О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 23 декабря 2016 года № 13/5-VI "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2017-2019 годы"

С истёкшим сроком

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 6 июня 2017 года № 18/2-VI. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 12 июня 2017 года № 5063. Прекращено действие в связи с истечением срока

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 30 мая 2017 года № 11/119-VI "О внесении изменений и дополнений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2016 года № 8/75-VI "Об областном бюджете на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5053), Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2017-2019 годы" от 23 декабря 2016 года № 13/5-VI (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 4797, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан 16 января 2017 года) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить бюджет города на 2017-2019 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2017 год в следующих объемах:

      1) доходы – 38 165 360,5 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 20 714 083,4 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 289 245,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 1 386 223,7 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 15 775 808,4 тысяч тенге;

      2) затраты – 39 920 132,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 2 029 611,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 2 029 611,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0;

      5) дефицит бюджета – - 3 784 383,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета – 3 784 383,2 тысяч тенге.";

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      "4. Принять к исполнению нормативы распределения доходов на 2017 год, в соответствии с решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 30 мая 2017 года № 11/119-VI "О внесении изменений и дополнений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2016 года № 8/75-VI "Об областном бюджете на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5053):

      1) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 32,8 %;

      2) социальный налог – 32,8 %.";

      приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.

      Председатель сессии М. Тесленко
      Временно осуществляющий
      полномочия секретаря
      городского маслихата А. Курмангалиев

  Приложение к решению
Усть-Каменогорского     
городского маслихата
от 6 июня 2017 года № 18/2-VI Приложение 1 к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 23 декабря 2016 года
№ 13/5-VI

Бюджет города Усть-Каменогорска на 2017 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

38 165 360,5

1



Налоговые поступления

20 714 083,4


01


Подоходный налог

8 391 585,7



2

Индивидуальный подоходный налог

8 391 585,7


03


Социальный налог

5 283 630,6



1

Социальный налог

5 283 630,6


04


Налоги на собственность

5 231 596,0



1

Налоги на имущество

3 222 000,0



3

Земельный налог

714 000,0



4

Налог на транспортные средства

1 295 000,0



5

Единый земельный налог

596,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 305 693,0



2

Акцизы

189 158,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

215 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

870 535,0



5

Налог на игорный бизнес

31 000,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

501 578,1



1

Государственная пошлина

501 578,1

2



Неналоговые поступления

289 245,0


01


Доходы от государственной собственности

214 745,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

33 895,0



3

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности

41 000,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

139 850,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

5 500,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

5 500,0


06


Прочие неналоговые поступления

69 000,0



1

Прочие неналоговые поступления

69 000,0

3



Поступления от продажи основного капитала

1 386 223,7


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 131 223,7



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 131 223,7


03


Продажа земли и нематериальных активов

255 000,0



1

Продажа земли

230 000,0



2

Продажа нематериальных активов

25 000,0

4



Поступления трансфертов

15 775 808,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

15 775 808,4



2

Трансферты из областного бюджета

15 775 808,4


Функциональная группа

Всего затраты (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Бюджетная программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. ЗАТРАТЫ

39 920 132,7

01



Государственные услуги общего характера

742 962,4


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

25 312,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

25 102,0



003

Капитальные расходы государственного органа

210,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

247 274,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района
(города областного значения)

238 504,6



003

Капитальные расходы государственного органа

8 769,4


452


Отдел финансов района (города областного значения)

59 518,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

48 796,1



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 080,0



018

Капитальные расходы государственного органа

641,9



028

Приобретение имущества в коммунальную собственность

9 000,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

52 065,1



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

49 051,7



004

Капитальные расходы государственного органа

461,4



061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

2 552,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

73 093,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

72 432,7



013

Капитальные расходы государственного органа

660,6


467


Отдел строительства района (города областного значения)

