О внесении изменений в решение Шемонаихинского районного маслихата от 29 декабря 2018 года № 33/2 –VI "О бюджетах города Шемонаиха, поселков Первомайский и Усть-Таловка, Вавилонского, Верх-Убинского, Выдрихинского и Зевакинского сельских округов Шемонаихинского района на 2019-2021 годы"

Утративший силу

Решение Шемонаихинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 6 ноября 2019 года № 46/2-VI. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 12 ноября 2019 года № 6268. Утратило силу решением Шемонаихинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 13 января 2020 года № 49/2-VI

      Сноска. Утратило силу решением Шемонаихинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 13.01.2020 № 49/2-VI (вводится в действие с 01.01.2020).
      Примечание ИЗПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии со статьей 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Шемонаихинского районного маслихата от 18 октября 2019 года № 45/6-VI "О внесении изменений в решение Шемонаихинского районного маслихата от 24 декабря 2018 года № 32/2-VI "О бюджете Шемонаихинского района на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6234) Шемонаихинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Шемонаихинского районного маслихата от 29 декабря 2018 года № 33/2-VI "О бюджетах города Шемонаиха, поселков Первомайский и Усть-Таловка, Вавилонского, Верх-Убинского, Выдрихинского и Зевакинского сельских округов Шемонаихинского района на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5-19-203, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 22 января 2019 года) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Шемонаиха Шемонаихинского района на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 459 086 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 153 376 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;

      поступления трансфертов – 305 710 тысяч тенге;

      2) затраты – 483 918 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -24 832 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 24 832 тысячи тенге, в том числе:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 24 832 тысячи тенге.";

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Утвердить бюджет поселка Первомайский Шемонаихинского района на 2019-2021 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 52 722 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 25 377 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 79 тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;

      поступления трансфертов – 27 266 тысяч тенге;

      2) затраты – 56 109 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -3 387 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 387 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 3 387 тысяч тенге.";

      пункт 5 изложить в следующей редакции:

      "5. Утвердить бюджет поселка Усть-Таловка Шемонаихинского района на 2019-2021 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 144 380 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 25 316 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;

      поступления трансфертов – 119 064 тысячи тенге;

      2) затраты – 149 437,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 5057,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5057,5 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 5057,5 тысяч тенге.";

      пункт 10 изложить в следующей редакции:

      "10. Утвердить бюджет Верх-Убинского сельского округа Шемонаихинского района на 2019-2021 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 38 375 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 8 032 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;

      поступления трансфертов – 30 343 тысяч тенге;

      2) затраты – 40 246 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 871 тысяча тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1871 тысяча, в том числе:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 871 тысяча тенге.";

      пункт 12 изложить в следующей редакции:

      "12. Утвердить бюджет Выдрихинского сельского округа Шемонаихинского района на 2019-2021 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 47 809 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 9 960 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;

      поступления трансфертов – 37 849 тысяч тенге;

      2) затраты – 48 731 тысяча тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 922 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 922 тысячи тенге, в том числе:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 922 тысячи тенге.";

      пункт 14 изложить в следующей редакции:

      "14. Утвердить бюджет Зевакинского сельского округа Шемонаихинского района на 2019-2021 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 50 132 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 27 092 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 366 тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 22 674 тысячи тенге;

      2) затраты – 55 557 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 425 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 425 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 5 425 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16 и 19 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии В. Геберт
      Секретарь Шемонаихинского районного маслихата А. Боровикова

  Приложение 1 к решению
Шемонаихинского районного
маслихата от 6 ноября 2019 года
№ 46/2-VI
  Приложение 1 к решению
Шемонаихинского районного
маслихата
от 29 декабря 2018 года
№ 33/2-VI

Бюджет города Шемонаиха Шемонаихинского района на 2019 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование доходов

1

2

3

4

5




1.ДОХОДЫ

459086

1



Налоговые поступления

153376


01


Подоходный налог

83957



2

Индивидуальный подоходный налог

83957


04


Налоги на собственность

69419



1

Налоги на имущество

1916



3

Земельный налог

13854



4

Налог на транспортные средства

53649

4



Поступления трансфертов

305710


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

305710



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

305710


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. ЗАТРАТЫ

483918

01




Государственные услуги общего характера

53882


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

53742



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53742




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49268




022

Капитальные расходы государственного органа

4334




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

140


2



Финансовая деятельность

140



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

140




053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

140

04




Образование

188987


1



Дошкольное воспитание и обучение

188987



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

188987




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

188987

 07




Жилищно-коммунальное хозяйство

61368


1



Жилищное хозяйство

1891



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1891




007

Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа

1891


3



Благоустройство населенных пунктов

59477



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59477




008

Освещение улиц в населенных пунктах

26025




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10630




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

540




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

22282

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

267


2



Спорт

267



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

267




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

267

12




Транспорт и коммуникации

179414


1



Автомобильный транспорт

179414



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

179414




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

23500




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

155914





III.Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-24832





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

24832


7



Поступление займов

0



01


Внутренние государственные займы

0




2

Договоры займа

0

16




Погашение займов

0


8



Используемые остатки бюджетных средств

24832



01


Остатки бюджетных средств

24832




1

Свободные остатки бюджетных средств

24832

  Приложение 2 к решению
Шемонаихинского районного
маслихата от 6 ноября 2019 года
№ 46/2-VI
  Приложение 4 к решению
Шемонаихинского районного
маслихата
от 29 декабря 2018 года
№ 33/2-VI

