными организациями и предпринимателями, занимающихся коммерческими перевозками   

Местный бюджет Алматинской области

Наименование программ бюджетных программ

2003 год отчет

2004 год оценка

2005 год прогноз

2006 год прогноз

2007 год прогноз

ПОСТУПЛЕНИЯ

32 328 411

39 387 804

34 869 556

39 282 819

46 722 803

Доходы

17 932 985

18 855 197

19 300 761

21 574 865

24 536 504

Налоговые поступления

17 488 867

17 912 753

18 636 921

20 894 042

23 837 082

Неналоговые поступления

138 663

242 308

149 180

151 849

155 581

Доходы от операций с капиталом

305 455

700 136

514 660

528 974

543 841

Поступления от приватизации объектов гос. собственности

51 655

90 000




Полученные официальные трансферты

12 062 228

18 065 987

15 418 795

17 707 954

22 186 299

в том числе субвенция

10 125 030

14 425 291

15 418 795

17 707 954

22 186 299

Возврат кредитов

401 300

650 000

150 000

0

0

РАСХОДЫ

30 625 816

40 190 904

34 869 556

39 282 819

46 722 803

Затраты

30 062 216

39 790 904

34 869 556

39 282 819

46 722 803

Государственные услуги общего характера

1 442 809

2 402 107

2 257 620

2 480 083

2 832 688

Оборона

467 278

664 498

62 907

68 651

76 709

Общественный порядок и безопасность

1 209 927

1 514 842

1 525 591

1 723 073

2 073 455

Образование

13 407 004

16 286 598

15 241 365

17 584 790

21 642 102

Здравоохранение

4 264 934

7 814 995

8 342 530

9 300 170

10 786 115

Социальное обеспечение и социальная помощь

3 381 122

3 146 804

1 924 376

2 079 989

2 418 566

Жилищно-коммунальное хозяйство

1 531 270

2 636 892

1 591 258

1 637 431

1 679 943

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 217 026

1 205 170

1 208 357

1 071 297

1 444 699

Топливно-энергетический комплекс и недропользование


371 000

0

371 000

371 000

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и охрана окружающей среды

681 663

818 641

550 648

620 211

714 040

Промышленность и строительство

7 901

9 130

0

0

0

Транспорт и связь

869 497

1 388 291

1 378 451

1 454 266

1 624 071

Прочие

1 581 785

1 531 936

786 453

891 858

1 059 415

Обслуживание долга






Официальные трансферты






в том числе бюджетные изъятия






Кредитование

563 600

400 000

0

0

0

Дефицит/профицит бюджета

1 702 595

-803 100

0

0

0

Финансирование

51 655

803 100

0

0

0

Поступление

331 655

1 203 100

0

0

0

Погашение

-280 000

-400 000

0

0

0

Использование остатков бюджетных средств

1 880 243

1 726 620




* прогноз на 2005-2007 годы рассчитан без учета целевых инвестиционных трансфертов из республиканского бюджета

   

Форма ОХР-1

Наименование показателей

2003г.
отчет

2004г.
оценка

Прогноз

2004г.
в % к
2003г.

2005г.
в % к
2004г.

2007г.
в % к
2004г.

2005г.

2006г.

2007г.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Рекультивация нарушенных земель, га

-

50

100

150

150

-

200

300

Выбросы загрязняющих веществ  от стационарных источников загрязнения, тыс.т

71,03

70,53

70,03

69,53

69,03

99,2

99,3

97,8

Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников загрязнения, тыс.т

94,2

95,8

96,2

97,5

98

101,7

100,4

102,3

Объем поступивших средств от платежей  за загрязнение  окружающей среды,  млн. тенге  

585,1

540,4

642,5

670,8

694,2

92,4

118,9

128,5

Объем средств направленных на природоохранные мероприятия, млн. тенге

36

62,3

115,2

121

131,2

173,1

184,9

210,6

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Объем забора воды из природных водных объектов, млн.куб.м

