О бюджете города Усть-Каменогорска на 2008 год

Утративший силу

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 25 декабря 2007 года N 4/3. Зарегистрировано управлением юстиции города Усть-Каменогорска 29 декабря 2007 года за N 5-1-74. Утратило силу - в связи с истечением срока, на который было принято, на основании письма Усть-Каменогорского городского маслихата от 08.01.2009 № 04-06/3

       Сноска. Утратило силу - в связи с истечением срока, на который было принято, на основании письма Усть-Каменогорского городского маслихата от 08.01.2009 № 04-06/3.

      В соответствии со статьями 80, 85 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 14 декабря 2007 года N 3/28-IV "Об областном бюджете на 2008 год" и N 3/29-IV "Об объемах трансфертов общего характера между областным бюджетом и бюджетами городов и районов области на 2008-2010 годы", Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет города на 2008 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
      1) доходы – 9 713 655,7 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 6 109 505 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 47 872 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 898 199 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 2 658 079,7 тысяч тенге;
      2) затраты – 10 352 548,2 тысяч тенге;
      3) операционное сальдо – - 638 892,5 тысяч тенге;
      4) чистое бюджетное кредитование – 0;
      5) сальдо по операциям с финансовыми активами – 207 349 тысяч тенге;
      6) дефицит (профицит) бюджета – - 846 241,5 тысяч тенге;
      7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 846 241,5 тысяч тенге.
      Сноска. Пункт 1 в новой редакции решения Усть-Каменогорского городского маслихата от 16 октября 2008 года N 10/5.

      2. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2008 год в сумме 68001,3 тысяч тенге, в том числе:
      резерв на неотложные затраты - 27000,3 тысяч тенге;
      чрезвычайный резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера -  41 001 тысяч тенге;
      резерв на исполнение обязательств по решениям судов - 0 тысяч тенге.
      Сноска. В пункт 2 внесены изменения решением Усть-Каменогорского городского маслихата от 8 февраля 2008 года  N 5/3, решением от 16 октября 2008 года N 10/5.

      3. Объем бюджетных изъятий из бюджета города Усть-Каменогорска в областной бюджет - 0.

      4. Зачисление доходов в городской бюджет производить по нормативам распределения доходов, в соответствии с решением сессии Восточно-Казахстанского областного маслихата от 1 июля 2008 года N 7/87-IV "О внесении изменений и дополнений в решение от 14 декабря 2007 года N 3/28-IV "Об областном бюджете на 2008 год":
      1) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты - 15,4 %;
      2) социальный налог - 15,4 %.
      Сноска. Пункт 4 в новой редакции решения Усть-Каменогорского городского маслихата от 10 июля 2008 года N 8/3.

      5. Предусмотреть в расходах городского бюджета затраты:
      на компенсацию пенсионерам, получающим пенсию до 19 000 тенге, за проезд на городском транспорте в период дачного сезона с 15 мая по 15 октября, в размере 700 тенге в месяц;
      на ежемесячное возмещение расходов транспортным организациям в сумме 80 000 тысяч тенге за льготный проезд в городском общественном транспорте следующих категорий граждан:
      пенсионеров, родившихся с 1 января 1938 года по 1 января 1945 года (мужчины), с 1 января 1938 года по 1 января 1950 года (женщины), в размере 20 тенге из расчета 20 поездок в месяц в период с 1 мая по 31 октября 2008 года в сумме 63 000 тысяч тенге;
      инвалидов I, II групп непенсионного возраста - получателей государственного социального пособия по инвалидности, в размере 40 тенге из расчета 20 поездок в месяц в период с 1 мая по 31 декабря 2008 года в сумме 13 000 тысяч тенге;
      инвалидов III группы непенсионного возраста - получателей государственного социального пособия по инвалидности, в размере 20 тенге из расчета 20 поездок в месяц в период с 1 мая по 31 декабря 2008 года в сумме 4 000 тысяч тенге;
      на компенсацию Почетным гражданам города Усть-Каменогорска из расчета 1,4 месячного расчетного показателя в сумме 642 тысячи тенге.
      Сноска. В пункт 5 внесены изменения решением Усть-Каменогорского городского маслихата от 17 апреля 2008 года N 6/6, решением от 16 октября 2008 года N 10/5.

      6. Утвердить перечень бюджетных программ развития городского бюджета на 2008 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц, согласно приложению 2.

      7. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета города Усть-Каменогорска на 2008 год, согласно приложению 3.

      8. Утвердить перечень бюджетных программ аппарата акима Меновновского сельского округа согласно приложению 4.

