О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 24 декабря 2010 года № 38/340 "О городском бюджете на 2011 - 2013 годы"

Новый

Решение Актауского городского маслихата от 12 апреля 2011 года № 41/372. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 29 апреля 2011 года № 11-1-153

      В соответствии со статьями 9 и 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95 - IV, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением областного маслихата от 6 апреля 2011 года № 31/371 «О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 13 декабря 2010 года № 29/331 «Об областном бюджете на 2011-2013 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2097 от 14 апреля 2011 года), городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение городского маслихата от 24 декабря 2010 года № 38/340 «О городском бюджете на 2011 - 2013 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-143, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 30 декабря 2010 года № 215 - 216) следующие изменения и дополнения:
      Пункт 1 изложить в новой редакции:
      «1. Утвердить городской бюджет на 2011-2013 годы согласно приложению 1, в том числе городской бюджет на 2011 год, в следующих объемах:
      1) доходы – 15 298 808 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 8 568 347 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 378 088 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 467 045 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 5 885 328 тысяч тенге;
      2) затраты – 16 051 390 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 2 705 340 тысяч тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 2 705 340 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 10 000 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 10 000 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – 3 467 922 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 467 922 тысяч тенге, в том числе:
      поступление займов – 2 700 000 тысяч тенге;
      погашение займов – 0 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 767 922 тысяч тенге».
      Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
      В пункте 2:
      в абзаце 2 цифру «8,3» заменить цифрой «12»;
      в абзаце 6 цифру «8,4» заменить цифрой «12»;
      В пункте 3:
      подпункт 1) исключить;
      дополнить подпунктом 2) абзацами следующего содержания:
      «ежемесячную социальную выплату в размере 1 - го месячного расчетного показателя:
      получателям государственных социальных пособий по инвалидности;
      получателям государственных социальных пособий по потере кормильца (на детей)»;
      В пункте 3 - 1:
      в абзаце 2 цифру «154 499» заменить цифрой «119 227»;
      в абзаце 6 цифру «437» заменить цифрой «485»;
      дополнить абзацами 8,9,10,11,12 следующего содержания:
      «22 164 тысяч тенге – создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования;
      15 600 тысяч тенге – поддержка частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса – 2020»;
      40 764 тысяч тенге – увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования;
      4 290 тысяч тенге – частичное субсидирование заработной платы в рамках Программы занятости 2020»;
      15 202 тысяч тенге – обеспечение деятельности Центра занятости в рамках Программы занятости 2020».
      Пункт 7 изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему решению.
      В пункте 3 - 2 цифру «5 032 655» заменить цифрой «5 557 655»;
      В пункте 3 - 3 цифру «995 000» заменить цифрой «2 700 000»;
      В пункте 6 цифру «98 059» заменить цифрой «13 975».
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.

      Председатель сессии                     Ж. Доспаев

      Секретарь городского
      маслихата                               Ж. Матаев

      «СОГЛАСОВАНО»
      Начальник государственного
      учреждения «Актауский городской
      отдел экономики и
      бюджетного планирования»
      А. Ким
      12 апреля 2011 года

Приложение 1
к решению городского маслихата
от 12 апреля 2011 года № 41/372

Бюджет города Актау на 2011 год

категория

Сумма, тыс.тенге


класс



подкласс




Наименование




1 ДОХОДЫ

15 298 808
1    

Налоговые поступления

8 568 347

01


Подоходный налог

3 196 323



2

Индивидуальный подоходный налог

3 196 323


03


Социальный налог

1 579 487



1

Социальный налог

1 579 487


04


Hалоги на собственность

2 774 946



1

Hалоги на имущество

1 895 043



3

Земельный налог

345 706



4

Hалог на транспортные средства

534 011



5

Единый земельный налог

186


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

539 882



2

Акцизы

50 160



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

242 322



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

172 127



5

Налог на игорный бизнес

75 273


07


Прочие налоги

2



1

Прочие налоги

2


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

477 707



1

Государственная пошлина

477 707

2    

Неналоговые поступления

378 088

01


Доходы от государственной собственности

22 323



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

5 323



5

Доходы от аренды имущества,находящегося в государственной собственности

17 000


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

751



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

751


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

90



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

90


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан 

334 068



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора

334 068


06


Прочие неналоговые поступления

20 856



1

Прочие неналоговые поступления

20 856

3    

Поступления от продажи основного капитала

467 045

01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

135 185



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

135 185


03


Продажа земли и нематериальных активов

331 860



1

Продажа земли

293 106



2

Продажа нематериальных активов

38 754

4    

Поступления трансфертов

5 885 328

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

5 885 328



2

Трансферты из областного бюджета

5 885 328

Функциональная группа

Сумма, тыс.тенге


Администратор бюджетных программ 



Программа 




Наименование


   