2965,4

3260,0

3385,0

3400,0

3414,0

110

103,8

104,7

Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водоемы, млн.куб.м

213,6

214,0

214,3

214,56

214,9

100,1

100,1

100,4

ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ И ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Авиационная охрана лесов, часов

-

-

-

-

-

-

-

-

Площадь лесов подлежащая обработке  от вредителей и болезней, тыс.га

17,3

17,3

17,3

13,5

10,1

100

100

58,0

Лесоохотустройство и лесохозяйственное проектирование, тыс.га

-

-

-

-

-

-

-

-

Рубки ухода в молодняках (осветление и прочистка, тыс.га

-

-

0,6

0,8

0,9

-

-

-

Рубки ухода за лесом и санитарные рубки,  тыс. куб.м

23

23

23

23

23

100

100

100

Создание  особо охраняемых  природных территорий, тыс.га

-

-

-

-

-

-

-

-

ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО

Восстановление промысловой численности сайги,  тыс.шт.             

-

-

-

-

-

-

-

-

РЫБНЫЕ РЕСУРСЫ

Воспроизводство рыбных запасов (молоди рыб), тыс.шт.

2431,8

4600,0

5700,0

6800,0

6800,0

189

124

148

   

Показатели

2003г.
отчет

2004г.
оценка

прогноз

2005 г. в % к 2004 г.

2007 г. в % к 2004 г.

2005г.

2006г.

2007г.

Социально-демографические показатели

Общая численность населения, тыс.чел.

1565,6

1575,8

1580,6

1585,3

1590,1

100,3

100,9

Численность занятых в экономике, тыс.чел.  

721,7

732,8

739,6

742,8

745,7

100,9

101,8

Численность пенсионеров (среднегодовая), тыс.чел.

153,9

152,3

150,9

149,2

149,0

99,1

97,8

Среднемесячный размер пенсий, тенге

6551

7722

8255

8668

9101

106,9

117,9

Минимальный расчетный показатель, тенге

872

919

965

1008

1049

105,0

114,1

Минимальный размер заработной платы, тенге

5000

6600

6930

7277

7568

105,0

114,7

Реальная заработная плата, в % к предыдущему году

103,9

109,2

100,8

100,8

100,9



   


Еди-
ница
изме-
рения

2003г.
отчет

2004г.
оценка

Прогноз

2005г.
в % к
2004г.

2007г.
в % к
2004г.

2005г.

2006г.

2007г.

Прогноз экономической активности населения

Общая численность населения

тыс.
чел.

1566,8

1575,8

1580,6

1585,3

1590,1

100,6

100,9

Экономически активное население

тыс.
чел.

789,7

796,7

800,7

801,2

802,4

100,5

100,7

из него: занято в экономике - всего:

тыс.
чел.

721,7

732,8

739,6

742,8

745,7

100,9

101,8

в том числе: по  видам экономической  деятельности по найму

тыс.
чел.

392,0

406,3

415,9

423,3

428,1

102,4

105,4

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

тыс.
чел.

109,3

114,1

119,9

120,9

122,7

105,1

107,5

Промышленность и  строительство

тыс.
чел.

76,5

79,2

80,5

82,6

85,1

101,6

107,4

Услуги

тыс.
чел.

206,2

213,0

215,5

219,8

220,3

101,2

103,4

Самостоятельно занятое население

тыс.
чел.

329,7

326,5

323,7

319,5

317,6

99,1

97,3

Безработные - всего:

тыс.
чел.

68,0

63,9

61,1

58,4

56,7

95,6

88,7

Уровень безработицы

%

8,6

8,0

7,6

7,3

7,1

95,1

88,1


Еди-
ница
изме-
рения

2003г.
отчет

2004г.
оценка

Прогноз

2005г.
в % к
2004г.

2007г. в % к 2004г.

2005г.

2006г.

2007г.

