О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 23 декабря 2015 года № 44/2-V "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2016-2018 годы"

Утративший силу

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 29 ноября 2016 года № 12/3-VI. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 2 декабря 2016 года № 4746. Утратило силу - решением Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 23 декабря 2016 года № 13/5-VI

      Сноска. Утратило силу - решением Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 23.12.2016 № 13/5-VI (вводится в действие с 01.01.2017).
      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
      В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 15 ноября 2016 года № 7/71-VI "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2015 года № 34/406-V "Об областном бюджете на 2016-2018 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 4743), Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2016-2018 годы" от 23 декабря 2015 года № 44/2-V (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 4318, опубликовано в информационно-правовой системе нормативных правовых актов Республики Казахстан "Әділет" 19 января 2016 года) следующие изменения:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Утвердить бюджет города на 2016-2018 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2016 год в следующих объемах:
      1) доходы – 36 841 262,2 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 12 530 617,1 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 192 666,8 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 2 107 344,7 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 22 010 633,6 тысяч тенге;
      2) затраты – 36 721 986,2 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 2 193 019,0 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 198 847,0 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 302 916,0;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 104 069,0 тысяч тенге;
      5) дефицит бюджета – - 2 272 590,0 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита бюджета – 2 272 590,0 тысяч тенге.";
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      "3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2016 год в сумме 112 005,0 тысяч тенге.";
      пункт 4 изложить в следующей редакции:
      "4. Принять к исполнению нормативы распределения доходов на 2016 год, в соответствии с решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 15 ноября 2016 года № 7/71-VI "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2015 года № 34/406-V "Об областном бюджете на 2016-2018 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 4743):
      1) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 14,1 %;
      2) социальный налог – 14,1 %.";
      приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2016 года.

      Председатель сессии Н. Умарбеков
      Секретарь городского маслихата А. Абакумов

  Приложение к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 29 ноября 2016 года
№ 12/3-VI
  Приложение 1 к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 23 декабря 2015 года
№ 44/2-V

Бюджет города Усть-Каменогорска на 2016 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

36 841 262,2

1



Налоговые поступления

12 530 617,1


01


Подоходный налог

4 007 590,2



2

Индивидуальный подоходный налог

4 007 590,2


03


Социальный налог

2 084 997,6



1

Социальный налог

2 084 997,6


04


Налоги на собственность

4 942 077,0



1

Налоги на имущество

3 184 551,0



3

Земельный налог

594 380,0



4

Налог на транспортные средства

1 162 550,0



5

Единый земельный налог

596,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 049 979,0



2

Акцизы

157 986,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

180 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

683 645,0



5

Налог на игорный бизнес

28 348,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

445 973,3



1

Государственная пошлина

445 973,3

2



Неналоговые поступления

192 666,8


01


Доходы от государственной собственности

116 518,3



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

2 151,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

113 753,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

354,3



9

Прочие доходы от государственной собственности

260,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

11,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

11,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

5 720,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

5 720,0


06


Прочие неналоговые поступления

70 417,5



1

Прочие неналоговые поступления

70 417,5

3



Поступления от продажи основного капитала

2 107 344,7


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 857 344,7



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 857 344,7


03


Продажа земли и нематериальных активов

250 000,0



1

Продажа земли

225 000,0



2

Продажа нематериальных активов

25 000,0

4



Поступления трансфертов

22 010 633,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

22 010 633,6



2

Трансферты из областного бюджета

22 010 633,6


Функциональная группа

Всего затраты (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Бюджетная программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. ЗАТРАТЫ

36 721 986,2

01



Государственные услуги общего характера

423 142,5


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

28 119,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

26 321,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 798,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

213 568,9



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

203 634,1



003

Капитальные расходы государственного органа

9 934,8


452


Отдел финансов района (города областного значения)

59 773,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

43 877,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

15 450,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

446,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

46 892,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

43 675,0



004

Капитальные расходы государственного органа

3 217,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

74 789,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

74 207,6



013

Капитальные расходы государственного органа

582,0

02



Оборона

24 968,9


122


Аппарат акима района (города областного значения)

24 968,9



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

24 968,9

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

77 727,4


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

57 074,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

57 074,0


499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

20 653,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

19 588,4



003

Капитальные расходы государственного органа

1 065,0

04



Образование

11 994 244,9


464


Отдел образования района (города областного значения)

