О внесении изменений в решение Буландынского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 6С-34/1 "О бюджетах города Макинск, сельских округов Буландынского района на 2019-2021 годы"

Новый

Решение Буландынского районного маслихата Акмолинской области от 19 декабря 2019 года № 6С-48/1. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 23 декабря 2019 года № 7584

      В соответствии с пунктом 4 статьи 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Буландынский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Буландынского районного маслихата "О бюджетах города Макинск, сельских округов Буландынского района на 2019-2021 годы" от 25 декабря 2018 года № 6С-34/1 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7051, опубликовано 24 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:

      подпункты 1), 2) пункта 1 изложить в новой редакции:

      "1) доходы – 111487,3 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 97040,1 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 37,9 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 14409,3 тысяч тенге;

      2) затраты – 112794,0 тысячи тенге;";

      подпункты 1), 2) пункта 2 изложить в новой редакции:

      "1) доходы – 17026,5 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 2266,2 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 27,8 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 14732,5 тысячи тенге;

      2) затраты – 18471,7 тысяча тенге;";

      подпункты 1), 2) пункта 3 изложить в новой редакции:

      "1) доходы – 12670,9 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 2122,0 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 10548,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 12670,9 тысяч тенге;";

      пункт 5-1 изложить в новой редакции:

      "5-1. Предусмотреть в бюджете города Макинск на 2019 год целевые трансферты в сумме 14409,3 тысяч тенге, в том числе:

      1) целевые текущие трансферты, выделенные из республиканского бюджета в сумме 3109,3 тысяч тенге, в том числе:

      1896,3 тысяч тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;

      1213,0 тысяч тенге на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих;

      2) целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 300,0 тысяч тенге, в том числе:

      300,0 тысяч тенге на внедрение единой информационной площадки учета исполнения бюджета;

      3) целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 11000,0 тысяч тенге, в том числе:

      6000,0 тысяч тенге на обустройство парка "Победы";

      5000,0 тысяч тенге на восстановление, ремонт ливневых канализаций и мостов.";

      пункт 5-2 изложить в новой редакции:

      "5-2. Предусмотреть в бюджете Вознесенского сельского округа на 2019 год целевые трансферты в сумме 1390,5 тысяч тенге, в том числе:

      1) целевые текущие трансферты, выделенные из республиканского бюджета в сумме 1090,5 тысяч тенге, в том числе:

      360,3 тысяч тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;

      730,2 тысяч тенге на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих;

      2) целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 300,0 тысяч тенге, в том числе:

      300,0 тысяч тенге на внедрение единой информационной площадки учета исполнения бюджета.";

      пункт 5-3 изложить в новой редакции:

      "5-3. Предусмотреть в бюджете Караозекского сельского округа на 2019 год целевые трансферты в сумме 829,9 тысяч тенге, в том числе:

      1) целевые текущие трансферты, выделенные из республиканского бюджета в сумме 529,9 тысяч тенге, в том числе:

      110,9 тысяч тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;

      419,0 тысяч тенге на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих;

      2) целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 300,0 тысяч тенге, в том числе:

      300,0 тысяч тенге на внедрение единой информационной площадки учета исполнения бюджета.";

      приложения 1, 4, 7 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии
Буландынского районного
маслихата
А.Есентуров
      Секретарь Буландынского
районного маслихата
Ш.Кусаинов

      "СОГЛАСОВАНО"

      Акимат Буландынского района

 
  Приложение 1 к решению
Буландынского районного
маслихата от 19 декабря
2019 года № 6С-48/1
  Приложение 1 к решению
Буландынского районного
маслихата от 25 декабря
2018 года № 6С-34/1

Бюджет города Макинск на 2019 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

111487,3

1



Налоговые поступления

97040,1


01


Подоходный налог

50938,0



2

Индивидуальный подоходный налог

50938,0


04


Hалоги на собственность

45265,7



1

Hалоги на имущество

448,9



3

Земельный налог

13454,0



4

Hалог на транспортные средства

31362,8


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

836,4



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

836,4

2



Неналоговые поступления

37,9


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

37,9



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

37,9

4



Поступления трансфертов

14409,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

14409,3



3

Трансферты из районного бюджета

14409,3


Функциональная группа

Сумма


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

112794,0

01



Государственные услуги общего характера

37142,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37142,6



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35827,6



022

Капитальные расходы государственного органа

1315,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

13705,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13705,8



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

13705,8

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

38403,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38403,6



008

Освещение улиц в населенных пунктах

8786,6



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5339,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

24278,0

12



Транспорт и коммуникации

8291,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8291,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

8291,0

15



Трансферты

15251,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15251,0



043

Бюджетные изъятия

15251,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета 

-1306,7




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1306,7




Используемые остатки бюджетных средств

1306,7

8



Используемые остатки бюджетных средств

1306,7


01


Остатки бюджетных средств

1306,7



1

Свободные остатки бюджетных средств

1306,7

 
  Приложение 2 к решению
Буландынского районного
маслихата от 19 декабря
2019 года № 6С-48/1
  Приложение 4 к решению
Буландынского районного
маслихата от 25 декабря
2018 года № 6С-34/1

Бюджет Вознесенского сельского округа на 2019 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

17026,5

1



Налоговые поступления

2266,2


01


Подоходный налог

743,0



2

Индивидуальный подоходный налог

743,0


04


Hалоги на собственность

1523,2



1

Hалоги на имущество

182,0



3

Земельный налог

235,0



4

Hалог на транспортные средства

1106,2

2



Неналоговые поступления

27,8


01


Доходы от государственной собственности

27,8



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

27,8

4



Поступления трансфертов

14732,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

14732,5



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

14732,5


Функциональная группа

Сумма


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

18471,7

01



Государственные услуги общего характера

14628,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14628,3



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14328,3



022

Капитальные расходы государственного органа

300,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

1140,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1140,3



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1140,3

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2703,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2703,1



008

Освещение улиц в населенных пунктах

872,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1326,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

505,1




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета 

-1445,2




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1445,2




Используемые остатки бюджетных средств

1445,2

8



Используемые остатки бюджетных средств

1445,2


01


Остатки бюджетных средств

1445,2



1

Свободные остатки бюджетных средств

1445,2

 
  Приложение 3 к решению
Буландынского районного
маслихата от 19 декабря
2019 года № 6С-48/1
  Приложение 7 к решению
Буландынского районного
маслихата от 25 декабря
2018 года № 6С-34/1

Бюджет Караозекского сельского округа на 2019 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

12670,9

1



Налоговые поступления

2122,0


01


Подоходный налог

529,0



2

Индивидуальный подоходный налог

529,0


04


Hалоги на собственность

1297,2



1

Hалоги на имущество

32,2



3

Земельный налог

161,0



4

Hалог на транспортные средства

1104,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

295,8



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

295,8

4



Поступления трансфертов

10548,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

10548,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

10548,9


Функциональная группа

Сумма


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

12670,9

01



Государственные услуги общего характера

11056,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11056,9



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10756,9



022

Капитальные расходы государственного органа

300,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

896,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

896,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

496,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

400,0

12



Транспорт и коммуникации

718,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

718,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

718,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.