Социальная защита населения

Размер черты бедности (среднегодовая)

тенге

1963

2046

2179

2314

2442

106,5

119,4

Количество лиц, проживающих ниже черты бедности  (среднегодовая)

тыс.
чел

122,0

58,6

55,0

48,6

43,6

93,9

74,4

из них получают гос. адресную социальную помощь на региональном уровне

-//-

122,0

58,6

55,0

48,6

43,6

93,9

74,4

Среднемесячный размер государственной адресной социальной помощи

тенге

782

798

850

1015

1186

106,5

148,6

Количество получателей жилищной помощи

тыс. семей

5,6

2,6

3,0

2,8

2,5

115,4

96,2

Среднемесячный размер жилищной помощи

тенге

1381

1599

2062

2307

2707

129,0

169,3

Сумма денежных средств предусмотренных на жилищную и адресную социальную помощь

млн. тенге

1045,8

490,6

941,7

886,2

824,4

191,9

168,0

в том числе:









Адресная социальная помощь

млн. тенге

945,7

437,1

561,0

591,8

620,3

128,3

141,9

Жилищная помощь

-//-

100,1

53,5

73,5

77,5

81,2

137,4

151,8

Освоено

-//-

870,1

490,5






 

   

      

наименование показателя

Еди-
ница
изме-
рения

2003 г. отчет

2004 г. оцен-
ка

Прогноз

2005 г. в % к 2004 г.

2007 г. в % к 2004 г.

2005
г.

2006
г.

2007
г.

Культура        

Количество организаций культуры - всего:

еди-
ниц

364

365

368

371

374

100,8

102,5

в том числе:









учреждений клубного типа всего:

"

227

227

227

227

227

100,0

100,0

       из них государственные

"

51

52

57

61

63

109,6

121,2

музеев

"

20

21

24

27

30

114,3

142,9

       из них государственные

"

20

21

24

27

30

114,3

142,9

музеев-заповедников

"








библиотек

"

114

114

114

114

114

100,0

100,0

театров

"

1

1

1

1

1

100,0

100,0

Среднесуточный объем государственного заказа республиканского телевещания

час








Среднесуточный объем государственного заказа радиовещания

"








Количество государственных архивных организаций

еди-
ниц

1

1

3

3

3

300,0

300,0

Наименование показателей

Ед.
изм.

2003 г. отчет

2004
г. оцен-
ка

Прогноз

2005 г. в % к 2004 г.

2007 г. в % к 2004 г.

2005
г.

2006
г.

2007
г.

Образование

Детские дошкольные организации     

Количество детских дошкольных организаций - всего

единиц

44

47

48

48

48

106,8

102,1

Численность детей в них

тыс.
чел

4,7

5

5,1

5,1

5,1

106,4

102,0

Количество государственных  детских дошкольных организаций

единиц

34

37

38

38

38

108,8

102,7

Численность детей в них

тыс.
чел

4

4,3

4,4

4,4

4,4

107,5

102,3

Среднее общее образование

Государственные организации среднего общего образования - всего

единиц

748

750

755

757

758

100,3

101,1

Количество учащихся государственных организаций среднего общего образования

тыс.
чел

341,4

341,9

342,4

342,6

342,6

100,1

100,2

выпуск учащихся:   

-//-








из 9-х классов

-//-

33,2

34

33,3

33,5

32,5

102,4

95,6

из 11-х классов   

-//-

26,6

27,5

29,4

34

33,3

103,4

121,1

прием в 10-е классы

-//-

29,4

31

29,9

30,2

29,1

105,4

93,9

Количество негосударственных школ

единиц

12

12

12

12

12

100,0

100,0

Численность детей в них

тыс.
чел

1,8

1,8

1,8

1,8

1,9

100,0

105,6

Количество населенных пунктов, не имеющих школ

единиц

60

59

57

57

57

98,3

96,6

Начальное профессиональное образование

Количество государственных профессиональных школ

единиц

22

23

23

23

23

104,5

100,0

Количество учащихся в них

тыс.
чел

6,04

6,6

7,2

7,4

7,5

109,3

113,6

в том числе на базе 9 классов

тыс.
чел

4,9

5

5,2

5,3

5,5

102,0

110,0

Прием в профессиональные школы на базе 9 классов

тыс.
чел

1,8

2,1

2,3

2,4

2,5

116,7

119,0

Количество негосударственных профессиональных школ

единиц

4

4

4

4

4

100,0

100,0

Численность учащихся в них

тыс.
чел

0,56

0,6

0,68

0,7

0,7

107,1

116,7

Потребность в подготовке квалифицированных кадров начального профессионального образования по наименованиям  направлений  подготовки