285 700,0



040

Развитие объектов государственных органов

285 700,0

02



Оборона

24 962,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

24 962,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

24 962,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

110 512,8


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

88 426,8



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

88 426,8


499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

22 086,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

22 086,0

04



Образование

13 389 814,3


464


Отдел образования района (города областного значения)

12 984 699,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

32 074,0



003

Общеобразовательное обучение

7 712 407,0



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

238 815,0



006

Дополнительное образование для детей

725 443,2



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 449 135,1



015

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

106 509,0



022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

2 553,0



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

2 262 682,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

455 081,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

159 915,0



017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

159 915,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

245 200,0



024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

245 200,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 823 431,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 766 185,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

80 122,8



002

Программа занятости

517 393,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

1 696,0



005

Государственная адресная социальная помощь

3 150,0



006

Оказание жилищной помощи

15 450,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

487 280,0



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

4 000,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

6 449,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

65 764,5



015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

248 027,0



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

10 100,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

38 769,0



021

Капитальные расходы государственного органа

5 800,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости

80 455,0



025

Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу

20 250,0



028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

2 596,0



050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

168 448,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

10 434,7


464


Отдел образования района (города областного значения)

57 246,0



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

48 000,0



030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

9 246,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

14 807 263,9


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 716 852,7



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

109 424,8



004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

28 500,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

422 396,3



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

60 000,0



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

14 149,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

652 617,0



028

Развитие коммунального хозяйства

3 228,3



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 222 936,4



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

203 600,9


467


Отдел строительства района (города областного значения)

12 068 257,2



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

6 467 989,5



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

5 596 801,1



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

750,0



072

Строительство служебного жилища, развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и строительство, достройка общежитий для молодежи в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

2 716,6


479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

22 154,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

21 819,0



005

Капитальные расходы государственного органа

335,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

740 159,5


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

371 889,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

22 794,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

163 420,5



006

Функционирование районных (городских) библиотек

142 154,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

33 521,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

10 000,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

141 739,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

30 479,6



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

62 000,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

48 759,4



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

500,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

224 022,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

17 116,5



004

Капитальные расходы государственного органа

200,0



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

167 319,8



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне

14 613,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

20 128,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

4 645,5


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 508,2



008

Развитие объектов спорта

1 200,0



011

Развитие объектов культуры

1 308,2

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

116 265,1


473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

64 078,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

30 870,0



003

Капитальные расходы государственного органа

241,7



005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

1 700,0



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

12 000,0



008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

987,4



010

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

2 700,0



011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

15 579,0


498


Отдел земельных отношений и сельского хозяйства района (города областного значения)

52 187,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере земельных отношений и сельского хозяйства

52 187,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

98 554,3


467


Отдел строительства района (города областного значения)

41 223,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

39 073,4



017

Капитальные расходы государственного органа

2 150,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

57 330,9



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

47 330,9



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

10 000,0

12



Транспорт и коммуникации

6 328 636,7


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

6 328 636,7



022

Развитие транспортной инфраструктуры

3 793 021,4



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 319 928,3



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

1 215 687,0

13



Прочие

1 645 155,4


452


Отдел финансов района (города областного значения)

80 000,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

80 000,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

200,0



003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

200,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 491 025,4



040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

11 000,0



043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года

1 480 025,4


469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

73 930,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

31 030,0



003

Поддержка предпринимательской деятельности

6 500,0



004

Капитальные расходы государственного органа

400,0



016

Кредитование АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" на реализацию государственной инвестиционной политики

36 000,0

14



Обслуживание долга

3 092,9


452


Отдел финансов района (города областного значения)

3 092,9



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

3 092,9

15



Трансферты

89 322,4


452


Отдел финансов района (города областного значения)

89 322,4



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

76 007,0



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

13 315,4




III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

2 029 611,0




Бюджетные кредиты

2 029 611,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 029 611,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 029 611,0



053

Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

2 029 611,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




V. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

-3 784 383,2




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

3 784 383,2


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.