О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 25 декабря 2019 года №283-54/1 "О бюджете поселка Тасбугет на 2020-2022 годы"

С истёкшим сроком

Решение Кызылординского городского маслихата от 11 мая 2020 года № 332-60/1. Зарегистрировано Департаментом юстиции Кызылординской области 12 мая 2020 года № 7418. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии с пунктом 1 статьи 109-1 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кызылординского городского маслихата от 25 декабря 2019 года № 283-54/1 "О бюджете поселка Тасбугет на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 7068, опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан опубликован 8 января 2020 года) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      1. Утвердить бюджет поселка Тасбугет на 2020-2022 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы – 1 012 377 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 83 276 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 785 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 928 316 тысяч тенге;

      2) расходы – 1 022 703,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 29 195 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 29 195 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -39 521,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 39 521,4 тысяч тенге;

      поступления займов – 29 195 тысяч тенге;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 10 326,4 тысяч тенге.".

      Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

      Председатель внеочередной
ХХХХХХ сессии Кызылординского
городского маслихата
М. Каримбаев
      Секретарь городского маслихата Р. БУХАНОВА

  Приложение к решению Кызылординского городского маслихата от 11 мая 2020 года №332-60/1
  Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихата от 25 декабря 2019 года №283-54/1

Бюджет поселка Тасбугет на 2020 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1.Доходы

1 012 377,0

1



Налоговые поступления

83 276,0


01


Подоходный налог

25 015,0



2

Индивидуальный подоходный налог

25 015,0


04


Hалоги на собственность

58 025,0



1

Hалоги на имущество

1 000,0



3

Земельный налог

13 505,0



4

Hалог на транспортные средства

43 520,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

236,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

236,0

2



Неналоговые поступления

785,0


01


Доходы от государственной собственности

217,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

217,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

568,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

568,0

4



Поступления трансфертов

928 316,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

928 316,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

928 316,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





2. Расходы

1 022 703,4

01




Государственные услуги общего характера

44 120,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

44 120,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 120,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 716,4




022

Капитальные расходы государственного органа

403,9

04




Образование

477 674,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

469 679,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

469 679,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

179 799,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

289 880,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

7 995,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 995,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

7 995,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

22 631,0


2



Социальная помощь

22 631,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 631,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

22 631,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

73 319,9


3



Благоустройство населенных пунктов

73 319,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

73 319,9




008

Освещение улиц в населенных пунктах

15 200,9




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

34 909,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

23 210,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

40 335,0


1



Деятельность в области культуры

40 184,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 184,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

40 184,0


2



Спорт

151,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

151,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

151,0

12




Транспорт и коммуникации

364 594,0


1



Автомобильный транспорт

364 594,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

364 594,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 213,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

363 381,0

15




Трансферты

29,2


1



Трансферты

29,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

29,2





3. Чистое бюджетное кредитование

29 195,0





Бюджетные кредиты

29 195,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

29 195,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

29 195,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 195,0




088

Кредитование бюджетов города районного значения, села, поселка, сельского округа для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости

29 195,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0


01



Погашение бюджетных кредитов

0,0



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-39 521,4





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

39 521,4

7




Поступления займов

29 195,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

10 326,4


01



Остатки бюджетных средств

10 326,4



1


Свободные остатки бюджетных средств

10 326,4


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.