чело-
век

6,0

7,2

7,2

7,4

7,5

120,0

104,2

Среднее профессиональное образование

Количество государственных колледжей

единиц

14

14

14

14

14

100,0

100,0

Количество учащихся государственных колледжей - всего

тыс.
чел

7,5

7,8

8,1

8,3

8,8

104,0

112,8

в том числе обучающихся за счет средств бюджета

-//-

1,5

1,7

1,8

1,9

2,3

113,3

135,3

Прием в колледжи по госзаказу

тыс.
чел.

0,85

0,95

1,05

1,2

1,3

111,8

136,8

Количество негосударственных колледжей

единиц

16

16

16

16

16

100,0

100,0

в них учащихся

тыс.
чел

4,7

4,8

4,8

4,8

4,8

102,1

100,0

Потребность в подготовке специалистов среднего профессионального образования по наименованиям направлений подготовки

тыс.
чел

12,6

13,0

13,5

13,5

13,5

103,2

103,8

Наименование показателя

Ед. изм.

2003 г.
от-
чет

2003 г.

2004
г.
оцен-
ка

Прогноз

2005
г.
в % к
2004 г.

2007
г.
в % к
2004
г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

Количество самостоятельных амбулаторно-поликлинических организаций - всего

единиц

219

219

219

219

219

219

100,0

100,0

в том числе:










государственные

"

211

211

211

211

211

211

100,0

100,0

частные

"

8

8

8

8

8

8

100,0

100,0

Количество врачебных амбулаторий - всего

"

208

208

207

207

207

207

100,0

100,0

в том числе:










государственные

"

208

208

207

207

207

207

100,0

100,0

частные

"









Из общего количества врачебных амбулаторий:










а) сельские - всего

"

207

207

206

206

206

206

100,0

100,0

в том числе:










государственные

"

207

207

206

206

206

206

100,0

100,0

частные

"









Количество фельдшерско-акушерс-
ких пунктов всего

единиц

136

136

141

141

141

141

100,0

100,0

в том числе:

"









  государственные

"

136

136

141

141

141

141

100,0

100,0

  частные

"









Количество фельдшерских пунктов - всего

"

231

231

245

245

245

245

100,0

100,0

        в том числе:










  государственные

"

231

231

245

245

245

245

100,0

100,0

  частные

"









Количество больничных организаций - всего

"

77

77

78

79

79

79

201,4

201,4

        в том числе:










  государственные

"

68

68

69

70

70

70

101,4

101,4

  частные

"

9

9

9

9

9

9

100,0

100,0

Количество центральных районных больниц - всего

"

16

16

16

16

16

16

100,0

100,0

        в том числе:










  государственные

"

16

16

16

16

16

16

100,0

100,0

  частные

"









Количество районных больниц - всего

"









        в том числе:










  государственные

"









  частные

"









Количество районов, городов, не имеющих противотуберкулезных учреждений

"

13

13

13

13

13

13

100,0

100,0

  в т.ч. по конкретным районам и городам:

"

