О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2017 года № 25/2-VI "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2018-2020 годы"

Утративший силу

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 26 апреля 2018 года № 29/2-VI. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 5 мая 2018 года № 5632. Утратило силу - решением Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 23 декабря 2019 года № 52/2-VI

      Сноска. Утратило силу - решением Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 23.12.2019 № 52/2-VI (вводится в действие с 01.01.2020).
      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 12 апреля 2018 года № 19/213-VI "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2017 года № 16/176-VI "Об областном бюджете на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5622), Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2017 года № 25/2-VI "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5394, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 15 января 2018 года) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить бюджет города на 2018-2020 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 46 206 760,5 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 22 307 285,4 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 271 340,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 1 965 799,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 21 662 336,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 48 826 268,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – - 31 639,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 31 639,0 тысяч тенге;

      5) дефицит бюджета – - 2 587 868,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета – 2 587 868,7 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2018 год в сумме 54 863,0 тысяч тенге.";

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      "4. Принять к исполнению нормативы распределения доходов на 2018 год, в соответствии с решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 12 апреля 2018 года № 19/213-VI "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2017 года № 16/176-VI "Об областном бюджете на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5622):

      1) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 32,5 %;

      2) социальный налог – 32,5 %.".

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.

      Председатель сессии А. Курмангалиев
      Секретарь городского маслихата А. Светаш

 
  Приложение
к решению Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 26 декабря 2017 года № 25/2-VI
Приложение 1
к решению Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 26 апреля 2018 года № 29/2-VI

Бюджет города Усть-Каменогорска на 2018 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

46 206 760,5

1



Налоговые поступления

22 307 285,4


01


Подоходный налог

8 798 885,8



2

Индивидуальный подоходный налог

8 798 885,8


03


Социальный налог

5 613 823,5



1

Социальный налог

5 613 823,5


04


Налоги на собственность

5 505 596,0



1

Налоги на имущество

3 362 000,0



3

Земельный налог

645 000,0



4

Налог на транспортные средства

1 498 000,0



5

Единый земельный налог

596,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 129 717,0



2

Акцизы

196 694,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

220 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

688 023,0



5

Налог на игорный бизнес

25 000,0


07


Прочие налоги

154 100,0



1

Прочие налоги

154 100,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

1 105 163,1



1

Государственная пошлина

1 105 163,1

2



Неналоговые поступления

271 340,0


01


Доходы от государственной собственности

150 800,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

150 800,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

860,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

860,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 680,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

1 680,0


06


Прочие неналоговые поступления

118 000,0



1

Прочие неналоговые поступления

118 000,0

3



Поступления от продажи основного капитала

1 965 799,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 745 799,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 745 799,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

220 000,0



1

Продажа земли

200 000,0



2

Продажа нематериальных активов

20 000,0

4



Поступления трансфертов

21 662 336,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21 662 336,1



2

Трансферты из областного бюджета

21 662 336,1


Функциональная группа

Всего затраты (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Бюджетная программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. ЗАТРАТЫ

48 826 268,2

01



Государственные услуги общего характера

1 602 602,1


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

31 709,6



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

30 429,6



003

Капитальные расходы государственного органа

1 280,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

282 386,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района
(города областного значения)

268 812,9



003

Капитальные расходы государственного органа

13 573,1


452


Отдел финансов района (города областного значения)

818 943,3



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

57 709,6



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

16 156,6



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

12 780,0



018

Капитальные расходы государственного органа

948,1



028

Приобретение имущества в коммунальную собственность

731 349,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

50 676,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

49 219,0



004

Капитальные расходы государственного органа

1 457,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

90 131,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

86 116,2



013

Капитальные расходы государственного органа

4 015,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

328 756,0



040

Развитие объектов государственных органов

328 756,0

02



Оборона

30 173,5


122


Аппарат акима района (города областного значения)