      9. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2008 года.

      Председатель сессии

      Секретарь городского маслихата

Приложение 1
к решению городского маслихата
от 25 декабря 2007 года N 4/3

      Сноска. Приложение 1 в новой редакции решения Усть-Каменогорского городского маслихата от 16 октября 2008 года N 10/5.

Бюджет
города Усть-Каменогорска на 2008 год  

Категория


 

Сумма,
тысяч тенге


Класс



Подкласс



   

Наименование

 

 

 

I. ДОХОДЫ

9 713 655,7

1

 

 

Налоговые поступления

6 109 505

 

1

 

Подоходный налог

1 778 485

 

 

2

Индивидуальный подоходный налог

1 778 485

 

3

 

Социальный налог

1 237 962

 

 

1

Социальный налог

1 237 962

 

4

 

Налоги на собственность

2 333 546

 

 

1

Налоги на имущество

1 406 621

 

 

3

Земельный налог

500 034

 

 

4

Налог на транспортные средства

426 635

 

 

5

Единый земельный налог

256

 

5

 

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

554 735

 

 

2

Акцизы

268 010

 

 

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

115 700

 

 

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

171 025

 

8

 

Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

204 777

 

 

1

Государственная пошлина

204 777

2

 

 

Неналоговые поступления

47 872

 

1

 

Доходы от государственной собственности

21 570

 

 

1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

1 887

 

 

3

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности

1 708

 

 

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

17 975

 

2

 

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

4 500

 

 

1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

4 500

 

3

 

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

86

 

 

1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

86

 

4

 

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

2 790

 

 

1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений

2 790

 

6

 

Прочие неналоговые поступления

18 926

 

 

1

Прочие неналоговые поступления

18 926

3

 

 

Поступления от продажи основного капитала

898 199

 

1

 

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

289 877

 

 

1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

289 877

 

3

 

Продажа земли и нематериальных активов

608 322

 

 

1

Продажа земли

607 122

 

 

2

Продажа нематериальных активов

1 200

4

 

 

Поступления трансфертов

2 658 079,7

 

2

 

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

2 658 079,7

 

 

2

Трансферты из областного бюджета

2 658 079,7

Функциональная группа


 

 

Сумма,
тысяч тенге


Администратор



Программа




Наименование

 

 

 

II. ЗАТРАТЫ

10 352 548,2

01

 

 

Государственные услуги общего характера

323 346

 

112

 

Аппарат маслихата района (города областного значения)

19 701

 

 

001

Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)

19 701

 

122

 

Аппарат акима района (города областного значения)

236 871

 

 

001

Обеспечение деятельности акима района (города областного значения)

225 421

 

 

008

Обучение государственных служащих компьютерной грамотности

11 450

 

123

 

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

9 444

 

 

001

Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

9 444

 

452

 

Отдел финансов района (города областного значения)

38 338

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела финансов

24 424

 

 

003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 500

 

 

004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

12 414

 

453

 

Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

18 992

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования

18 992

02

 

 

Оборона

26 388

 

122

 

Аппарат акима района (города областного значения)

26 388

 

 

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

26 388

03

 

 

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

28 030

 

458

 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

28 030

 

 

021

Эксплуатация оборудования и средств по регулированию дорожного движения в населенных пунктах

28 030

04

 

 

Образование

3 673 846

 

464

 

Отдел образования района (города областного значения)

3 594 332

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела образования

14 392

 

 

003

Общеобразовательное обучение

2 644 559

 

 

004

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

20 008

 

 

005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

69 379

 

 

006

Дополнительное образование для детей

207 370

 

 

009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

408 063

 

 

010

Внедрение системы интерактивного обучения в государственной системе начального, основного среднего и общего среднего образования

219 261

 

 

116

Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства

11 300

 

467

 

Отдел строительства района (города областного значения)

79 514

 

 

002

Развитие обьектов образования

79 514

06

 

 

Социальная помощь и социальное обеспечение

577 455

 

451

 

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

577 455

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ

71 326

 

 

002

Программа занятости

74 815

 

 

005

Государственная адресная социальная помощь

7 894

 

 

006

Жилищная помощь

38 687

 

 

007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

271 317

 

 

010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

12 645

 

 

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 145

 

 

013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

21 034

 

 

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

58 880

 

 

016

Государственные пособия на детей до 18 лет

4 680

 

 

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

15 032

07

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

3 700 503

 

458

 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

967 705

 

 

003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

28 788

 

 

004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

116 046

 

 

012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

96 224

 

 

015

Освещение улиц в населенных пунктах

223 582

 

 