Бюджет поселка Первомайский Шемонаихинского района на 2019 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование доходов

1

2

3

4

5




1.ДОХОДЫ

52722

1



Налоговые поступления

25377


01


Подоходный налог

10676



2

Индивидуальный подоходный налог

10676


04


Налоги на собственность

14701



1

Налоги на имущество

240



3

Земельный налог

2514



4

Налог на транспортные средства

11947

2



Неналоговые поступления

79


06


Прочие неналоговые поступления

79



1

Прочие неналоговые поступления

79

4



Поступления трансфертов

27266


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

27266



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

27266


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. ЗАТРАТЫ

56109

01




Государственные услуги общего характера

30002


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

30002



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30002




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28982




022

Капитальные расходы государственного органа

1020

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

17986


3



Благоустройство населенных пунктов

17986



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17986




008

Освещение улиц в населенных пунктах

12575




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3193




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

155




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2063

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

308


2



Спорт

308



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

308




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

308

12




Транспорт и коммуникации

7813


1



Автомобильный транспорт

7813



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7813




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

7813





III.Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3387





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3387


7



Поступление займов

0



01


Внутренние государственные займы

0




2

Договоры займа

0

16




Погашение займов

0


8



Используемые остатки бюджетных средств

3387



01


Остатки бюджетных средств

3387




1

Свободные остатки бюджетных средств

3387

  Приложение 3 к решению
Шемонаихинского районного
маслихата от 6 ноября 2019 года
№ 46/2-VI
  Приложение 7 к решению
Шемонаихинского районного
маслихата
от 29 декабря 2018 года
№ 33/2-VI

Бюджет поселка Усть-Таловка Шемонаихинского района на 2019 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование доходов

1

2

3

4

5




1.ДОХОДЫ

144380

1



Налоговые поступления

25316


01


Подоходный налог

10664



2

Индивидуальный подоходный налог

10664


04


Налоги на собственность

14652



1

Налоги на имущество

340



3

Земельный налог

760



4

Налог на транспортные средства

13552

4



Поступления трансфертов

119064


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

119064



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

119064


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. ЗАТРАТЫ

149437,5

01




Государственные услуги общего характера

27820


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27820



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27820




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23841




022

Капитальные расходы государственного органа

500




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

3479

04




Образование

79547


1



Дошкольное воспитание и обучение

79547



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

79547




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

79547

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

15284


3



Благоустройство населенных пунктов

15284



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15284




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3060




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2224




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10000

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

22267


1



Деятельность в области культуры

21961



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21961




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

21961


2



Спорт

306



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

306




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

306

12




Транспорт и коммуникации

4130


1



Автомобильный транспорт

4130



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4130




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4130

15




Трансферты

389,5


1



Трансферты

389,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

389,5




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

389,5





III.Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-5057,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

5057,5


7



Поступление займов

0



01


Внутренние государственные займы

0




2

Договоры займа

0

16




Погашение займов

0


8



Используемые остатки бюджетных средств

5057,5



01


Остатки бюджетных средств

5057,5




1

Свободные остатки бюджетных средств

5057,5

  Приложение 4 к решению
Шемонаихинского районного
маслихата от 6 ноября 2019 года
№ 46/2-VI
  Приложение 10 к решению
Шемонаихинского районного
маслихата
от 29 декабря 2018 года
№ 33/2-VI

Бюджет Вавилонского сельского округа Шемонаихинского района на 2019 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование доходов

1

2

3

4

5




1.ДОХОДЫ

40389

1



Налоговые поступления

21998


01


Подоходный налог

14500



2

Индивидуальный подоходный налог

14500


04


Налоги на собственность

7498



1

Налоги на имущество

84



3

Земельный налог

980



4

Налог на транспортные средства

6434

4



Поступления трансфертов

18391


02


Трансферты вышестоящих органов государственного управления

18391



3

Трансферты из районного ( города областного значения) бюджета

18391


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. ЗАТРАТЫ

43293,5

01




Государственные услуги общего характера

19943


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

19943



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19943




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19443




022

Капитальные расходы государственного органа

500

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

15405


3



Благоустройство населенных пунктов

15405



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15405




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2679




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

667




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12059

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

300


2



Спорт

300



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

300




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

300

12




Транспорт и коммуникации

7474


1



Автомобильный транспорт

7474



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7474




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

7474

15




Трансферты

171,5


1



Трансферты

171,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

171,5




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

171,5





III. Чистоебюджетноекредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2904,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2904,5