30 173,5



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

30 173,5

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

127 786,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

104 332,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

104 332,0


499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

23 454,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

23 204,0



003

Капитальные расходы государственного органа

250,0

04



Образование

15 536 971,9


464


Отдел образования района (города областного значения)

13 364 756,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

34 078,0



003

Общеобразовательное обучение

7 962 768,1



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

395 187,0



006

Дополнительное образование для детей

684 571,0



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 519 327,6



015

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

106 509,0



022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

2 553,0



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

2 178 844,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

480 918,5


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

167 904,0



017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

167 904,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 004 311,7



024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

2 004 311,7

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 862 546,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 803 329,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

82 279,0



002

Программа занятости

314 675,2



004

Оказание социальной помощи на приобретение  топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

2 052,0



005

Государственная адресная социальная помощь

43 875,0



006

Оказание жилищной помощи

15 000,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

635 013,0



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

9 610,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

6 805,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

79 086,0



015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

253 049,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

118 640,5



021

Капитальные расходы государственного органа

250,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости

94 593,0



028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

2 402,0



050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

140 309,3



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

5 690,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

59 217,0



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

47 600,0



030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

11 617,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

17 474 007,9


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 235 028,6



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

14 380,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

580 000,0



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

94 048,0



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

15 108,4



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 620 037,4



028

Развитие коммунального хозяйства

8 449,8



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

38 105,0



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

947 250,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

917 650,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

13 068 622,4



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

5 950 802,3



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

6 146 361,2



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

158 156,9



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

180 000,0



025

Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

199 302,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

434 000,0


479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

1 548,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

1 548,3


491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

48 975,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

34 224,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 276,0



006

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

13 475,0


498


Отдел земельных отношений и сельского хозяйства района (города областного значения)

119 833,6



016

Изъятие земельных участков для государственных нужд

119 833,6

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

789 358,8


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

372 535,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

23 353,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

134 952,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

144 547,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

33 733,0



010

Капитальные расходы государственного органа

250,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

35 700,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

168 644,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

38 633,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

81 300,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

45 380,0



006

Капитальные расходы государственного органа

3 331,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

248 179,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

18 844,3



004

Капитальные расходы государственного органа

250,0



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

181 530,5



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне

14 839,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

26 776,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

5 940,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

159 545,8


473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

69 464,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

29 893,6



003

Капитальные расходы государственного органа

250,0



005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

3 550,2



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

13 000,0



008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

690,0



010

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

2 900,0



011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

19 181,0


498


Отдел земельных отношений и сельского хозяйства района (города областного значения)

90 081,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере земельных отношений и сельского хозяйства

59 246,2



003

Капитальные расходы государственного органа

2 251,0



010

Организация работ по зонированию земель

28 583,8

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

215 181,7


467


Отдел строительства района (города областного значения)

165 241,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

147 188,7



017

Капитальные расходы государственного органа

18 053,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

49 940,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

49 276,0



004

Капитальные расходы государственного органа

664,0

12



Транспорт и коммуникации

8 243 046,6


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

8 243 046,6



022

Развитие транспортной инфраструктуры

5 595 517,8



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 607 528,8



024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

35 000,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

1 005 000,0

13



Прочие

2 197 494,1


452


Отдел финансов района (города областного значения)

54 863,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

54 863,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

26 040,0



003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

26 040,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 076 745,0



040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

11 000,0



043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 065 745,0


469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

39 846,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

35 550,1



003

Поддержка предпринимательской деятельности

3 300,0



004

Капитальные расходы государственного органа

996,0

14



Обслуживание долга

12 720,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

12 720,0



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

12 720,0

15



Трансферты

574 833,8


452


Отдел финансов района (города областного значения)

574 833,8



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

203,8



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

574 630,0




III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

-31 639,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

31 639,0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

31 639,0


01


Поступления от продажи финансовых активов государства

31 639,0



1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

31 639,0




V. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

-2 587 868,7




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

2 587 868,7


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.