11 834 235,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

32 934,0



003

Общеобразовательное обучение

7 213 806,9



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

314 615,2



006

Дополнительное образование для детей

678 752,3



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 133 503,2



015

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

99 566,0



022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

3 659,0



029

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

22 592,0



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

2 116 622,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

218 185,3


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

160 009,0



017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

160 009,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 108 490,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 095 131,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

85 255,0



002

Программа занятости

108 866,0



003

Оказание ритуальных услуг по захоронению умерших Героев Советского Союза, "Халық Қаһарманы", Героев Социалистического труда, награжденных Орденом Славы трех степеней и орденом "Отан" из числа участников и инвалидов войны

1 385,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

1 410,0



005

Государственная адресная социальная помощь

3 100,0



006

Оказание жилищной помощи

15 835,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

404 922,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

5 280,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

78 122,0



015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

239 331,0



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

9 300,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

107 783,0



021

Капитальные расходы государственного органа

4 292,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости

186,0



025

Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу

13 583,0



050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

16 481,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 256,0



050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

5 256,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

8 103,0



030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

8 103,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

17 345 916,4


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 634 524,7



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

79 936,0



005

Снос аварийного и ветхого жилья

0,1



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

1 719,7



015

Освещение улиц в населенных пунктах

555 453,5



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

43 660,0



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

16 565,1



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

741 721,6



028

Развитие коммунального хозяйства

17 512,9



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 012 279,5



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

1 150 316,3



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

15 360,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

1 107,0



026

Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020

1 107,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

674,0



009

Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020

674,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

13 681 790,2



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

5 417 909,2



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

8 130 983,6



072

Строительство служебного жилища, строительство и (или) реконструкция общежитий для трудовой молодежи и инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Дорожной карты занятости 2020

132 897,4


479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

22 114,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

21 554,5



005

Капитальные расходы государственного органа

560,0


498


Отдел земельных отношений и сельского хозяйства района (города областного значения)

5 706,0



016

Изъятие земельных участков для государственных нужд

5 706,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

856 114,2


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

390 970,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

22 313,8



003

Поддержка культурно-досуговой работы

192 782,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

130 142,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

45 733,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

126 308,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

29 805,9



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

62 500,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

31 420,9



006

Капитальные расходы государственного органа

2 091,9



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

490,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

338 834,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

17 421,0



004

Капитальные расходы государственного органа

5 116,0



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

180 153,3



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне

14 000,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

65 696,4



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

56 448,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

117 593,2


473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

61 516,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

27 221,2



003

Капитальные расходы государственного органа

4 598,9



005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

2 186,8



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

9 500,0



008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

516,5



009

Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных

1 686,1



010

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

2 500,0



011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

13 306,7


498


Отдел земельных отношений и сельского хозяйства района (города областного значения)

56 077,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере земельных отношений и сельского хозяйства

54 347,9



003

Капитальные расходы государственного органа

1 183,0



010

Организация работ по зонированию земель

546,1

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

229 777,3


467


Отдел строительства района (города областного значения)

38 888,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

37 688,4



017

Капитальные расходы государственного органа

1 200,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

190 888,9



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

44 167,9



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

145 153,0



004

Капитальные расходы государственного органа

1 568,0

12



Транспорт и коммуникации

1 745 936,2


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 745 936,2



022

Развитие транспортной инфраструктуры

20 976,3



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 086 104,4



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

638 855,5

13



Прочие

2 564 534,5


452


Отдел финансов района (города областного значения)

112 005,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

112 005,0


469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

38 392,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

31 580,7



003

Поддержка предпринимательской деятельности

6 600,0



004

Капитальные расходы государственного органа

212,2


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 414 136,6



040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"

8 720,1



043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 405 416,5

14



Обслуживание долга

115 965,1


452


Отдел финансов района (города областного значения)

115 965,1



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

115 965,1

15



Трансферты

117 575,6


452


Отдел финансов района (города областного значения)

117 575,6



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

6 235,7



016

Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов

99 038,8



024

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий

11 211,0



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

1 090,1




III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

2 193 019,0




Бюджетные кредиты

2 193 019,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 193 019,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 193 019,0



053

Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

2 193 019,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

198 847,0




Приобретение финансовых активов

302 916,0

13



Прочие

302 916,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

302 916,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

302 916,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

104 069,0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

104 069,0


01


Поступления от продажи финансовых активов государства

104 069,0



1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

104 069,0




V. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

-2 272 590,0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

2 272 590,0


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.