016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

226 460

 

 

017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

18 291

 

 

018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

258 314

 

467

 

Отдел строительства района (города областного значения)

2 732 798

 

 

003

Строительство жилья

1 083 372

 

 

004

Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 212 195

 

 

005

Развитие объектов коммунального хозяйства

254 722

 

 

006

Развитие системы водоснабжения

16 525

 

 

007

Развитие объектов благоустройства

165 984

08

 

 

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

601 600

 

123

 

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

4 560

 

 

006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

4 560

 

455

 

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

169 766

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков

10 696

 

 

003

Поддержка культурно-досуговой работы

90 908

 

 

006

Функционирование районных (городских) библиотек

60 461

 

 

007

Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана

7 701

 

456

 

Отдел внутренней политики района (города областного значения)

48 003

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела внутренней политики

11 717

 

 

002

Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации

24 200

 

 

003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

12 086

 

465

 

Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

369 271

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта

7 531

 

 

005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

2 860

 

 

006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне

11 788

 

 

007

Подготовка и участие членов  сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

347 092

 

467

 

Отдел строительства района (города областного значения)

10 000

 

 

011

Развитие объектов культуры

10 000

10

 

 

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

43 589

 

462

 

Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

5 537

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства

5 537

 

463

 

Отдел земельных отношений района (города областного значения)

38 052

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела земельных отношений

20 052

 

 

004

Организация работ по зонированию земель

18 000

11

 

 

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

66 687

 

467

 

Отдел строительства района (города областного значения)

14 698

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела строительства

14 698

 

468

 

Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

51 989

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства

21 289

 

 

003

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

30 700

12

 

 

Транспорт и коммуникации

1 166 483,7

 

458

 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 166 483,7

 

 

022

Развитие транспортной инфраструктуры

56 546,7

 

 

023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

970 937

 

 

024

Организация внутрипоселковых (внутригородских) внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

139 000

13

 

 

Прочие

140 555,3

 

469

 

Отдел предпринимательства района (города областного значения)

9 077

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела предпринимательства

7 457

 

 

003

Поддержка предпринимательской деятельности

1 620

 

452

 

Отдел финансов района (города областного значения)

68 001,3

 

 

012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

68 001,3

 

453

 

Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

30 305

 

 

003

Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы

30 305

 

458

 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

33 172

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

33 172

15

 

 

Трансферты

4 065,2

 

 

 

Трансферты

4 065,2

 

452

 

Отдел финансов района (города областного значения)

4 065,2

 

 

006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

3 951,2

 


016

Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов

114

 

 

 

III. ОПЕРАЦИОННОЕ САЛЬДО

-638 892,5

 

 

 

IV. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0

 

 

 

V. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

207 349

 

 

 

VI. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-846 241,5

 

 

 

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

846 241,5

Приложение 2
к решению городского маслихата
от 25 декабря 2007 года N 4/3

      Сноска. Приложение 2 в новой редакции решения Усть-Каменогорского городского маслихата от 10 июля 2008 года N 8/3 .

Перечень бюджетных программ развития города Усть-Каменогорска на 2008 год, с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

Функциональная группа


Администратор



Программа




Наименование




Инвестиционные проекты (программы)

01



Государственные услуги общего характера


122


Аппарат акима района (города областного значения)



008

Обучение государственных служащих компьютерной грамотности

04



Образование


464


Отдел образования района (города областного значения)



004

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)



116

Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства


467


Отдел строительства района (города областного значения)



002

Развитие объектов образования

07



Жилищно-коммунальное хозяйство


467


Отдел строительства района (города областного значения)



003

Строительство жилья



004

Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры



005

Развитие объектов коммунального хозяйства



006

Развитие системы водоснабжения



007

Развитие объектов благоустройства

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство


467


Отдел строительства района (города областного значения)



011

Развитие объектов культуры

12



Транспорт и коммуникации


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)



022

Развитие транспортной инфраструктуры




Инвестиции на формирование и увеличение уставного капитала юридических лиц

13



Прочие


452


Отдел финансов района (города областного значения)



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

Приложение 3
к решению городского маслихата
от 25 декабря 2007 года N 4/3

Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе
исполнения бюджета города Усть-Каменогорска на 2008 год

Функциональная группа


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

04



Образование


464


Отдел образования района (города областного значения)



003

Общеобразовательное обучение

Приложение 4
к решению городского маслихата
от 25 декабря 2007 года N 4/3

Перечень бюджетных программ аппарата акима
Меновновского сельского округа

Функциональная группа


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

01



Государственные услуги общего характера


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа



001

Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.