7



Поступление займов

0



01


Внутренние государственные займы

0




2

Договоры займа

0

16




Погашение займов

0


8



Используемые остатки бюджетных средств

2904,5



01


Остатки бюджетных средств

2904,5




1

Свободные остатки бюджетных средств

2904,5

  Приложение 5 к решению
Шемонаихинского районного
маслихата от 6 ноября 2019 года
№ 46/2-VI
  Приложение 13 к решению
Шемонаихинского районного
маслихата
от 29 декабря 2018 года
№ 33/2-VI

Бюджет Верх-Убинского сельского округа Шемонаихинского района на 2019 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование доходов

1

2

3

4

5




1.ДОХОДЫ

38375

1



Налоговые поступления

8032


01


Подоходный налог

2221



2

Индивидуальный подоходный налог

2221


04


Налоги на собственность

5811



1

Налоги на имущество

100



3

Земельный налог

775



4

Налог на транспортные средства

4936

4



Поступления трансфертов

30343


02


Трансферты вышестоящих органов государственного управления

30343



3

Трансферты из районного ( города областного значения) бюджета

30343


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. ЗАТРАТЫ

40246

01




Государственные услуги общего характера

22298


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

22298



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22298




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21798




022

Капитальные расходы государственного органа

500

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

15528


3



Благоустройство населенных пунктов

15528



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15528




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3392




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

265




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11871

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

300


2



Спорт

300



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

300




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

300

12




Транспорт и коммуникации

2120


1



Автомобильный транспорт

2120



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2120




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2120





III.Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1871





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1871


7



Поступление займов

0



01


Внутренние государственные займы

0




2

Договоры займа

0

16




Погашение займов

0


8



Используемые остатки бюджетных средств

1871



01


Остатки бюджетных средств

1871




1

Свободные остатки бюджетных средств

1871

  Приложение 6 к решению
Шемонаихинского районного
маслихата от 6 ноября 2019 года
№ 46/2-VI
  Приложение 16 к решению
Шемонаихинского районного
маслихата
от 29 декабря 2018 года
№ 33/2-VI

Бюджет Выдрихинского сельского округа Шемонаихинского района на 2019 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование доходов

1

2

3

4

5




1.ДОХОДЫ

47809

1



Налоговые поступления

9960


01


Подоходный налог

2600



2

Индивидуальный подоходный налог

2600


04


Налоги на собственность

7360



1

Налоги на имущество

90



3

Земельный налог

1300



4

Налог на транспортные средства

5970

4



Поступления трансфертов

37849


02


Трансферты вышестоящих органов государственного управления

37849



3

Трансферты из районного ( города областного значения) бюджета

37849


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. ЗАТРАТЫ

48731

01




Государственные услуги общего характера

27917


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27917



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27917




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27281




022

Капитальные расходы государственного органа

636

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

15297


2



Коммунальное хозяйство

160



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

160




014

Организация водоснабжения населенных пунктов

160


3



Благоустройство населенных пунктов

15137



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15093




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3205




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

660




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11272

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

318


2



Спорт

318



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

318




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

318

12




Транспорт и коммуникации

5199


1



Автомобильный транспорт

5199



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5199




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5199





III.Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-922





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

922


7



Поступление займов

0



01


Внутренние государственные займы

0




2

Договоры займа

0

16




Погашение займов

0


8



Используемые остатки бюджетных средств

922



01


Остатки бюджетных средств

922




1

Свободные остатки бюджетных средств

922

  Приложение 7 к решению
Шемонаихинского районного
маслихата от 6 ноября 2019 года
№ 46/2-VI
  Приложение 19 к решению
Шемонаихинского районного
маслихата
от 29 декабря 2018 года
№ 33/2-VI

Бюджет Зевакинского сельского округа Шемонаихинского района на 2019 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование доходов

1

2

3

4

5




1.ДОХОДЫ

50132

1



Налоговые поступления

27092


01


Подоходный налог

23194



2

Индивидуальный подоходный налог

23194


04


Налоги на собственность

3898



1

Налоги на имущество

66



3

Земельный налог

394



4

Налог на транспортные средства

3438

2



Неналоговые поступления

366


01


Доходы от государственной собственности

366



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности

366

4



Поступления трансфертов

22674


02


Трансферты вышестоящих органов государственного управления

22674



3

Трансферты из районного ( города областного значения) бюджета

22674


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. ЗАТРАТЫ

55557

01




Государственные услуги общего характера

23432


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

23417



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23417




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21617




022

Капитальные расходы государственного органа

1800


2



Финансовая деятельность

15



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15




053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

15

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

28923


3



Благоустройство населенных пунктов

28923



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28923




008

Освещение улиц в населенных пунктах

5598




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

309




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

23016

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

309


2



Спорт

309



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

309




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

309

12




Транспорт и коммуникации

2893


1



Автомобильный транспорт

2893



124


Аппарат акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа

 
2893




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2893





III .Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-5425





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

5425


7



Поступление займов

0



01


Внутренние государственные займы

0




2

Договоры займа

0

16




Погашение займов

0


8



Используемые остатки бюджетных средств

5425



01


Остатки бюджетных средств

5425




1

Свободные остатки бюджетных средств

5425


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.