О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 21 декабря 2017 года №132-20/1 "О бюджетах поселков и сельских округов на 2018-2020 годы"

С истёкшим сроком

Решение Кызылординского городского маслихата от 21 декабря 2018 года № 204-34/1. Зарегистрировано Департаментом юстиции Кызылординской области 25 декабря 2018 года № 6580. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии с пунктом 2 статьи 75 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 21 декабря 2017 года № 132-20/1 "О бюджетах поселков и сельских округов на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6088 от 26 декабря 2017 года, опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан 8 января 2018 года) следующие изменения:

      подпункт 1) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1) доходы – 2 006 150,8 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет 888 030,0 тысяч тенге;

      поселок Белкол 189 195,3 тысяч тенге;

      сельский округ Акжарма 88 527,0 тысяч тенге;

      сельский округ Ақсуат 328 030,6 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылжарма 211 547,3 тысяч тенге;

      сельский округ Карауылтобе 71 749,1 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылозек 55 807,0 тысяч тенге;

      сельский округ Косшынырау 173 264,5 тысяч тенге.

      Налоговые поступления – 123 894,0 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет 72 827,0 тысяч тенге;

      поселок Белкол 15 500,0 тысяч тенге;

      сельский округ Акжарма 3 569,0 тысяч тенге;

      сельский округ Ақсуат 8 948,0 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылжарма 10 900,0 тысяч тенге;

      сельский округ Карауылтобе 3 170,0 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылозек 5 050,0 тысяч тенге;

      сельский округ Косшынырау 3 930,0 тысяч тенге.

      Неналоговые поступления – 15 387,9 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет 1 533,0 тысяч тенге;

      поселок Белкол 60 69,7 тысяч тенге;

      сельский округ Акжарма 221,0 тысяч тенге;

      сельский округ Ақсуат 3 543,5 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылжарма 2 919,1 тысяч тенге;

      сельский округ Карауылтобе 56,1 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылозек 255,0 тысяч тенге;

      сельский округ Косшынырау 790,5 тысяч тенге.

      Поступления трансфертов –1 866 868,9 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет 813 670,0 тысяч тенге;

      поселок Белкол 167 625,6 тысяч тенге;

      сельский округ Акжарма 84 737,0 тысяч тенге;

      сельский округ Ақсуат 315 539,1 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылжарма 197 728,2 тысяч тенге;

      сельский округ Карауылтобе 68 523,0 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылозек 50 502,0 тысяч тенге;

      сельский округ Косшынырау 168 544,0 тысяч тенге.".

      Подпункт 2) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "2) расходы – 2 006 150,8 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет 888 030,0 тысяч тенге;

      поселок Белкол 189 195,3 тысяч тенге;

      сельский округ Акжарма 88 527,0 тысяч тенге;

      сельский округ Ақсуат 328 030,6 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылжарма 211 547,3 тысяч тенге;

      сельский округ Карауылтобе 71 749,1 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылозек 55 807,0 тысяч тенге;

      сельский округ Косшынырау 173 264,5 тысяч тенге.".

      Приложения 1, 2, 3, 4, 6 - указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1-5 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действия с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.

      Председатель внеочередной ХХХІV
сессии Кызылординского городского
маслихата
Қ.ОРЫНБАСАРҰЛЫ
      Секретарь Кызылординского городского
маслихата
Р. БУХАНОВА

  Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 204-34/1
  Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1

Бюджет поселка Тасбогет города Кызылорды на 2018 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4




1. Доходы

888 030,0

1



Налоговые поступления

72 827,0


01


Подоходный налог

17 053,7



2

Индивидуальный подоходный налог

17 053,7


04


Hалоги на собственность

55 545,3



1

Hалоги на имущество

900,0



3

Земельный налог

14 645,3



4

Hалог на транспортные средства

40 000,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

228,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

228,0

2



Неналоговые поступления

1 533,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 533,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

1 533,0

4



Поступления трансфертов

813 670,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

813 670,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

813 670,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа




Администратор бюджетных программ





Бюджетная программа






Наименование






2.Расходы

888 030,0

01




Государственные услуги общего характера

45 771,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

45 771,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 771,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 265,0




022

Капитальные расходы государственного органа

7 506,0

04




Образование

310 523,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

305 835,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

305 835,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

305 835,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

4 688,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 688,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

4 688,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

14 791,0


2



Социальная помощь

14 791,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 791,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

14 791,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

104 616,0


3



Благоустройство населенных пунктов

104 616,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

104 616,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

35 745,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

31 200,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

37 671,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

28 129,0


1



Деятельность в области культуры

27 992,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 992,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

27 992,0


2



Спорт

137,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

137,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

137,0

12




Транспорт и коммуникации

384 200,0


1



Автомобильный транспорт

384 200,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

384 200,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 461,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

380 739,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

 0

05




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

 0





5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0


  Приложение 2 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 204-34/1
  Приложение 2 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1

Бюджет поселка Белкуль города Кызылорды на 2018 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4




1. Доход

189 195,3

1



Налоговые поступления

15 500,0


01


Подоходный налог

1 552,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 552,0


04


Hалоги на собственность

13 948,0



1

Hалоги на имущество

102,0



3

Земельный налог

7 047,0



4

Hалог на транспортные средства

6 799,0

2



Неналоговые поступления

6 069,7


06


Прочие неналоговые поступления

6 069,7



1

Прочие неналоговые поступления

6 069,7

4



Поступления трансфертов

167 625,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

167 625,6



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

167 625,6

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Подпрограмма





Наименование





2.Расходы

189 195,3

01




Государственные услуги общего характера

28 766,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28 766,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 766,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 985,7