2. ЗАТРАТЫ

16 051 390
01
 

Государственные услуги общего характера

205 830

112


Аппарат маслихата города

25 561



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

24 512



002

Создание информационных систем

899



003

Капитальные расходы государственных органов

150


122


Аппарат акима города

111 651



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

107 763



002

Создание информационных систем

2 928



003

Капитальные расходы государственных органов

960


123


Аппарат акима села Умирзак

11 565



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

11 265



022

Капитальные расходы государственных органов

300


452


Отдел финансов

40 368



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

21 134



002

Создание информационных систем

899



004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

15 707



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

1 828



018

Капитальные расходы государственных органов

800


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

16 685



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

15 146



002

Создание информационных систем

899



004

Капитальные расходы государственных органов

640

02
 

Оборона

19 519

122


Аппарат акима города

19 519



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

19 519

03
 

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

84 092

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

84 092



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

84 092

04
 

Образование

6 662 834

464


Отдел образования

6 549 895



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

28 221



002

Создание информационных систем

899



003

Общеобразовательное обучение

4 061 543



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

122 126



006

Дополнительное образование для детей

241 836



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

14 199



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 604 649



011

Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

358 226



012

Капитальные расходы государственных органов

640



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося  без попечения родителей

42 183



020

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому

34 609



021

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования

40 764


467


Отдел строительства

112 939



037

Строительство и реконструкция объектов образования

112 939

06
 

Социальная помощь и социальное обеспечение

644 351

123


Аппарат акима села Умирзак

495



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

495


451


Отдел занятости и социальных программ

623 176



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения

53 690



002

Программа занятости

106 753



005

Государственная адресная социальная помощь

17 107



006

Жилищная помощь

11 807



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решением местных представительных органов

280 653



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

5 352



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 646



012

Создание информационных систем

899



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства

23 407



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

70 049



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

7 858



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

26 513



021

Капитальные расходы государственных органов

2 240



023

Обеспечение деятельности центров занятости

15 202


464


Отдел образования

20 680



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

20 680

07
 

Жилищно-коммунальное хозяйство

6 528 184

123


Аппарат акима села Умирзак

24 009



008

Освещение улиц населенных пунктов

4 887



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 778



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 344


467


Отдел строительства

5 275 293



003

Строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда

43 036



004

Развитие, обустройство и (или) приобретение  инженерно-коммуникационной инфраструктуры

3 710 749



005

Развитие коммунального хозяйства

26 768



006

Развитие системы водоснабжения

1 185 522



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

46 000



031

Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов  в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

263 218


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

1 228 882



015

Освещение улиц в населенных пунктах

130 717



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

350 097



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

10 152



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

737 916

08
 

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

270 135

455


Отдел культуры и развития языков

217 738



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

9 632



002

Создание информационных систем

899



003

Поддержка культурно-досуговой работы

175 014



006

Функционирование районных (городских) библиотек

31 713



010

Капитальные расходы государственных органов

480


456


Отдел внутренней политики

33 659



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

16 177



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

8 000



003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

2 120



004

Создание информационных систем

899



005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

5 983



006

Капитальные расходы государственных органов

480


465


Отдел физической культуры и спорта

18 738



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

6 073



002

Создание информационных систем

899



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

7 574



007

Подготовка и участие членов  сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

4 192

09
 

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

1 174 854

467


Отдел строительства

1 174 854



009

Развитие теплоэнергетической  системы

1 174 854

10


 

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

31 763

453


Отдел экономики и бюджетного планирования

535



006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов

0



099

Реализация мер социальной поддержки  специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета

535


474

 

Отдел сельского хозяйства и ветеринарии

7 748

 