13

13

13

13

13

13

100,0

100,0

Аксуский район


1

1

1

1

1

1

100,0

100,0

Балхашский район


1

1

1

1

1

1

100,0

100,0

Енбекшиказахский район


1

1

1

1

1

1

100,0

100,0

Ескельдинский район


1

1

1

1

1

1

100,0

100,0

Карасайский район


1

1

1

1

1

1

100,0

100,0

Каратальский район


1

1

1

1

1

1

100,0

100,0

Кербулакский район


1

1

1

1

1

1

100,0

100,0

Коксуский район


1

1

1

1

1

1

100,0

100,0

Райымбекский район


1

1

1

1

1

1

100,0

100,0

Уйгурский район


1

1

1

1

1

1

100,0

100,0

г. Талдыкорган


1

1

1

1

1

1

100,0

100,0

г. Капшагай


1

1

1

1

1

1

100,0

100,0

г. Текели


1

1

1

1

1

1

100,0

100,0

Количество сельских участковых больниц - всего

единиц









        в том числе:










  государственные

"









  частные

"









Количество сельских больниц - всего

единиц

28

28

29

29

29

29

100,0

100,0

        в том числе:










  государственные

"

28

28

29

29

29

29

100,0

100,0

  частные

"









Количество развернутых коек - всего

единиц

7000

7000

7055

7175

7175

7175

101,7

101,7

        в том числе:










  государственные

"

6830

6830

6885

7005

7005

7005

101,7

101,7

  частные


170

170

170

170

170

170

100,0

100,0

Численность врачей

тыс. чел.

3131

3131

3150

3183

3183

3183

101,0

101,0

        в том числе:










в государственных организациях

"

2849

2849

2868

2901

2901

2901

101,2

101,2

в частных организациях

"

282

282

282

282

282

282

100,0

100,0

Численность среднего медицинского персонала  

тыс. чел.

7476

7476

7535

7660

7660

7660

101,7

101,7

        в том числе:










в государственных организациях

"

7196

7196

7255

7380

7380

7380

101,7

101,7

в частных организациях

"

280

280

280

280

280

280

100,0

100,0

Наименование показателя

Едини-
ца изме-
рения

2003
г.
отчет

2004
г.
оцен-
ка

Прогноз

2005
г. в %
к 2004
г.

2007
г. в %
к 2004
г.

2005
г.

2006
г.

2007
г.

Спорт









Количество спортивных сооружений

единиц

2826

2830

2833

2835

2840

100,1

100,4

в том числе государственные

"

2820

2821

2825

2826

2828

100,1

100,2

Количество детско-юношеских спортивных школ

"

18

23

23

23

24

100,0

104,3

количество занимающихся в них

тыс.
чел.

7831

9547

10045

10760

11460,0

105,2

120,0

Количество школ высшего спортивного мастерства

единиц








количество учащихся, занимающихся в них

тыс.
чел.








Школы-интернаты для одаренных в спорте детей

единиц

1

1

1

1

1

100,0

100,0

количество учащихся, занимающихся в них

тыс.
чел.

68

128

188

248

248

146,9

193,8

Количество спортивных клубов

единиц

96

100

105

110

112

105,0

112,0

количество занимающихся в них

тыс.
чел.

4684

6340

9133

11183

12683

144,1

200,0

Центры олимпийской подготовки

единиц



1

1

1



количество занимающихся в них

чел.



320

320

320



Количество  занимающихся физкультурой и спортом

тыс.
чел.

280596

281396

282944

285885

306185

100,6

108,8

   

     Форма ТУР -1


2003
отчет

2004
оценка

прогноз

2004
г. в %
к 2003
г.

2005
г. в %
к 2004
г.

2007
г. в %
к 2004
г.

2005
г.

2006
г.

2007
г.

Туризм


















Число граждан, въехавших в Алматинскую область, чел

37765

38000

38200

38500

39100

100,6

100,5

102,9

из них воспользовались услугами туристических организаций, чел

608

798

988

1178

1368

131,3

123,8

171,4

Число граждан выехавших за Республики Казахстан, чел.

38210

38150

37800

37600

37200

99,8

99,1

97,5

из них воспользовались  услугами     туристических организаций, чел

18157

23605

27150

29510

31870

130,0

115,0

135,0

Число граждан, обслуженных туристическими организациями по внутреннему туризму, чел

2535

3352

4106

4926

5771

132,2

122,5

172,2

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.