022

Капитальные расходы государственного органа

5 781,0

04




Образование

71 141,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

71 141,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71 141,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

71 141,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 417,0


2



Социальная помощь

1 417,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 417,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 417,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4 733,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4 733,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 733,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 668,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

676,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

389,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

9 797,0


1



Деятельность в области культуры

9 660,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 660,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

9 660,0


2



Спорт

137,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

137,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

137,0

12




Транспорт и коммуникации

73 340,6


1



Автомобильный транспорт

73 340,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

73 340,6




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

200,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

73 140,6





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

05




Погашение бюджетных кредитов

0,0


01



Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

06




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


01



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0



1


Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0


  Приложение 3 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 204-34/1
  Приложение 3 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1

Бюджет сельского округа Акжарма города Кызылорды на 2018 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс

 1

4

5




Наименование

2 018,0




1. Доход

88 527,0

1



Налоговые поступления

3 569,0


01


Подоходный налог

1 700,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 700,0


04


Hалоги на собственность

1 869,0



1

Hалоги на имущество

42,0



3

Земельный налог

108,0



4

Hалог на транспортные средства

1 719,0

2



Неналоговые поступления

221,0


01


Доходы от государственной собственности

131,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

131,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

90,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

90,0

4



Поступления трансфертов

84 737,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

84 737,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

84 737,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование





2.Расходы

88 527,0

01




Государственные услуги общего характера

38 287,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

38 287,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 287,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 461,0




022

Капитальные расходы государственного органа

14 826,0

04




Образование

31 936,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

29 268,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 268,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

29 268,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2 668,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 668,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 668,0

05




Здравоохранение

47,0


9



Прочие услуги в области здравоохранения

47,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47,0




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

47,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

6 604,0


3



Благоустройство населенных пунктов

6 604,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 604,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 458,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

716,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

430,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

9 338,0


1



Деятельность в области культуры

9 201,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 201,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

9 201,0


2



Спорт

137,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

137,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

137,0

12




Транспорт и коммуникации

240,0


1



Автомобильный транспорт

240,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

240,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

240,0

13




Прочие

2 075,0


9



Прочие

2 075,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 075,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 075,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

05




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0


  Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 204-34/1
  Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1

Бюджет сельского округа Аксуат города Кызылорды на 2018 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доход

328 030,6

1



Налоговые поступления

8 948,0


01


Подоходный налог

3 148,0



2

Индивидуальный подоходный налог

3 148,0


04


Hалоги на собственность

5 800,0



1

Hалоги на имущество

190,0



3

Земельный налог

810,0



4

Hалог на транспортные средства

4 800,0

2



Неналоговые поступления

3 543,5


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 352,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

1 352,0


06


Прочие неналоговые поступления

2 191,5



1

Прочие неналоговые поступления

2 191,5

4



Поступления трансфертов

315 539,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

315 539,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

315 539,1

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование





2.Расходы

328 030,6

01




Государственные услуги общего характера

40 677,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

40 677,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 677,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 329,0




022

Капитальные расходы государственного органа

5 348,0




032

Капитальные расходы подведомоственных государственных учреждений и организаций

5 000,0

04




Образование

173 263,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

173 263,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

173 263,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

173 263,0

05




Здравоохранение

48,0


9



Прочие услуги в области здравоохранения

48,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48,0




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

48,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 695,0


2



Социальная помощь

1 695,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 695,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 695,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

16 001,5


3



Благоустройство населенных пунктов

16 001,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 001,5




008

Освещение улиц в населенных пунктах

9 028,5




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

771,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6 202,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

17 796,0


1



Деятельность в области культуры

17 659,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 659,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

17 659,0


2



Спорт

137,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

137,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

137,0

12




Транспорт и коммуникации

74 402,1


1



Автомобильный транспорт

74 402,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

74 402,1




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

286,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

74 116,1

13




Прочие

4 148,0


9



Прочие

4 148,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 148,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

4 148,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

05




Погашение бюджетных кредитов

0,0


01



Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0


  Приложение 5 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 204-34/1
  Приложение 6 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1

Бюджет сельского округа Карауылтюбе города Кызылорды на 2018 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доход

71 749,1

1



Налоговые поступления

3 170,0


01


Подоходный налог

1 200,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 200,0


04


Hалоги на собственность

1 970,0



1

Hалоги на имущество

70,0



3

Земельный налог

500,0



4

Hалог на транспортные средства

1 400,0

2



Неналоговые поступления

56,1


06


Прочие неналоговые поступления

56,1



1

Прочие неналоговые поступления

56,1

4



Поступления трансфертов

68 523,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

68 523,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

68 523,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование





2.Расходы

71 749,1

01




Государственные услуги общего характера

47 623,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

47 623,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 623,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 797,1




022

Капитальные расходы государственного органа

14 826,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 428,0


2



Социальная помощь

1 428,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 428,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 428,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

12 071,0


3



Благоустройство населенных пунктов

12 071,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 071,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

8 235,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

787,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 049,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

8 896,0


1



Деятельность в области культуры

8 760,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 760,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

8 760,0


2



Спорт

136,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

136,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

136,0

12




Транспорт и коммуникации

325,0


1



Автомобильный транспорт

325,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

325,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

325,0

13




Прочие

1 406,0


9



Прочие

1 406,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 406,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

1 406,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

05




Погашение бюджетных кредитов

0,0


01



Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.