О внесении изменений в решение Кокшетауского городского маслихата от 25 декабря 2020 года № С-49/9 "О бюджете на 2021-2023 годы Красноярского сельского округа и поселка Станционный"

Новый

Решение Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 17 марта 2021 года № С-3/6. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 26 марта 2021 года № 8400

      В соответствии со статьей 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Кокшетауский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кокшетауского городского маслихата "О бюджете на 2021-2023 годы Красноярского сельского округа и поселка Станционный" от 25 декабря 2020 года № С-49/9 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 8301, опубликовано 15 января 2021 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:

      заголовок указанного решения изложить в следующей редакции:

      "О бюджетах на 2021-2023 годы Красноярского сельского округа и поселка Станционный";

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет Красноярского сельского округа на 2021–2023 годы согласно приложениям 1, 1-1 и 1-2 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы –191 292,0 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 23 467,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 553,0 тысячи тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0 тенге,

      поступления трансфертов – 167 272,0 тысячи тенге;

      2) затраты – 199 700,7 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – -8 408,7 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8 408,7 тысяч тенге.";

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Утвердить бюджет поселка Станционный на 2021–2023 годы согласно приложениям 2, 2-1 и 2-2 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы – 177 361,0 тысяча тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 3 860,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0 тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0 тенге,

      поступления трансфертов – 173 501,0 тысяча тенге;

      2) затраты – 178 684,9 тысячи тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 1 323,9 тысячи тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 323,9 тысячи тенге.";

      приложения 1 и 2 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2021 года.

     
      Председатель сессии
Кокшетауского городского маслихата
Р.Арыстанкызы
      Секретарь Кокшетауского городского маслихата Р.Калишев

      "СОГЛАСОВАНО"

      Акимат города Кокшетау

  Приложение 1 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 17 марта
2021 года № С-3/6
  Приложение 1 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 25 декабря
2020 года № С-49/9

Бюджет на 2021 год Красноярского сельского округа

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

191292,0

1



Налоговые поступления

23467,0

1

01


Подоходный налог

1499,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1499,0

1

04


Hалоги на собственность

21778,0



1

Hалоги на имущество

3500,0



3

Земельный налог

1500,0



4

Hалог на транспортные средства

16778,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

190,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

190,0

2



Неналоговые поступления

553,0

2

01


Доходы от государственной собственности

548,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

548,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

5,0



1

Прочие неналоговые поступления

5,0

4



Поступления трансфертов

167272,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

167272,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

167272,0


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

199700,7

01



Государственные услуги общего характера

38240,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38240,5



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38240,5

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

55826,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55826,2



008

Освещение улиц в населенных пунктах

23130,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

18458,2



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

14238,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

62225,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62225,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

62225,0

12



Транспорт и коммуникации

33703,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33703,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

33703,0

13



Прочие

9706,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9706,0



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

9706,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




приобретение финансовых активов

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

-8408,7




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

8408,7

  Приложение 2 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 17 марта
2021 года № С-3/6
  Приложение 2 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 25 декабря
2020 года № С-49/9

Бюджет на 2021 год поселка Станционный

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

177361,0

1



Налоговые поступления

3860,0

1

01


Подоходный налог

240,0



2

Индивидуальный подоходный налог

240,0

1

04


Hалоги на собственность

3620,0



1

Hалоги на имущество

540,0



3

Земельный налог

875,0



4

Hалог на транспортные средства

2205,0

4



Поступления трансфертов

173501,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

173501,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

173501,0


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

178684,9

01



Государственные услуги общего характера

20092,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20092,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20092,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

69529,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69529,9



008

Освещение улиц в населенных пунктах

9634,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

29437,9



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

30458,0

12



Транспорт и коммуникации

89063,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

89063,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

89063,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




приобретение финансовых активов

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

-1323,9




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1323,9


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.