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

6 364



002

Создание информационных систем

899



013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

485


463


Отдел земельных отношений

23 480



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

21 781



005

Создание информационных систем

899



007

Капитальные расходы государственных органов

800

11
 

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

36 686

467


Отдел строительства

16 197



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

14 658



014

Создание информационных систем

899



017

Капитальные расходы государственных органов

640


468


Отдел архитектуры и градостроительства

20 489



001

Услуги по реализации государственной политики в области  архитектуры и градостроительства на местном уровне 

19 110



002

Создание информационных систем

899



004

Капитальные расходы государственных органов

480

12
 

Транспорт и коммуникации

256 192

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

256 192



022

Развитие транспортной инфраструктуры

76 061



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

135 131



009

Строительство и реконструкция  автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации региональной занятости переподготовки кадров

45 000

13
 

Прочие

136 639
 

451

 

Отдел занятости и социальных программ

15 600

 

022

Поддержка частного предпринимательства в рамках программы "Дорожная карта бизнеса-2020"

15 600


469


Отдел предпринимательства

61 066



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и  промышленности

12 489



002

Создание информационных систем

899



003

Поддержка предпринимательской деятельности

47 198



004

Капитальные расходы государственных органов

480


452


Отдел финансов

13 975



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

13 975


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

20 000



003

Разработка или корректировка технико-экономического  обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное  сопровождение концессионных проектов

20 000


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

25 998



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

24 459



013

Капитальные расходы государственных органов

640



020

Создание информационных систем

899

15
 

Трансферты

311

452


Отдел финансов

311



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

311


   

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

2 705 340



Бюджетные кредиты

2 705 340

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

2 700 000

467


Отдел строительства

2 700 000



003

Строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда

2 700 000

10    

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

5 340

453


Отдел экономики и бюджетного планирования

5 340



006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов

5 340




Погашение бюджетных кредитов

0


   

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ
С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

10 000



Приобретение финансовых активов

10 000

13    

Прочие

10 000

452


Отдел финансов

10 000



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

10 000




Поступления от продажи финансовых активов государства

0


   

5.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-3 467 922

   

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

3 467 922
     

Поступление займов

2 700 000
16    

Погашение займов

0



Используемые остатки бюджетных средств

767 922

Приложение 2
к решению городского маслихата
от 12 апреля 2011 года № 41/372

ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2011 ГОД С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)

Функциональная группа


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

Инвестиционные проекты

04
 

Образование

 

467


Отдел строительства

 

037

Строительство и реконструкция объектов образования

07
 

Жилищно-коммунальное хозяйство

 

467


Отдел  строительства

 

003

Строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда

 

004

Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

 

005

Развитие объектов коммунального хозяйства

 

006

Развитие системы водоснабжения

 

007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

 

031

Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

09

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

 

467


Отдел строительства

 

009

Развитие теплоэнергетической системы

12

Транспорт и коммуникации

 

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

 

009

Строительство и реконструкция автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии занятости и переподготовки кадров

 

022

Развитие транспортной инфраструктуры

Инвестиционные программы
01
 

Государственные услуги общего характера

 

112


Аппарат маслихата города

   

002

Создание информационных систем

 

122


Аппарат акима города

   

002

Создание информационных систем

 

452


Отдел финансов

   

002

Создание информационных систем

 

453


Отдел экономики и бюджетного планирования

   

002

Создание информационных систем

04
 

Образование

 

464


Отдел образования

   

002

Создание информационных систем

06
 

Социальная помощь и социальное обеспечение

 

451


Отдел занятости и социальных программ

   

012

Создание информационных систем

08    

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

 

455


Отдел культуры и развития языков

   

002

Создание информационных систем

 

456


Отдел внутренней политики

   

004

Создание информационных систем

 

465


Отдел физической культуры и спорта

   

002

Создание информационных систем

10
 

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

 

474

 

Отдел сельского хозяйства и ветеринарии

   

002

Создание информационных систем

 

463


Отдел земельных отношений

   

005

Создание информационных систем

11    

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

 

467


Отдел строительства

   

014

Создание информационных систем

 

468


Отдел архитектуры и градостроительства

   

002

Создание информационных систем

13    

Прочие

 

469


Отдел предпринимательства

   

002

Создание информационных систем


452


Отдел финансов



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.